中共贵南县委办公室2014年度部门决算
中共贵南县委办公室2014年部门决算公开目录
第一部分 县委办部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 县委办2014年度部门决算表
一、财决01表《收入支出决算总表》;
二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;
三、财决02表《收入支出决算表》;
四、财决05表《支出决算明细表》;
五、财决06表《项目收入支出决算表》。
第三部分 县委办2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵南县委办部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考,当好县委的参谋助手。
2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其上报下达的文电、材料。
3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。
4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。
5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。
6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。
7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作;承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。
8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。
9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。
10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各部门向县委反映的重要情况。
11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。
12、负责县委办公室机关党的建设、思想整治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。
13、承担县委交办的其他有关工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位16个。其中二级预算单位15个(详情见附表)。各级单位年末人数249人,其中在职人员249人,离休人员无,退休人员无,其他人员无。
附表:县委办所属二级预算单位情况表
序 号
|
单位名称
|
1
|
贵南县委办公室
|
2
|
贵南县政协
|
3
|
贵南县委组织部
|
4
|
贵南县委宣传部
|
5
|
贵南县委统战部
|
6
|
贵南县宗教局
|
7
|
贵南县纪委
|
8
|
贵南县政法委
|
9
|
贵南县司法局
|
10
|
贵南县总工会
|
11
|
贵南县妇联
|
12
|
贵南县团委
|
13
|
贵南县委党校
|
14
|
贵南县档案局
|
15
|
贵南县文明办
|
第二部分 县委办2014年度部门决算表
附件五张表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表
|
编制单位:中共贵南县委办公室
|
|
2014年度
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
决算数
|
栏次
|
|
1
|
2
|
栏次
|
|
3
|
4
|
栏次
|
|
5
|
6
|
一、财政拨款收入
|
1
|
18,422,000.00
|
25,643,150.18
|
一、一般公共服务支出
|
37
|
11,910,000.00
|
17,248,654.20
|
一、基本支出
|
60
|
18,422,000.00
|
25,182,532.12
|
其中:政府性基金
|
2
|
0.00
|
200,000.00
|
二、外交支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
人员经费
|
61
|
10,328,500.00
|
11,761,997.32
|
二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
0.00
|
三、国防支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
日常公用经费
|
62
|
8,093,500.00
|
13,420,534.80
|
三、事业收入
|
4
|
0.00
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
40
|
1,560,200.00
|
2,856,621.60
|
二、项目支出
|
63
|
0.00
|
0.00
|
四、经营收入
|
5
|
0.00
|
0.00
|
五、教育支出
|
41
|
845,800.00
|
757,426.00
|
基本建设类项目
|
64
|
0.00
|
0.00
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
行政事业类项目
|
65
|
0.00
|
0.00
|
六、其他收入
|
7
|
0.00
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
三、上缴上级支出
|
66
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
44
|
3,093,500.00
|
2,960,780.32
|
四、经营支出
|
67
|
0.00
|
0.00
|
|
9
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
五、对附属单位补助支出
|
68
|
0.00
|
0.00
|
|
10
|
|
|
十、节能环保支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
|
69
|
|
|
|
11
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
支出经济分类
|
70
|
—
|
—
|
|
12
|
|
|
十二、农林水支出
|
48
|
0.00
|
450,900.00
|
基本支出和项目支出合计
|
71
|
—
|
25,182,532.12
|
|
13
|
|
|
十三、交通运输支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
工资福利支出
|
72
|
—
|
10,174,184.00
|
|
14
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出
|
73
|
—
|
10,114,534.80
|
|
15
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
对个人和家庭的补助
|
74
|
—
|
1,587,813.32
|
|
16
|
|
|
十六、金融支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
对企事业单位的补贴
|
75
|
—
|
0.00
|
|
17
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
53
|
0.00
|
0.00
|
赠与
|
76
|
—
|
0.00
|
|
18
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
54
|
0.00
|
0.00
|
债务利息支出
|
77
|
—
|
0.00
|
|
19
|
|
|
十九、住房保障支出
|
55
|
1,012,500.00
|
908,150.00
|
基本建设支出
|
78
|
—
|
0.00
|
|
20
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
56
|
0.00
|
0.00
|
其他资本性支出
|
79
|
—
|
3,306,000.00
|
|
21
|
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
