茫拉乡2014年度部门决算
茫拉乡2014年部门决算公开目录
第一部分 茫拉乡部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 茫拉乡2014年度部门决算表
一、财决01表《收入支出决算总表》;
二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;
三、财决02表《收入支出决算表》;
四、财决05表《支出决算明细表》;
五、财决06表《项目收入支出决算表》。
第三部分 茫拉乡2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分茫拉乡部门概况
一、 主要职能
乡党委的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策及党组织的决议,讨论决定乡经济建设和社会发展中的重大问题;领导、监督政权机关和群众组织,支持和保证他们依照法律法规正确行使职权;加强党委自身建设和村级组织建设,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作;领导社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设,做好社会治安综合治理工作,领导乡纪律检查委员会工作;负责党代会、人代会、村民委员会的换届选举工作,协调组织乡和村级人大代表、政协委员发挥能政议政作用,协助县人民武装部工作;完成上级党委交办的其他工作。
乡政府的主要职能是促进经济发展,加强社会管理,搞好公共服务,维护农村稳定。从本乡实际出发,突出优势资源的开发利用,进一步扩大农民进城定居,引导农民参与商贸流通和城乡服务业;利用自身的区位优势,加大菜篮子、奶牛、中藏药材种植业的发展力度;发展文化、务工、餐饮服务、农业种植等特色产业。按照有所为有所不为的原则,乡政府的工作重点要从直接抓生产经营、催种催收等具体事务,转到为农户和各类经济主体进行示范引导,搞好产业结构调整等工作,为其提供政策、技术、信息等方面的服务上来;引领农村富余劳动力转移,开拓增收渠道,促进农民增收;引导和促进农民专业合作经济组织发展,提高农民进入市场增收;切实改善发展环境,不断推进农村各项改革,促进农村经济和社会发展;宣传、落实好党和国家的法律、法规,按照依法行政的原则,加强社会治安综合治理,及时化解农村社会矛盾,加强对村财务的监督管理,进一步规范村级“一事一议”筹资筹劳,切实维护农民合法权益,确保社会稳定;着力抓好农田水利基本建设和改善农民公共生活设施,做好计划生育、民政、文教、卫生、环保。科技工作。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数28人,其中在职人员28人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
第二部分 茫拉乡2014年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 |
2014年度 |
|
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|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
7,943,103.99 |
7,943,103.99 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
2,894,442.99 |
2,765,180.38 |
一、基本支出 |
60 |
18,719,401.99 |
18,118,302.88 |
其中:政府性基金 |
2 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
15,409,875.00 |
14,912,313.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
3,309,526.99 |
3,205,989.88 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
210,000.00 |
210,000.00 |
二、项目支出 |
63 |
0.00 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
0.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
10,776,298.00 |
10,776,298.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
660,000.00 |
660,000.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
8,611,271.00 |
8,139,434.50 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
18,118,302.88 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
72 |
— |
1,957,454.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
1,425,989.88 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
12,954,859.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
176,569.00 |
176,569.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
1,780,000.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
18,719,401.99 |
18,719,401.99 |
本年支出合计 |
83 |
18,719,401.99 |
18,118,302.88 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
572,423.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
572,423.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
0.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
1,173,522.11 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
1,173,522.11 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
0.00 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
18,719,401.99 |
19,291,824.99 |
总计 |
95 |
18,719,401.99 |
19,291,824.99 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01_1表 |
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 |
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
6,921,153.99 |
6,921,153.99 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,880,544.99 |
2,880,544.99 |
0.00 |
2,764,046.38 |
2,764,046.38 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
7,943,103.99 |
6,921,153.99 |
1,021,950.00 |
7,472,768.88 |
6,450,818.88 |
1,021,950.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
4,793,151.00 |
3,771,201.00 |
1,021,950.00 |
4,426,352.00 |
3,404,402.00 |
1,021,950.00 |
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
3,149,952.99 |
3,149,952.99 |
0.00 |
3,046,416.88 |
3,046,416.88 |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
140,000.00 |
140,000.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,021,950.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,064,040.00 |
3,064,040.00 |
0.00 |
2,710,203.50 |
2,710,203.50 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
1,957,454.00 |
1,957,454.00 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
1,266,416.88 |
1,266,416.88 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
2,468,898.00 |
1,446,948.00 |
1,021,950.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
176,569.00 |
176,569.00 |
0.00 |
176,569.00 |
176,569.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
1,780,000.00 |
1,780,000.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
7,943,103.99 |
7,943,103.99 |
本年支出合计 |
77 |
7,943,103.99 |
6,921,153.99 |
1,021,950.00 |
7,472,768.88 |
6,450,818.88 |
1,021,950.00 |
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
571,533.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,868.11 |
1,041,868.11 |
0.00 |
一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
571,533.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,041,868.11 |
1,041,868.11 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
7,943,103.99 |
8,514,636.99 |
支出总计 |
83 |
7,943,103.99 |
6,921,153.99 |
1,021,950.00 |
8,514,636.99 |
7,492,686.99 |
1,021,950.00 |
收入支出决算表 |
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财决02表 |
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
合计 |
572,423.00 |
572,423.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,719,401.99 |
18,118,302.88 |
1,173,522.11 |
1,173,522.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,173,522.11 |
