贵南县人民法院2014年度部门决算
贵南县人民法院2014年部门决算公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、部门2014年收入支出决算总表
二、部门2014年财政拨款收入支出 决算总表
三、部门2014年收入支出决算表
四、部门2014年支出决算明细表
五、部门2014年项目收入支出决算表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
贵南县人民法院部门概况
一、 主要职能
(一)审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
(二)依法行使司法执行权和司法决定权
(三)依法决定国家赔偿
(四)行使审判监督职能
(五)研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议
(六)负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作。
(七)结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律(八)协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作
(九)承办其他应由基层法院负责的工作 二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位1个。单位年末人数30人,其中在职人员30人,其他人员(遗属)4人。
贵南县人民法院2014年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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财决01表 |
编制单位:贵南县人民法院 |
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2014年度 |
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金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
3,642,500.00 |
4,721,208.55 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
|
一、基本支出 |
60 |
3,642,500.00 |
7,202,177.82 |
其中:政府性基金 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
38 |
|
|
人员经费 |
61 |
2,784,100.00 |
2,432,911.60 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
日常公用经费 |
62 |
858,400.00 |
4,769,266.22 |
三、事业收入 |
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
3,364,900.00 |
10,358,082.96 |
二、项目支出 |
63 |
|
3,357,075.14 |
四、经营收入 |
5 |
|
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
基本建设类项目 |
64 |
|
3,357,075.14 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
行政事业类项目 |
65 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
|
2,821,873.01 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
|
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
|
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
10,559,252.96 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
工资福利支出 |
72 |
— |
2,214,945.60 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
商品和服务支出 |
73 |
— |
4,769,266.22 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
217,966.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
赠与 |
76 |
— |
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
|
债务利息支出 |
77 |
— |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
277,600.00 |
201,170.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
3,357,075.14 |
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
其他资本性支出 |
79 |
— |
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
|
其他支出 |
81 |
— |
|
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,642,500.00 |
7,543,081.56 |
本年支出合计 |
83 |
3,642,500.00 |
10,559,252.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
结余分配 |
84 |
— |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
9,386,744.00 |
交纳所得税 |
85 |
— |
|
基本支出结转 |
27 |
— |
4,329,276.00 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
5,057,468.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
|
经营结余 |
29 |
— |
|
其他 |
88 |
— |
|
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
|
6,370,572.60 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
4,670,179.74 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
1,700,392.86 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
|
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
3,642,500.00 |
16,929,825.56 |
总计 |
95 |
3,642,500.00 |
16,929,825.56 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
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财决01_1表 |
编制单位:贵南县人民法院 |
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|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
3,642,500.00 |
4,721,208.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
|
|
|
一、基本支出 |
54 |
3,642,500.00 |
3,642,500.00 |
|
6,854,250.57 |
6,854,250.57 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
2,784,100.00 |
2,784,100.00 |
|
2,432,911.60 |
2,432,911.60 |
|
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
858,400.00 |
858,400.00 |
|
4,421,338.97 |
4,421,338.97 |
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
3,364,900.00 |
3,364,900.00 |
|
10,010,155.71 |
10,010,155.71 |
|
二、项目支出 |
57 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
2,214,945.60 |
2,214,945.60 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