57
|
0.00
|
0.00
|
贷款转贷及产权参股
|
80
|
—
|
0.00
|
|
22
|
|
|
二十二、其他支出
|
58
|
0.00
|
0.00
|
其他支出
|
81
|
—
|
0.00
|
|
23
|
|
|
|
59
|
|
|
|
82
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
18,422,000.00
|
25,643,150.18
|
本年支出合计
|
83
|
18,422,000.00
|
25,182,532.12
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
0.00
|
结余分配
|
84
|
—
|
0.00
|
年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
848,881.94
|
交纳所得税
|
85
|
—
|
0.00
|
基本支出结转
|
27
|
—
|
848,881.94
|
提取职工福利基金
|
86
|
—
|
0.00
|
项目支出结转和结余
|
28
|
—
|
0.00
|
转入事业基金
|
87
|
—
|
0.00
|
经营结余
|
29
|
—
|
0.00
|
其他
|
88
|
—
|
0.00
|
|
30
|
|
|
年末结转和结余
|
89
|
0.00
|
1,309,500.00
|
|
31
|
|
|
基本支出结转
|
90
|
—
|
1,309,500.00
|
|
32
|
|
|
项目支出结转和结余
|
91
|
—
|
0.00
|
|
33
|
|
|
经营结余
|
92
|
—
|
0.00
|
|
34
|
|
|
|
93
|
|
|
|
35
|
|
|
|
94
|
|
|
总计
|
36
|
18,422,000.00
|
26,492,032.12
|
总计
|
95
|
18,422,000.00
|
26,492,032.12
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表
|
编制单位:中共贵南县委办公室
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
收支结余
|
年末结转和结余
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
合计
|
基本支出结转
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
经营结余
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
6
|
7
|
8
|
9
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
合计
|
848,881.94
|
848,881.94
|
25,643,150.18
|
25,182,532.12
|
1,309,500.00
|
1,309,500.00
|
1,309,500.00
|
1,309,500.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
一般公共服务支出
|
403,491.00
|
403,491.00
|
17,330,763.20
|
17,248,654.20
|
485,600.00
|
485,600.00
|
485,600.00
|
485,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20102
|
政协事务
|
0.00
|
0.00
|
2,204,762.80
|
2,184,762.80
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
1,783,562.80
|
1,783,562.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010204
|
政协会议
|
0.00
|
0.00
|
286,200.00
|
286,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010205
|
委员视察
|
0.00
|
0.00
|
115,000.00
|
115,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2010299
|
其他政协事务支出
|
0.00
|
0.00
|
20,000.00
|
0.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20111
|
纪检监察事务
|
47,974.00
|
47,974.00
|
1,890,934.60
|
1,938,908.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2011101
|
行政运行
|
47,974.00
|
47,974.00
|
1,890,934.60
|
1,938,908.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20124
|
宗教事务
|
34,010.00
|
34,010.00
|
797,155.00
|
811,165.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012401
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
797,155.00
|
777,155.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
34,010.00
|
34,010.00
|
0.00
|
34,010.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20126
|
档案事务
|
0.00
|
0.00
|
763,263.00
|
726,563.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
738,263.00
|
701,563.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
36,700.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012604
|
档案馆
|
0.00
|
0.00
|
25,000.00
|
25,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20129
|
群众团体事务
|
107,507.00
|
107,507.00
|
4,143,767.80
|
4,241,274.80
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2012901
|
行政运行
|
107,507.00
|
107,507.00
|
4,143,767.80
|
4,241,274.80
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
10,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
0.00
|
0.00
|
2,392,804.80
|
2,392,804.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013101
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
2,342,804.80
|
2,342,804.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013199
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
|
0.00
|
0.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
0.00
|
0.00
|
2,054,446.40
|
1,811,546.40
|
242,900.00
|
242,900.00
|
242,900.00
|
242,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013201
