索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度老干部局预算
2016年度老干部局预算
目 录
第一部分 老干部局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 老干部局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 贵南县老干部局概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央和省有关老干部工作的各项方针政策和县委、县政府对老干部工作的各项规定。
2、检查、督促各单位落实离休干部政策;组织离休干部发挥作用和开展各项活动;发现问题,认真研究,及时纠正,合理解决。
3、做好离休干部的政治学习,阅读文件、听重要报告,参加有关会议和重大活动的组织工作。
4、对离休干部进行家访和组织慰问活动,注意了解他们的情况,认真做好来信来访工作,主动为老干部排忧解难,多办实事,使老干部“老有所养、老有所医、老有所学、老有所为、老有所乐”。
5、负责协助做好全县离休干部医疗保健工作;协助有关单位处理离休干部病故的善后工作。
6、按照上级要求做好老干部的管理工作。
7、深入调查研究,探讨新形势下老干工作的新情况,新问题,为县委县政府决策提供可靠信息依据,当好领导参谋。
8、指导、检查老干部活动中心的工作,组织老干部开展各项文体活动等。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括预算单位1个。(1)、老干部局人员编制情况:人员编制总计人数6人,其中:实有人员6人,编外人员8人;(2)、离退休人员总共744人:其中:离休人员10人,行政退休人员312人,事业退休人员422人(教育系统退休人员209人)。
第二部分 老干部局2016年度部门预算表部门收支总表
公开01表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
3599.88
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
1566.67
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
2017.79
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
15.42
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
3599.88
|
本年支出合计
|
58
|
3599.88
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
3599.88
|
总计
|
68
|
3599.88
|
部门收入总表
公开02表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
3599.88
|
3599.88
|
|
|
|
|
|
|||
2050299
|
其他普通教育支出
|
1566.67
|
1566.67
|
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
825.18
|
825.18
|
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
590.86
|
590.86
|
|
|
|
|
|
||
2080503
|
离退休人员管理机构
|
146.45
|
146.45
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房保障支出
|
15.42
|
15.42
|
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
425
|
425
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.7
|
25.7
|
|
|
|
|
|
||
2080506
|
机关事业职业年金缴费支出
|
4.6
|
4.6
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
3599.88
|
3174.88
|
425
|
|
|
|
|||
2050299
|
其他普通教育支出
|
1566.67
|
1566.67
|
|
|
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
825.18
|
825.18
|
|
|
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
590.86
|
590.86
|
|
|
|
|
||
2080503
|
离退休人员管理机构
|
146.45
|
146.45
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房保障支出
|
15.42
|
15.42
|
|
|
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
425
|
|
425
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.7
|
25.7
|
|
|
|
|
||
2080506
|
机关事业职业年金缴费支出
|
4.6
|
4.6
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:贵南县老干部局 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
3599.88
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
1566.67
|
1566.67
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
2017.79
|
2017.79
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
15.42
|
15.42
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
3599.88
|
本年支出合计
|
77
|
3599.88
|
3599.88
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
3599.88
|
总计
|
83
|
3599.88
|
3599.88
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
3599.88
|
3174.88
|
425
|
|||
2050299
|
其他普通教育支出
|
1566.67
|
1566.67
|
|
||
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
825.18
|
825.18
|
|
||
2080502
|
事业单位离退休
|
590.86
|
590.86
|
|
||
2080503
|
离退休人员管理机构
|
146.45
|
146.45
|
|
||
2210201
|
住房保障支出
|
15.42
|
15.42
|
|
||
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
425
|
|
425
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.7
|
25.7
|
|
||
2080506
|
机关事业职业年金缴费支出
|
4.6
|
4.6
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
公开06表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
3174.88
|
3166.78
|
8.1
|
|
301
|
工资福利支出
|
168.65
|
168.65
|
|
30101
|
基本工资
|
48.81
|
48.81
|
|
30102
|
津贴补贴
|
79.67
|
79.67
|
|
30103
|
奖金
|
4.08
|
4.08
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
30.3
|
30.3
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.79
|
5.79
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8.1
|
|
8.1
|
30201
|
办公费
|
4.53
|
|
4.53
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
30206
|
电费
|
0.1
|
|
0.1
|
30207
|
邮电费
|
0.05
|
|
0.05
|
30208
|
取暖费
|
0.51
|
|
0.51
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.20
|
|
0.20
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.1
|
|
0.1
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.51
|
|
0.51
|
30217
|
公务接待费
|
0.51
|
|
0.51
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.28
|
|
1.28
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.26
|
|
0.26
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
2998.13
|
2998.13
|
|
30301
|
离休费
|
110.95
|
110.95
|
|
30302
|
退休费
|
2871.76
|
2871.76
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
15.42
|
15.42
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
公开07表
部门:贵南县老干部局 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 贵南县老干部局 金额单位:万元
年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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(境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
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本年预算数
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1.78
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0.51
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1.27
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2016年,我部门“三公”经费预算安排 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.51万元。主要用于正常的公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.27万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。公务车保有量1辆。
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