贵南县交通局2014年度部门决算
贵南县交通局局 2014年部门决算公开目录
第一部分 交通局局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 交通局局2014年度部门决算表
一、交通局局2014年收支决算总表
二、交通局局2014年支出决算分类汇总表
三、交通局局2014年支出决算总表
四、交通局局2014年项目支出决算表
第三部分 交通局局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
贵南县交通局2014年度部门决算
第一部分 交通局局概况
一、 主要职能
(一)、贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟定全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)、承担道路运输市场监管职责,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。(三)、承担公路建设市场监管职责,监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作,指导交通基础设施管理和维护。(四)、指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客货运输。(五)、承办县政府交办的其他事项。 二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位2个(详情见附表)。各级单位年末人数20人,其中在职人员20人。
附表:交通局所属二级预算单位情况表
序 号
|
单位名称
|
1
|
贵南县运管所
|
2
|
贵南县路政管理站
|
第二部分 交通局局2014年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
编制单位:贵南县交通局 |
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
2,894,300.00 |
6,559,072.38 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
60 |
2,604,300.00 |
2,165,672.38 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
61 |
1,430,300.00 |
1,914,233.38 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
62 |
1,174,000.00 |
251,439.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
63 |
290,000.00 |
4,789,648.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
64 |
0.00 |
4,789,648.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
65 |
290,000.00 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
66 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
四、经营支出 |
67 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
五、对附属单位补助支出 |
68 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
290,000.00 |
995,422.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
6,955,320.38 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
2,550,200.00 |
5,810,723.38 |
工资福利支出 |
72 |
— |
1,765,058.38 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
73 |
— |
251,439.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
149,175.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
76 |
— |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
77 |
— |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
54,100.00 |
149,175.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
4,789,648.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
79 |
— |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
81 |
— |
0.00 |
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,894,300.00 |
6,559,072.38 |
本年支出合计 |
83 |
2,894,300.00 |
6,955,320.38 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
0.00 |
结余分配 |
84 |
— |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
1,196,248.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
0.00 |
基本支出结转 |
27 |
— |
50,000.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
1,146,248.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
0.00 |
经营结余 |
29 |
— |
0.00 |
其他 |
88 |
— |
0.00 |
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
0.00 |
800,000.00 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
0.00 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
800,000.00 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
0.00 |
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
2,894,300.00 |
7,755,320.38 |
总计 |
95 |
2,894,300.00 |
7,755,320.38 |
财政拨款收入支出决算总表 |
编制单位:贵南县交通局 |
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
2,894,300.00 |
6,559,072.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、基本支出 |
54 |
2,604,300.00 |
2,604,300.00 |
0.00 |
2,165,672.38 |
2,165,672.38 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
人员经费 |
55 |
1,430,300.00 |
1,430,300.00 |
0.00 |
1,914,233.38 |
1,914,233.38 |
0.00 |
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
日常公用经费 |
56 |
1,174,000.00 |
1,174,000.00 |
0.00 |
251,439.00 |
251,439.00 |
0.00 |
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、项目支出 |
57 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
4,789,648.00 |
4,789,648.00 |
0.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设类项目 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,789,648.00 |
4,789,648.00 |
0.00 |
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
行政事业类项目 |
59 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
995,422.00 |
995,422.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
1,765,058.38 |
1,765,058.38 |
0.00 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
2,550,200.00 |
2,550,200.00 |
0.00 |
5,810,723.38 |
5,810,723.38 |
0.00 |
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
251,439.00 |
251,439.00 |
0.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
4,789,648.00 |
4,789,648.00 |
0.00 |
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
54,100.00 |
54,100.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2,894,300.00 |
6,559,072.38 |
本年支出合计 |
77 |
2,894,300.00 |
2,894,300.00 |
0.00 |
6,955,320.38 |
6,955,320.38 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
1,196,248.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
一、公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
1,196,248.00 |
基本支出结转 |
80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
2,894,300.00 |
7,755,320.38 |
支出总计 |
83 |
2,894,300.00 |
2,894,300.00 |
0.00 |
7,755,320.38 |
7,755,320.38 |
0.00 |
收入支出决算表 |
编制单位:贵南县交通局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
合计 |
1,196,248.00 |
50,000.00 |
1,146,248.00 |
1,146,248.00 |
0.00 |
6,559,072.38 |
6,955,320.38 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
705,422.00 |
0.00 |
705,422.00 |
705,422.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
995,422.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
290,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
290,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
555,422.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
555,422.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
490,826.00 |
50,000.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
0.00 |
5,319,897.38 |
5,810,723.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
490,826.00 |
50,000.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
0.00 |
4,719,597.38 |
5,210,423.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
718,741.50 |
718,741.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
440,826.00 |
0.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
0.00 |
2,589,500.00 |
3,030,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140108 |
公路路政管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
582,412.68 |
582,412.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
665,343.20 |