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
1,974,446.40
|
1,811,546.40
|
162,900.00
|
162,900.00
|
162,900.00
|
162,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
0.00
|
0.00
|
80,000.00
|
0.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
80,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20133
|
宣传事务
|
114,000.00
|
114,000.00
|
997,739.40
|
1,111,739.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013301
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
997,739.40
|
997,739.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013399
|
其他宣传事务支出
|
114,000.00
|
114,000.00
|
0.00
|
114,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20134
|
统战事务
|
100,000.00
|
100,000.00
|
1,846,773.80
|
1,840,773.80
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013401
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
1,095,773.80
|
1,095,773.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
100,000.00
|
100,000.00
|
751,000.00
|
745,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
106,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
0.00
|
0.00
|
239,115.60
|
189,115.60
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2013601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
239,115.60
|
189,115.60
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
115,582.00
|
115,582.00
|
2,862,039.60
|
2,856,621.60
|
121,000.00
|
121,000.00
|
121,000.00
|
121,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20406
|
司法
|
115,582.00
|
115,582.00
|
2,862,039.60
|
2,856,621.60
|
121,000.00
|
121,000.00
|
121,000.00
|
121,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040601
|
行政运行
|
0.00
|
0.00
|
2,054,135.60
|
2,034,135.60
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040604
|
基层司法业务
|
0.00
|
0.00
|
23,400.00
|
23,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040605
|
普法宣传
|
0.00
|
0.00
|
78,000.00
|
78,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040606
|
律师公证管理
|
62,582.00
|
62,582.00
|
367,104.00
|
429,686.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040607
|
法律援助
|
0.00
|
0.00
|
83,400.00
|
83,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040699
|
其他司法支出
|
53,000.00
|
53,000.00
|
256,000.00
|
208,000.00
|
101,000.00
|
101,000.00
|
101,000.00
|
101,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
0.00
|
0.00
|
757,426.00
|
757,426.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
0.00
|
0.00
|
757,426.00
|
757,426.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2050802
|
干部教育
|
0.00
|
0.00
|
757,426.00
|
757,426.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
329,808.94
|
329,808.94
|
2,630,971.38
|
2,960,780.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20802
|
民政管理事务
|
0.00
|
0.00
|
2,561,000.00
|
2,561,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
0.00
|
0.00
|
2,561,000.00
|
2,561,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20807
|
就业补助
|
329,808.94
|
329,808.94
|
69,971.38
|
399,780.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080706
|
小额担保贷款贴息
|
329,808.94
|
329,808.94
|
69,971.38
|
399,780.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
213
|
农林水支出
|
0.00
|
0.00
|
953,800.00
|
450,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21307
|
农村综合改革
|
0.00
|
0.00
|
953,800.00
|
450,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
0.00
|
0.00
|
953,800.00
|
450,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
502,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
221
|
住房保障支出
|
0.00
|
0.00
|
908,150.00
|
908,150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22102
|
住房改革支出
|
0.00
|
0.00
|
908,150.00
|
908,150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2210201
|
住房公积金
|
0.00
|
0.00
|
908,150.00
|
908,150.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
229
|
其他支出
