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生效日期: 2015-08-26 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

贵南县过马营镇2014年度部门决算公开情况

来源: 发布时间:2015-08-26 浏览次数: 【字体:

过马营镇政府2014年度部门决算

过马营镇政府 2014年部门决算公开目录


第一部分 过马营镇政府部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 过马营镇政府2014年度部门决算表

一、财决01表《收入支出决算总表》;

二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

三、财决02表《收入支出决算表》;

四、财决05表《支出决算明细表》;

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

第三部分过马营镇政府2014年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 过马营镇政府部门概况

一、 主要职能

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。 

二、 部门决算单位构成

贵南县过马营镇政府2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个,行政人员编制为18名,事业人员编制为15名,共39人。

第二部分 过马营镇政府2014年度部门决算表

收入支出决算总表
财决01表
编制单位:贵南县过马营镇人民政府 2014年度 金额单位:元
收入 支出
项目 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 决算数
栏次 1 2 栏次 3 4 栏次 5 6
一、财政拨款收入 1 5,842,900.00 13,526,432.47 一、一般公共服务支出 37 4,224,200.00 4,381,316.00 一、基本支出 60 5,842,900.00 46,768,926.22
  其中:政府性基金 2 0.00 70,200.00 二、外交支出 38 0.00 0.00   人员经费 61 4,944,700.00 44,412,731.73
二、上级补助收入 3 0.00 0.00 三、国防支出 39 0.00 0.00   日常公用经费 62 898,200.00 2,356,194.49
三、事业收入 4 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 30,000.00 二、项目支出 63 40,000,000.00 0.00
四、经营收入 5 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00   基本建设类项目 64 40,000,000.00 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 六、科学技术支出 42 0.00 0.00   行政事业类项目 65 0.00 0.00
六、其他收入 7 40,000,000.00 44,612,380.92 七、文化体育与传媒支出 43 0.00 20,000.00 三、上缴上级支出 66 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 44 0.00 448,070.53 四、经营支出 67 0.00 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 0.00 0.00 五、对附属单位补助支出 68 0.00 0.00
10 十、节能环保支出 46 0.00 13,048,328.13 69
11 十一、城乡社区支出 47 1,523,700.00 4,610,682.00 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 40,095,000.00 15,371,968.56 基本支出和项目支出合计 71 46,768,926.22
13 十三、交通运输支出 49 0.00 454,472.00  工资福利支出 72 4,274,041.67
14 十四、资源勘探信息等支出 50 0.00 0.00  商品和服务支出 73 2,186,194.49
15 十五、商业服务业等支出 51 0.00 200,000.00  对个人和家庭的补助 74 40,138,690.06
16 十六、金融支出 52 0.00 0.00  对企事业单位的补贴 75 0.00
17 十七、援助其他地区支出 53 0.00 0.00  赠与 76 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 54 0.00 0.00  债务利息支出 77 0.00
19 十九、住房保障支出 55 0.00 8,204,089.00  基本建设支出 78 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 56 0.00 0.00  其他资本性支出 79 170,000.00
21 二十一、国债还本付息支出 57 0.00 0.00  贷款转贷及产权参股 80 0.00
22 二十二、其他支出 58 0.00 0.00  其他支出 81 0.00
23 59 82
本年收入合计 24 45,842,900.00 58,138,813.39 本年支出合计 83 45,842,900.00 46,768,926.22
  用事业基金弥补收支差额 25 0.00 0.00   结余分配 84 0.00
  年初结转和结余 26 0.00 2,134,580.87    交纳所得税 85 0.00
   基本支出结转 27 2,134,580.87    提取职工福利基金 86 0.00
   项目支出结转和结余 28 0.00    转入事业基金 87 0.00
   经营结余 29 0.00    其他 88 0.00
30   年末结转和结余 89 0.00 13,504,468.04
31    基本支出结转 90 13,504,468.04
32    项目支出结转和结余 91 0.00
33    经营结余 92 0.00
34 93
35 94
总计 36 45,842,900.00 60,273,394.26 总计 95 45,842,900.00 60,273,394.26
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
财政拨款收入支出决算总表
财决01_1表
编制单位:贵南县过马营镇人民政府 2014年度 金额单位:元
           