665,343.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,600.00 |
213,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600,300.00 |
600,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140401 |
对城市公交的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,600.00 |
97,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140403 |
对出租车的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,700.00 |
496,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算明细表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决05表 |
编制单位:贵南县交通局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
差旅费 |
维修(护)费 |
培训费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
住房公积金 |
小计 |
其他基本建设支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
10 |
11 |
12 |
13 |
16 |
17 |
18 |
19 |
21 |
23 |
26 |
27 |
35 |
39 |
50 |
54 |
64 |
合计 |
6,955,320.38 |
1,765,058.38 |
680,322.00 |
808,700.60 |
165,000.00 |
38,976.78 |
72,059.00 |
251,439.00 |
110,840.34 |
21,178.00 |
260.00 |
3,449.49 |
8,900.84 |
9,630.29 |
9,044.50 |
50,000.00 |
3,939.86 |
1,000.00 |
33,195.68 |
149,175.00 |
149,175.00 |
4,789,648.00 |
4,789,648.00 |
213 |
农林水支出 |
995,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
995,422.00 |
995,422.00 |
21301 |
农业 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
21305 |
扶贫 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
21307 |
农村综合改革 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
214 |
交通运输支出 |
5,810,723.38 |
1,765,058.38 |
680,322.00 |
808,700.60 |
165,000.00 |
38,976.78 |
72,059.00 |
251,439.00 |
110,840.34 |
21,178.00 |
260.00 |
3,449.49 |
8,900.84 |
9,630.29 |
9,044.50 |
50,000.00 |
3,939.86 |
1,000.00 |
33,195.68 |
0.00 |
0.00 |
3,794,226.00 |
3,794,226.00 |
21401 |
公路水路运输 |
5,210,423.38 |
1,765,058.38 |
680,322.00 |
808,700.60 |
165,000.00 |
38,976.78 |
72,059.00 |
251,439.00 |
110,840.34 |
21,178.00 |
260.00 |
3,449.49 |
8,900.84 |
9,630.29 |
9,044.50 |
50,000.00 |
3,939.86 |
1,000.00 |
33,195.68 |
0.00 |
0.00 |
3,193,926.00 |
3,193,926.00 |
2140101 |
行政运行 |
718,741.50 |
629,802.50 |
208,039.00 |
351,699.50 |
45,000.00 |
0.00 |
25,064.00 |
88,939.00 |
28,687.56 |
14,478.00 |
260.00 |
1,789.49 |
5,813.84 |
7,479.00 |
2,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,559.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
3,030,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,030,326.00 |
3,030,326.00 |
2140108 |
公路路政管理 |
582,412.68 |
528,412.68 |
308,588.00 |
108,997.10 |
60,000.00 |
25,763.58 |
25,064.00 |
54,000.00 |
45,857.64 |
0.00 |
0.00 |
160.00 |
587.00 |
0.00 |
912.50 |
0.00 |
3,939.86 |
1,000.00 |
1,543.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140112 |
公路运输管理 |
665,343.20 |
606,843.20 |
163,695.00 |
348,004.00 |
60,000.00 |
13,213.20 |
21,931.00 |
58,500.00 |
36,295.14 |
6,700.00 |
0.00 |
1,500.00 |
2,500.00 |
2,151.29 |
5,260.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,093.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
213,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
163,600.00 |
163,600.00 |
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
600,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600,300.00 |
600,300.00 |
2140401 |
对城市公交的补贴 |
97,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
97,600.00 |
97,600.00 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
2140403 |
对出租车的补贴 |
496,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,700.00 |
496,700.00 |
221 |
住房保障支出 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,175.00 |
149,175.00 |
0.00 |
0.00 |
项目收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决06表 |
编制单位:贵南县交通局 |
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
资金来源 |
支出数 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
5,589,648.00 |
1,146,248.00 |
1,146,248.00 |
4,443,400.00 |
0.00 |
0.00 |
4,789,648.00 |
4,789,648.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,795,422.00 |
705,422.00 |
705,422.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
995,422.00 |
995,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
2130142 |
农村道路建设 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
1,090,000.00 |
0.00 |
0.00 |
290,000.00 |
290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
800,000.00 |
0.00 |
21305 |
扶贫 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
150,000.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
555,422.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
555,422.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
555,422.00 |
555,422.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
3,794,226.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
3,353,400.00 |
0.00 |
0.00 |
3,794,226.00 |
3,794,226.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21401 |
公路水路运输 |
3,193,926.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
2,753,100.00 |
0.00 |
0.00 |
3,193,926.00 |
3,193,926.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140106 |
公路养护 |
3,030,326.00 |
440,826.00 |
440,826.00 |
2,589,500.00 |
0.00 |
0.00 |
3,030,326.00 |
3,030,326.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
163,600.00 |
0.00 |
0.00 |
163,600.00 |
0.00 |
0.00 |
163,600.00 |
163,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21404 |
石油价格改革对交通运输的补贴 |
600,300.00 |
0.00 |
0.00 |
600,300.00 |
0.00 |
0.00 |
600,300.00 |
600,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140401 |
对城市公交的补贴 |
97,600.00 |
0.00 |
0.00 |
97,600.00 |
0.00 |
0.00 |
97,600.00 |
97,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140402 |
对农村道路客运的补贴 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
6,000.00 |
6,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2140403 |
对出租车的补贴 |
496,700.00 |
0.00 |
0.00 |
496,700.00 |
0.00 |
0.00 |
496,700.00 |
496,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
第三部分 交通局局2014年度部门决算情况说明
一、关于贵南县交通局局2014年度部门决算收支情况总体说明
交通局局2014年度收支总决算655.91万元,比2013年收支总决算减少1523万元。主要原因是:公路建设项目投资额较去年减少。其中:
(一)收入总计655.91万元。包括:
1、财政拨款收入655.91万元,为县财政当年拨付资金。
2、以前年度结转和结余119.62万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余。
(二)支出总计695.53万元。包括:
1、交通运输(类)支出206.5万元,指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、基本建设支出478.97万元,主要用于交通农村公路基础设施建设等方面的支出。(其中上年结转支出119.62万元)
3、住房保障支出(类)支出14.92万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年80万元,为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。
二、 关于交通局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况交通局2014年度财政拨款支出655.91万元,占本年支出总计的100%。2014年决算数比2013年减少826万元,主要原因:2014年度公路建设项目减少。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年交通局财政拨款用于以下方面基本支出支出216.57万元,占31.14%;项目支出478.97万元,占68.86%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
|
用户登录
还没有账号?
立即注册