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22960
|
彩票公益金安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2296004
|
用于教育事业的彩票公益金支出
|
0.00
|
0.00
|
200,000.00
|
0.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
200,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00 |
支出决算明细表
编制单位:中共贵南县委办公室
项目
|
合计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本工资
|
津贴补贴
|
奖金
|
社会保障缴费
|
其他工资福利支出
|
小计
|
办公费
|
印刷费
|
水费
|
电费
|
邮电费
|
取暖费
|
差旅费
|
维修(护)费
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
10
|
11
|
12
|
13
|
16
|
17
|
18
|
19
|
21
|
23
|
合计
|
25,182,532.12
|
10,174,184.00
|
1,920,388.00
|
6,986,924.00
|
846,400.00
|
72,552.00
|
347,920.00
|
10,114,534.80
|
1,608,715.34
|
890,614.19
|
120.00
|
400.00
|
82,995.20
|
6,510.00
|
523,059.88
|
462,519.89
|
201
|
一般公共服务支出
|
17,248,654.20
|
7,934,645.00
|
1,518,328.00
|
5,425,570.00
|
657,000.00
|
58,612.00
|
275,135.00
|
8,289,126.20
|
1,048,298.95
|
735,393.19
|
0.00
|
0.00
|
69,475.00
|
0.00
|
447,821.48
|
397,902.19
|
20102
|
政协事务
|
2,184,762.80
|
1,111,612.00
|
233,865.00
|
753,903.00
|
89,800.00
|
855.00
|
33,189.00
|
1,073,150.80
|
258,178.70
|
37,131.68
|
0.00
|
0.00
|
1,031.00
|
0.00
|
170,869.80
|
138,035.00
|
2010201
|
行政运行
|
1,783,562.80
|
1,111,612.00
|
233,865.00
|
753,903.00
|
89,800.00
|
855.00
|
33,189.00
|
671,950.80
|
141,127.70
|
24,550.48
|
0.00
|
0.00
|
1,031.00
|
0.00
|
80,883.00
|
128,360.00
|
2010204
|
政协会议
|
286,200.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
286,200.00
|
82,051.00
|
12,581.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
67,583.80
|
9,675.00
|
2010205
|
委员视察
|
115,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
115,000.00
|
35,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
22,403.00
|
0.00
|
20111
|
纪检监察事务
|
1,938,908.60
|
1,309,543.00
|
245,386.00
|
915,815.00
|
100,000.00
|
12,360.00
|
35,982.00
|
629,365.60
|
80,072.00
|
14,390.29
|
0.00
|
0.00
|
13,017.00
|
0.00
|
62,881.07
|
62,103.00
|
2011101
|
行政运行
|
1,938,908.60
|
1,309,543.00
|
245,386.00
|
915,815.00
|
100,000.00
|
12,360.00
|
35,982.00
|
629,365.60
|
80,072.00
|
14,390.29
|
0.00
|
0.00
|
13,017.00
|
0.00
|
62,881.07
|
62,103.00
|
20124
|
宗教事务
|
811,165.00
|
584,941.00
|
108,362.00
|
404,685.00
|
47,600.00
|
3,475.00
|
20,819.00
|
226,224.00
|
61,449.58
|
19,188.00
|
0.00
|
0.00
|
844.00
|
0.00
|
13,708.00
|
0.00
|
2012401
|
行政运行
|
777,155.00
|
584,941.00
|
108,362.00
|
404,685.00
|
47,600.00
|
3,475.00
|
20,819.00
|
192,214.00
|
27,439.58
|
19,188.00
|
0.00
|
0.00
|
844.00
|
0.00
|
13,708.00
|
0.00
|
2012499
|
其他宗教事务支出
|
34,010.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
34,010.00
|
34,010.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20126
|
档案事务
|
726,563.00
|
573,533.00
|
119,080.00
|
388,342.00
|
47,600.00
|
0.00
|
18,511.00
|
153,030.00
|
66,986.00
|
16,858.02
|
0.00
|
0.00
|
1,062.00
|
0.00
|
10,356.00
|
18,417.00
|
2012601
|
行政运行
|
701,563.00
|
573,533.00
|
119,080.00
|
388,342.00
|
47,600.00
|
0.00
|
18,511.00
|
128,030.00
|
41,986.00
|
16,858.02
|
0.00
|
0.00
|
1,062.00
|
0.00
|
10,356.00
|
18,417.00
|
2012604
|
档案馆
|
25,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
25,000.00
|
25,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20129
|
群众团体事务
|
4,241,274.80
|
895,604.00
|
172,080.00
|
606,529.00
|
81,100.00
|
3,366.00
|
32,529.00
|
3,345,670.80
|
119,600.68
|
17,500.00
|
0.00
|
0.00
|
6,596.00
|
0.00
|
32,030.50
|
56,182.00
|
2012901
|
行政运行
|
4,241,274.80
|
895,604.00
|
172,080.00
|
606,529.00
|
81,100.00
|
3,366.00
|
32,529.00
|
3,345,670.80
|
119,600.68
|
17,500.00
|
0.00
|
0.00
|
6,596.00
|
0.00
|
32,030.50
|
56,182.00
|
20131
|
党委办公厅(室)及相关机构事务
|
2,392,804.80
|
1,297,603.00
|
231,005.00
|
872,805.00
|
104,300.00
|
23,448.00
|
66,045.00
|
815,318.80
|
174,593.00
|
117,372.00
|
0.00
|
0.00
|
38,855.00
|
0.00
|
45,989.32
|
37,230.00