   行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 决算数
小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 小计 公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
   1 2    3 4 5 6 7 8    9 10 11 12 13 14
一、公共预算财政拨款 1 5,842,900.00 13,456,232.47 一、一般公共服务支出 31 4,224,200.00 4,224,200.00 0.00 4,381,316.00 4,381,316.00 0.00 一、基本支出 54 5,842,900.00 5,842,900.00 0.00 14,263,288.96 14,193,088.96 70,200.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 70,200.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   人员经费 55 4,944,700.00 4,944,700.00 0.00 12,919,776.56 12,849,576.56 70,200.00
3 三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   日常公用经费 56 898,200.00 898,200.00 0.00 1,343,512.40 1,343,512.40 0.00
4 四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 二、项目支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设类项目 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   行政事业类项目 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60
8 八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00 220,869.07 150,669.07 70,200.00 61
9 九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62
10 十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63
11 十一、城乡社区支出 41 1,523,700.00 1,523,700.00 0.00 1,820,544.00 1,820,544.00 0.00 支出经济分类 64
12 十二、农林水支出 42 95,000.00 95,000.00 0.00 7,516,241.89 7,516,241.89 0.00   工资福利支出 65 4,274,041.67 4,274,041.67 0.00
13 十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   商品和服务支出 66 1,173,512.40 1,173,512.40 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对个人和家庭的补助 67 8,645,734.89 8,575,534.89 70,200.00
15 十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   对企事业单位的补贴 68 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   赠与 69 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   债务利息支出 70 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   基本建设支出 71 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 49 0.00 0.00 0.00 294,318.00 294,318.00 0.00   其他资本性支出 72 170,000.00 170,000.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   贷款转贷及产权参股 73 0.00 0.00 0.00
21 二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   其他支出 74 0.00 0.00 0.00
22 二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75
23 53 76
本年收入合计 24 5,842,900.00 13,526,432.47 本年支出合计 77 5,842,900.00 5,842,900.00 0.00 14,263,288.96 14,193,088.96 70,200.00
25 78
年初财政拨款结转和结余 26 0.00 1,105,456.49 年末财政拨款结转和结余 79 0.00 0.00 0.00 368,600.00 368,600.00 0.00
一、公共预算财政拨款 27 0.00 1,105,456.49 基本支出结转 80 0.00 0.00 0.00 368,600.00 368,600.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00 0.00    项目支出结转和结余 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
29 82
收入总计 30 5,842,900.00 14,631,888.96 支出总计 83 5,842,900.00 5,842,900.00 0.00 14,631,888.96 14,561,688.96 70,200.00
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。
收入支出决算表
财决02表
编制单位:贵南县过马营镇人民政府 2014年度 金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 收支结余 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 合计 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 2,134,580.87 2,134,580.87 0.00 0.00 0.00 58,138,813.39 46,768,926.22 13,504,468.04 13,504,468.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,504,468.04 13,504,468.04 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,753,363.02 4,381,316.00 372,047.02 372,047.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 372,047.02 372,047.02 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,640.02 56,000.00 17,640.02 17,640.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,640.02 17,640.02 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,800.00 42,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010102  一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,640.02 0.00 17,640.02 17,640.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,640.02 17,640.02 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,407.00 4,000.00 14,407.00 14,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,407.00 14,407.00 0.00 0.00 0.00
2010201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,407.00 4,000.00 14,407.00 14,407.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,407.00 14,407.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,661,316.00 4,321,316.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 340,000.00 340,000.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,735,613.40 2,465,613.40 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00
2010303  机关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,855,702.60 1,855,702.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103  消防 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20405 法院 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
2040501  行政运行 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 27,456.00 27,456.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 20,000.00 47,456.00 47,456.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,456.00 47,456.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00
2070101  行政运行 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,856.00 17,856.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2070201  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
2070308  群众体育 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,600.00 9,600.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 2,663.00 2,663.00 0.00 0.00 0.00 686,789.07 448,070.53 241,381.54 241,381.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,381.54 241,381.54 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,669.07 150,669.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080301  财政对基本养老保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,863.88 102,863.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080303  财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,805.19 47,805.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20811 残疾人事业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00
2081101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,000.00 19,000.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 2,663.00 2,663.00 0.00 0.00 0.00 446,920.00 227,201.46 222,381.54 222,381.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,381.54 222,381.54 0.00 0.00 0.00
2081599  其他自然灾害生活救助支出 2,663.00 2,663.00 0.00 0.00 0.00 446,920.00 227,201.46 222,381.54 222,381.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222,381.54 222,381.54 0.00 0.00 0.00
20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082201  移民补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 13,223,597.50 13,048,328.13 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 73,730.63 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00