1,173,522.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,951.00 |
2,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,894,442.99 |
2,765,180.38 |
132,213.61 |
132,213.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,213.61 |
132,213.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,951.00 |
2,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,836,442.99 |
2,707,180.38 |
132,213.61 |
132,213.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
132,213.61 |
132,213.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
2,951.00 |
2,951.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,050,253.40 |
1,935,190.38 |
118,014.02 |
118,014.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,014.02 |
118,014.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
741,990.00 |
741,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,199.59 |
30,000.00 |
14,199.59 |
14,199.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,199.59 |
14,199.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082201 |
移民补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21106 |
退耕还林 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
568,582.00 |
568,582.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,611,271.00 |
8,139,434.50 |
1,040,418.50 |
1,040,418.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,040,418.50 |
1,040,418.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,840,482.00 |
5,839,782.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499,690.00 |
498,990.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护与利用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,340,792.00 |
5,340,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
341,550.00 |
341,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340,650.00 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
341,550.00 |
341,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
340,650.00 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,000.00 |
770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130506 |
社会发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,000.00 |
770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
227,032.00 |
227,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,103,700.00 |
409,013.50 |
921,718.50 |
921,718.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
921,718.50 |
921,718.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
227,032.00 |
227,032.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,103,700.00 |
409,013.50 |
921,718.50 |
921,718.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
921,718.50 |
921,718.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,439.00 |
438,439.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
556,439.00 |
438,439.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
118,000.00 |
118,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
216 |
商业服务业等支出 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21602 |
商业流通事务 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
890.00 |
890.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
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|
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财决05表 |
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
生活补助 |
生产补贴 |
住房公积金 |
小计 |
其他交通工具购置 |
其他资本性支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
11 |
12 |
13 |
17 |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
27 |
30 |
31 |
35 |
36 |
38 |
39 |
44 |
49 |
50 |
65 |
78 |
79 |
合计 |
18,118,302.88 |
1,957,454.00 |
372,643.00 |
1,567,442.00 |
0.00 |
17,369.00 |
1,425,989.88 |
438,287.50 |
1,090.00 |
16,607.00 |
10,735.00 |
90,151.00 |
146,106.00 |
60,083.00 |
16,029.00 |
21,500.00 |
18,742.00 |
238,093.00 |
37,395.00 |
117,443.00 |
213,728.38 |
12,954,859.00 |
12,255,300.00 |
522,990.00 |
176,569.00 |
1,780,000.00 |
350,000.00 |
1,430,000.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
2,765,180.38 |
1,957,454.00 |
372,643.00 |
1,567,442.00 |
0.00 |
17,369.00 |
761,537.38 |
189,359.00 |
1,090.00 |
16,607.00 |
10,735.00 |
26,554.00 |
113,224.00 |
12,048.00 |
10,029.00 |
21,500.00 |
0.00 |
78,200.00 |
32,300.00 |
106,163.00 |
143,728.38 |
46,189.00 |
46,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
54,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54,000.00 |
16,285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,731.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,450.00 |
0.00 |
24,534.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010101 |
行政运行 |
42,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42,000.00 |
13,185.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
950.00 |
0.00 |
22,634.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010108 |
代表工作 |
12,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,000.00 |
3,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,500.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
1,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20102 |
政协事务 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010201 |
行政运行 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,240.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,760.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
2,707,180.38 |
1,957,454.00 |
372,643.00 |
1,567,442.00 |
0.00 |
17,369.00 |
703,537.38 |
173,074.00 |
1,090.00 |
16,607.00 |
10,735.00 |
26,554.00 |
102,253.00 |
12,048.00 |
8,029.00 |
21,500.00 |
0.00 |
76,750.00 |
32,300.00 |
78,869.00 |
143,728.38 |
46,189.00 |
46,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,935,190.38 |
1,324,371.00 |
276,601.00 |
1,047,770.00 |
0.00 |
0.00 |
610,819.38 |
163,874.00 |
1,090.00 |