|
2013101
|
行政运行
|
2,342,804.80
|
1,297,603.00
|
231,005.00
|
872,805.00
|
104,300.00
|
23,448.00
|
66,045.00
|
765,318.80
|
139,593.00
|
102,372.00
|
0.00
|
0.00
|
38,855.00
|
0.00
|
45,989.32
|
37,230.00
|
2013199
|
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出
|
50,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50,000.00
|
35,000.00
|
15,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20132
|
组织事务
|
1,811,546.40
|
1,044,857.00
|
196,303.00
|
719,466.00
|
97,500.00
|
912.00
|
30,676.00
|
766,689.40
|
145,132.00
|
8,949.00
|
0.00
|
0.00
|
3,182.00
|
0.00
|
32,092.00
|
0.00
|
2013201
|
行政运行
|
1,811,546.40
|
1,044,857.00
|
196,303.00
|
719,466.00
|
97,500.00
|
912.00
|
30,676.00
|
766,689.40
|
145,132.00
|
8,949.00
|
0.00
|
0.00
|
3,182.00
|
0.00
|
32,092.00
|
0.00
|
20133
|
宣传事务
|
1,111,739.40
|
327,244.00
|
63,850.00
|
226,062.00
|
27,200.00
|
0.00
|
10,132.00
|
784,495.40
|
83,758.00
|
479,351.20
|
0.00
|
0.00
|
3,000.00
|
0.00
|
14,081.20
|
0.00
|
2013301
|
行政运行
|
997,739.40
|
327,244.00
|
63,850.00
|
226,062.00
|
27,200.00
|
0.00
|
10,132.00
|
670,495.40
|
83,758.00
|
365,351.20
|
0.00
|
0.00
|
3,000.00
|
0.00
|
14,081.20
|
0.00
|
2013399
|
其他宣传事务支出
|
114,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
114,000.00
|
0.00
|
114,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20134
|
统战事务
|
1,840,773.80
|
623,838.00
|
115,871.00
|
423,285.00
|
48,300.00
|
14,196.00
|
22,186.00
|
471,935.80
|
52,105.99
|
23,385.00
|
0.00
|
0.00
|
1,088.00
|
0.00
|
53,058.99
|
85,935.19
|
2013401
|
行政运行
|
1,095,773.80
|
623,838.00
|
115,871.00
|
423,285.00
|
48,300.00
|
14,196.00
|
22,186.00
|
471,935.80
|
52,105.99
|
23,385.00
|
0.00
|
0.00
|
1,088.00
|
0.00
|
53,058.99
|
85,935.19
|
2013499
|
其他统战事务支出
|
745,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
189,115.60
|
165,870.00
|
32,526.00
|
114,678.00
|
13,600.00
|
0.00
|
5,066.00
|
23,245.60
|
6,423.00
|
1,268.00
|
0.00
|
0.00
|
800.00
|
0.00
|
12,754.60
|
0.00
|
2013601
|
行政运行
|
189,115.60
|
165,870.00
|
32,526.00
|
114,678.00
|
13,600.00
|
0.00
|
5,066.00
|
23,245.60
|
6,423.00
|
1,268.00
|
0.00
|
0.00
|
800.00
|
0.00
|
12,754.60
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
2,856,621.60
|
1,597,306.00
|
278,202.00
|
1,128,005.00
|
135,000.00
|
6,424.00
|
49,675.00
|
1,259,315.60
|
489,106.39
|
142,121.00
|
0.00
|
0.00
|
12,743.20
|
0.00
|
73,838.40
|
64,617.70
|
20406
|
司法
|
2,856,621.60
|
1,597,306.00
|
278,202.00
|
1,128,005.00
|
135,000.00
|
6,424.00
|
49,675.00
|
1,259,315.60
|
489,106.39
|
142,121.00
|
0.00
|
0.00
|
12,743.20
|
0.00
|
73,838.40
|
64,617.70
|
2040601
|
行政运行
|
2,034,135.60
|
1,259,002.00
|
224,630.00
|
897,434.00
|
97,500.00
|
1,470.00
|
37,968.00
|
775,133.60
|
312,800.20
|
41,161.00
|
0.00
|
0.00
|
9,495.60
|
0.00
|
57,809.98
|
0.00
|
2040604
|
基层司法业务
|
23,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
23,400.00
|
9,477.88
|
3,920.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
5,148.00
|
4,854.12
|
2040605
|
普法宣传
|
78,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
78,000.00
|
17,587.00
|
31,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1,395.42
|
13,017.58
|
2040606
|
律师公证管理
|
429,686.00
|
338,304.00
|
53,572.00
|
230,571.00
|
37,500.00
|
4,954.00
|
11,707.00
|
91,382.00
|
4,241.31
|
10,120.00
|
0.00
|
0.00
|
3,247.60
|
0.00
|
5,896.00
|
46,746.00
|
2040607
|
法律援助
|
83,400.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
83,400.00
|
60,000.00
|
10,600.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3,589.00
|
0.00
|
2040699
|
其他司法支出
|
208,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208,000.00
|
85,000.00
|
45,320.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
205
|
教育支出
|
757,426.00
|
642,233.00
|
123,858.00
|
433,349.00
|
54,400.00
|
7,516.00
|
23,110.00
|
115,193.00
|
71,310.00
|
13,100.00
|