4,421,338.97 |
4,421,338.97 |
|
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
217,966.00 |
217,966.00 |
|
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
277,600.00 |
277,600.00 |
|
201,170.00 |
201,170.00 |
|
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
3,642,500.00 |
4,721,208.55 |
本年支出合计 |
77 |
3,642,500.00 |
3,642,500.00 |
|
10,211,325.71 |
10,211,325.71 |
|
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
8,179,152.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
2,689,034.84 |
2,689,034.84 |
|
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
8,179,152.00 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
988,641.98 |
988,641.98 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
3,642,500.00 |
12,900,360.55 |
支出总计 |
83 |
3,642,500.00 |
3,642,500.00 |
|
12,900,360.55 |
12,900,360.55 |
|
收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
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财决02表 |
编制单位:贵南县人民法院 |
|
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|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
合计 |
9,386,744.00 |
4,329,276.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
7,543,081.56 |
10,559,252.96 |
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
|
|
|
|
|
|
|
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
204 |
公共安全支出 |
9,386,744.00 |
4,329,276.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
7,341,911.56 |
10,358,082.96 |
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
|
|
|
|
|
|
|
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
20405 |
法院 |
9,386,744.00 |
4,329,276.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
7,341,911.56 |
10,358,082.96 |
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
|
|
|
|
|
|
|
6,370,572.60 |
4,670,179.74 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
2040501 |
行政运行 |
1,496,972.00 |
1,496,972.00 |
|
|
|
5,813,593.21 |
3,665,156.45 |
3,645,408.76 |
3,645,408.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,645,408.76 |
3,645,408.76 |
|
|
|
2040506 |
“两庭”建设 |
5,057,468.00 |
|
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
|
3,357,075.14 |
1,700,392.86 |
|
1,700,392.86 |
|
|
|
|
|
|
|
1,700,392.86 |
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
2,832,304.00 |
2,832,304.00 |
|
|
|
1,528,318.35 |
3,335,851.37 |
1,024,770.98 |
1,024,770.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,024,770.98 |
1,024,770.98 |
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221 |
住房保障支出 |
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201,170.00 |
201,170.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
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201,170.00 |
201,170.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
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201,170.00 |
201,170.00 |
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支出决算明细表 |
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2014年度 |
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财决05表 |
编制单位:贵南县人民法院 |
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金额单位:元 |
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
对企事业单位的补贴 |
债务利息支出 |
赠与 |
贷款转贷及产权参股 |
其他支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他基本建设支出 |
小计 |
房屋建筑物购建 |
办公设备购置 |
专用设备购置 |
基础设施建设 |
大型修缮 |
信息网络及软件购置更新 |
物资储备 |
土地补偿 |
安置补助 |
地上附着物和青苗补偿 |
拆迁补偿 |
公务用车购置 |
其他交通工具购置 |
其他资本性支出 |
小计 |
企业政策性补贴 |
事业单位补贴 |
财政贴息 |
其他对企事业单位的补贴支出 |
小计 |
国内债务付息 |
向国家银行借款付息 |
其他国内借款付息 |
向外国政府借款付息 |
向国际组织借款付息 |
其他国外借款付息 |
小计 |
对国内的赠与 |
对国外的赠与 |
小计 |
国内贷款 |
产权参股 |
其他贷款转贷及产权参股支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
合计 |
10,559,252.96 |
2,214,945.60 |
349,333.00 |
1,550,543.60 |
315,069.00 |
|
— |
|
|
|
4,769,266.22 |
454,385.46 |
|
|
|
|
3,490.74 |
776.40 |
61,954.00 |
|
123,815.00 |
|
510,489.00 |
|
10,500.00 |
47,401.50 |
23,096.00 |
|
|
|
175,015.00 |
|
|
|
49,973.00 |
317,927.43 |
|
2,990,442.69 |
217,966.00 |
|
|
|
|
16,796.00 |
|
|
|
|
|
201,170.00 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
|
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204 |
公共安全支出 |
10,358,082.96 |
2,214,945.60 |
349,333.00 |
1,550,543.60 |
315,069.00 |
|
— |
|
|
|
4,769,266.22 |
454,385.46 |
|
|
|
|
3,490.74 |
776.40 |
61,954.00 |
|
123,815.00 |
|
510,489.00 |
|
10,500.00 |