2110402  农村环境保护 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 249,000.00 73,730.63 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185,269.37 185,269.37 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,974,597.50 12,974,597.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110602  退耕现金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,974,597.50 12,974,597.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 69,500.00 69,500.00 0.00 0.00 0.00 4,940,485.40 4,610,682.00 399,303.40 399,303.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 399,303.40 399,303.40 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,013,384.00 928,682.00 84,702.00 84,702.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,702.00 84,702.00 0.00 0.00 0.00
2120101  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 44,300.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 968,384.00 884,382.00 84,002.00 84,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,002.00 84,002.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 69,500.00 69,500.00 0.00 0.00 0.00 2,789,101.40 2,564,000.00 294,601.40 294,601.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,601.40 294,601.40 0.00 0.00 0.00
2120303  小城镇基础设施建设 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500,000.00 2,399,000.00 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 101,000.00 101,000.00 0.00 0.00 0.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出 69,500.00 69,500.00 0.00 0.00 0.00 289,101.40 165,000.00 193,601.40 193,601.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193,601.40 193,601.40 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,000.00 458,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
2120501  城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478,000.00 458,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999  其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660,000.00 660,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,932,985.49 1,932,985.49 0.00 0.00 0.00 25,347,074.40 15,371,968.56 11,908,091.33 11,908,091.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,908,091.33 11,908,091.33 0.00 0.00 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,012,252.00 9,026,976.67 10,985,275.33 10,985,275.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,985,275.33 10,985,275.33 0.00 0.00 0.00
2130121  农业结构调整补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122  农业生产资料与技术补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,159,990.00 1,137,390.00 22,600.00 22,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,600.00 22,600.00 0.00 0.00 0.00
2130147  农资综合补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,849,104.40 5,541,180.60 307,923.80 307,923.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 307,923.80 307,923.80 0.00 0.00 0.00
2130199  其他农业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,993,157.60 2,338,406.07 10,654,751.53 10,654,751.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,654,751.53 10,654,751.53 0.00 0.00 0.00
21303 水利 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,400.00 34,540.00 18,860.00 18,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,860.00 18,860.00 0.00 0.00 0.00
2130301  行政运行 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 11,140.00 18,860.00 18,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,860.00 18,860.00 0.00 0.00 0.00
2130321  大中型水库移民后期扶持专项支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23,400.00 23,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 582,681.49 582,681.49 0.00 0.00 0.00 2,297,422.40 2,479,676.89 400,427.00 400,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,427.00 400,427.00 0.00 0.00 0.00
2130504  农村基础设施建设 582,681.49 582,681.49 0.00 0.00 0.00 1,076,995.40 1,279,676.89 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380,000.00 380,000.00 0.00 0.00 0.00
2130506  社会发展 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200,000.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599  其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,427.00 0.00 20,427.00 20,427.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,427.00 20,427.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 855,229.00 855,229.00 0.00 0.00 0.00 1,234,000.00 2,005,300.00 83,929.00 83,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,929.00 83,929.00 0.00 0.00 0.00
2130701  对村级一事一议的补助 25,929.00 25,929.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 75,929.00 75,929.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,929.00 75,929.00 0.00 0.00 0.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助 829,300.00 829,300.00 0.00 0.00 0.00 1,184,000.00 2,005,300.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 8,000.00 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 495,075.00 495,075.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,825,475.00 419,600.00 419,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,600.00 419,600.00 0.00 0.00 0.00
2139999  其他农林水支出 495,075.00 495,075.00 0.00 0.00 0.00 1,750,000.00 1,825,475.00 419,600.00 419,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 419,600.00 419,600.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 16,976.38 16,976.38 0.00 0.00 0.00 713,400.00 454,472.00 275,904.38 275,904.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,904.38 275,904.38 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 16,976.38 16,976.38 0.00 0.00 0.00 713,400.00 454,472.00 275,904.38 275,904.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,904.38 275,904.38 0.00 0.00 0.00
2140104  公路新建 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 400,000.00 388,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 0.00
2140106  公路养护 14,848.00 14,848.00 0.00 0.00 0.00 313,400.00 66,472.00 261,776.00 261,776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 261,776.00 261,776.00 0.00 0.00 0.00
2140110  公路和运输安全 2,128.38 2,128.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128.38 2,128.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,128.38 2,128.38 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21602 商业流通事务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160299  其他商业流通事务支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 8,204,104.00 8,204,089.00 50,015.00 50,015.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,015.00 50,015.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,909,786.00 7,909,771.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
2210199  其他保障性安居工程支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,909,786.00 7,909,771.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,318.00 294,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201  住房公积金 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294,318.00 294,318.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22103 城乡社区住宅 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2210301  公有住房建设和维修改造支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00