120.00
|
400.00
|
777.00
|
6,510.00
|
1,400.00
|
0.00
|
20508
|
进修及培训
|
757,426.00
|
642,233.00
|
123,858.00
|
433,349.00
|
54,400.00
|
7,516.00
|
23,110.00
|
115,193.00
|
71,310.00
|
13,100.00
|
120.00
|
400.00
|
777.00
|
6,510.00
|
1,400.00
|
0.00
|
2050802
|
干部教育
|
757,426.00
|
642,233.00
|
123,858.00
|
433,349.00
|
54,400.00
|
7,516.00
|
23,110.00
|
115,193.00
|
71,310.00
|
13,100.00
|
120.00
|
400.00
|
777.00
|
6,510.00
|
1,400.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
2,960,780.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20802
|
民政管理事务
|
2,561,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080208
|
基层政权和社区建设
|
2,561,000.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20807
|
就业补助
|
399,780.32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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2080706
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小额担保贷款贴息
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399,780.32
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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213
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农林水支出
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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21307
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农村综合改革
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2130705
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对村民委员会和村党支部的补助
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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450,900.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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221
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住房保障支出
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908,150.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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22102
|
住房改革支出
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908,150.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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2210201
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住房公积金
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908,150.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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对个人和家庭的补助
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其他资本性支出
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会议费
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培训费
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公务接待费
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委托业务费
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工会经费
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福利费
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公务用车运行维护费
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其他商品和服务支出
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小计
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奖励金
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住房公积金
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其他对个人和家庭的补助支出
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小计
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其他资本性支出
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25
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26
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27
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32
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33
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34
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35
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38
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39
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48
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