16,607.00 |
10,735.00 |
26,554.00 |
81,703.00 |
12,048.00 |
8,029.00 |
21,500.00 |
0.00 |
76,500.00 |
32,300.00 |
78,869.00 |
81,010.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010303 |
机关服务 |
741,990.00 |
633,083.00 |
96,042.00 |
519,672.00 |
0.00 |
17,369.00 |
62,718.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,718.00 |
46,189.00 |
46,189.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30,000.00 |
9,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,550.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
31,319.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,597.00 |
0.00 |
28,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,154.00 |
5,095.00 |
3,800.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20406 |
司法 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
31,319.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,597.00 |
0.00 |
28,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,154.00 |
5,095.00 |
3,800.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040699 |
其他司法支出 |
210,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210,000.00 |
31,319.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
63,597.00 |
0.00 |
28,035.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,154.00 |
5,095.00 |
3,800.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082201 |
移民补助 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,021,950.00 |
1,021,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21106 |
退耕还林 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110603 |
退耕还林粮食折现补贴 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,145,169.00 |
5,145,169.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
0.00 |
660,000.00 |
21299 |
其他城乡社区支出 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
0.00 |
660,000.00 |
2129999 |
其他城乡社区支出 |
660,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
660,000.00 |
0.00 |
660,000.00 |
213 |
农林水支出 |
8,139,434.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
454,452.50 |
217,609.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,882.00 |
20,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
18,742.00 |
151,739.00 |
0.00 |
7,480.00 |
0.00 |
6,564,982.00 |
6,041,992.00 |
522,990.00 |
0.00 |
1,120,000.00 |
350,000.00 |
770,000.00 |
21301 |
农业 |
5,839,782.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,839,782.00 |
5,340,792.00 |
498,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130122 |
农业生产资料与技术补贴 |
498,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
498,990.00 |
0.00 |
498,990.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130135 |
农业资源保护与利用 |
5,340,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,340,792.00 |
5,340,792.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682,200.00 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130321 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682,200.00 |
682,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,000.00 |
0.00 |
770,000.00 |
2130506 |
社会发展 |
770,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
770,000.00 |
0.00 |
770,000.00 |
21307 |
农村综合改革 |
409,013.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,013.50 |
217,609.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,882.00 |
20,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
18,742.00 |
63,300.00 |
0.00 |
7,480.00 |
0.00 |
43,000.00 |
19,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
409,013.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,013.50 |
217,609.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,882.00 |
20,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
18,742.00 |
63,300.00 |
0.00 |
7,480.00 |
0.00 |
43,000.00 |
19,000.00 |
24,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
438,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
438,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,439.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
176,569.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
项目收入支出决算表 |
|
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财决06表 |
编制单位:贵南县茫拉乡人民政府 |
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2014年度 |
|
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|
金额单位:元 |
项目 |
资金来源 |
支出数 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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第三部分茫拉乡2014年度部门决算情况说明
一、关于茫拉乡2014年度部门决算收支情况总体说明
茫拉乡2014年度收支总决算1929.18万元,比2013年收支总决算减少739.75万元。主要原因是:2014年项目减少,资金量也相应减少。
(一)收入总计1871.94万元。包括:
1、财政拨款收入692.12万元,为县财政当年拨付资金。
2、其他收入1077.63万元,为从其他部门取得的资金如退耕还林款、草原奖补资金等。
3、上年结转和结余104.19万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(二)支出总计1811.83万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出276.52万元,主要用于茫拉乡及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全(类)支出21万元,主要用于茫拉乡及所属单位治安管理、刑事侦查和消防等方面的支出。
3、医疗卫生(类) 支出102.19万元,主要用于茫拉乡医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
4、节能环保(类)支出514.52万元,主要用于粮食直补资金补助的发放。
5、城乡社区(类)支出66万元,主要用于基础设施建设等方面的支出。
6、农林水(类)支出813.94万元,主要用于退耕还林款补助和草原奖补资金等方面的支出。
7、住房保障支出(类)支出17.66万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
8、结转下年117.35万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,包括财政拨款结转和结余以及其他收入的结转和结余。
二、 关于茫拉乡2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。茫拉乡2014年度财政拨款支出645.08万元,占本年支出总计的36%。2014年决算数比2013年减少175.57万元,主要原因:是因为新旧科目的转换,调整了从其他部门转入的资金的科目应用,把其他收入调为其他应付款。相应其他收入减少。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年茫拉乡财政拨款用于以下方面:城乡社区(类)支出66万元,占10.23%;农林水(类)支出271.02万元,占42.01%;公共安全(类)支出14万元,占2.17%;住房保障支出(类)支出17.66万元,占2.74%;一般公共服务(类)支出276.41万元,占42.85%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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