47,401.50 |
23,096.00 |
|
|
|
175,015.00 |
|
|
|
49,973.00 |
317,927.43 |
|
2,990,442.69 |
16,796.00 |
|
|
|
|
16,796.00 |
|
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|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
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20405 |
法院 |
10,358,082.96 |
2,214,945.60 |
349,333.00 |
1,550,543.60 |
315,069.00 |
|
— |
|
|
|
4,769,266.22 |
454,385.46 |
|
|
|
|
3,490.74 |
776.40 |
61,954.00 |
|
123,815.00 |
|
510,489.00 |
|
10,500.00 |
47,401.50 |
23,096.00 |
|
|
|
175,015.00 |
|
|
|
49,973.00 |
317,927.43 |
|
2,990,442.69 |
16,796.00 |
|
|
|
|
16,796.00 |
|
|
|
|
|
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|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
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2040501 |
行政运行 |
3,665,156.45 |
2,214,945.60 |
349,333.00 |
1,550,543.60 |
315,069.00 |
|
— |
|
|
|
1,433,414.85 |
454,385.46 |
|
|
|
|
3,490.74 |
307.40 |
61,954.00 |
|
6,190.00 |
|
7,733.00 |
|
|
|
23,096.00 |
|
|
|
|
|
|
|
49,973.00 |
|
|
826,285.25 |
16,796.00 |
|
|
|
|
16,796.00 |
|
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2040506 |
“两庭”建设 |
3,357,075.14 |
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— |
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3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
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2040599 |
其他法院支出 |
3,335,851.37 |
|
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|
— |
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|
|
3,335,851.37 |
|
|
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|
|
|
469.00 |
|
|
117,625.00 |
|
502,756.00 |
|
10,500.00 |
47,401.50 |
|
|
|
|
175,015.00 |
|
|
|
|
317,927.43 |
|
2,164,157.44 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
201,170.00 |
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— |
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201,170.00 |
|
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201,170.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
201,170.00 |
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— |
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201,170.00 |
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201,170.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
201,170.00 |
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201,170.00 |
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201,170.00 |
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项目收入支出决算表 |
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财决06表 |
编制单位:贵南县人民法院 |
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2014年度 |
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|
金额单位:元 |
项目 |
资金来源 |
支出数 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
|
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
204 |
公共安全支出 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
|
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
20405 |
法院 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
|
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
2040506 |
“两庭”建设 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
5,057,468.00 |
|
|
|
3,357,075.14 |
3,357,075.14 |
|
|
|
|
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
1,700,392.86 |
|
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贵南县人民法院2014年度部门决算情况说明
一、关于贵南县人民法院2014年度部门决算收支情况总体说明
2014年度收支总决算472.12万元,比2013年收支总决算减3.91万元。主要原因是:2014年度调出人员6人。其中:
(一)收入总计754.30万元。包括:
1、财政拨款收入472.12万元,其中中央转移支付(办案补助)143万元。
2、其他收入282.18万元,是2014年江苏常州法院援助资金、返还存量资金及存款利息收入。
8、上年结转和结余938.68万元,为2013年度支出预算因办案经费支出滞后,结余的办案经费。以及基本建设项目未完工,结转的项目资金。
(二)支出总计1055.92万元。包括:
1、公共安全(类)支出698.42万元,主要用于人员及日常公用经费的支出;
2、基本建设(类)项目支出335.71万元,主要用于基础设施建设方面的支出;
3、住房保障(类)支出21.79万元,主要用于按照国家政策为职工缴纳和发放的住房公积金。
4、结转下年637.05万元,主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
二、 关于贵南县人民法院2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。贵南县法院2014年度财政拨款支出1055.92万元,2014年决算数比2013年增加47.19万元,主要原因:一是遗属人员增加、差旅费标准提高;二是案件数量逐年增多,诉讼成本、燃料、车辆维修费用增大,加之物价上涨,各类费用同比都有所增长,由此加大了开支力度,上缴2013年存量资金241.06万元。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年贵南县法院财政拨款用于以下方面:工资福利支出221.49万元,对个人和家庭的补助支出21.79万元(包括住房公积金20.11万元和遗属补助1.68万元),商品和服务支出476.93万元(包括行政运行143.34万元和办案费支出333.59万元)。项目支出335.71万元。
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