支出决算明细表
财决05表
编制单位:贵南县过马营镇人民政府 2014年度 金额单位:元
项目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 基本建设支出 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 债务利息支出 赠与 贷款转贷及产权参股 其他支出
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 小计 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 其他资本性支出 小计 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴支出 小计 国内债务付息 向国家银行借款付息 其他国内借款付息 向外国政府借款付息 向国际组织借款付息 其他国外借款付息 小计 对国内的赠与 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
合计 46,768,926.22 4,274,041.67 1,355,312.00 2,421,935.00 285,361.00 209,128.67 0.00 0.00 2,305.00 2,186,194.49 1,495,564.49 75,714.00 0.00 0.00 0.00 23,676.00 41,472.00 70,000.00 0.00 210,068.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 47,500.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,800.00 120,000.00 0.00 6,000.00 40,138,690.06 0.00 0.00 0.00 0.00 15,964,087.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,602,862.56 294,318.00 0.00 15,160,766.40 5,116,655.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 4,381,316.00 3,102,828.60 334,768.00 2,421,935.00 285,361.00 58,459.60 0.00 0.00 2,305.00 1,003,512.40 432,882.40 75,714.00 0.00 0.00 0.00 23,676.00 41,472.00 70,000.00 0.00 210,068.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 47,500.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0.00 6,000.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 56,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 31,200.00 14,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101  行政运行 42,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,800.00 23,300.00 8,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010108  代表工作 13,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,200.00 7,900.00 5,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201  行政运行 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4,321,316.00 3,102,828.60 334,768.00 2,421,935.00 285,361.00 58,459.60 0.00 0.00 2,305.00 943,512.40 397,682.40 61,514.00 0.00 0.00 0.00 23,676.00 41,472.00 70,000.00 0.00 205,468.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 47,500.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301  行政运行 2,465,613.40 1,522,101.00 90,888.00 1,267,897.00 162,261.00 0.00 0.00 0.00 1,055.00 943,512.40 397,682.40 61,514.00 0.00 0.00 0.00 23,676.00 41,472.00 70,000.00 0.00 205,468.00 0.00 0.00 0.00 34,200.00 47,500.00 30,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010303  机关服务 1,855,702.60 1,580,727.60 243,880.00 1,154,038.00 123,100.00 58,459.60 0.00 0.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170,000.00 0.00 0.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
204 公共安全支出 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20401 武装警察 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2040103  消防 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20702 文物 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070201  行政运行 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 448,070.53 150,669.07 0.00 0.00 0.00 150,669.07 0.00 0.00 0.00 227,201.46 227,201.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20803 财政对社会保险基金的补助 150,669.07 150,669.07 0.00 0.00 0.00 150,669.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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