索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2016-04-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2016年度塔秀乡人民政府部门预算
2016年度塔秀乡人民政府部门预算
第一部分 塔秀乡人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 塔秀乡人民政府2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 塔秀乡人民政府部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数30人,其中在职人员30人。
第二部分 塔秀乡人民政府2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
522.12
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
446.42
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
29.65
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
13.96
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
32.09
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
522.12
|
本年支出合计
|
58
|
522.12
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
522.12
|
总计
|
68
|
522.12
|
部门收入总表
公开02表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
522.12
|
522.12
|
|
|
|
|
|
|||
20101
|
人大事务
|
5.60
|
5.60
|
|
|
|
|
|
||
2010101
|
行政运行
|
0.60
|
0.60
|
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
440.82
|
440.82
|
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
277.51
|
277.51
|
|
|
|
|
|
||
2010303
|
机关服务
|
163.31
|
163.31
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
29.65
|
29.65
|
|
|
|
|
|
||
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
4.65
|
4.65
|
|
|
|
|
|
||
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4.65
|
4.65
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
13.96
|
13.96
|
|
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
7.60
|
7.60
|
|
|
|
|
|
||
2120102
|
一般行政管理事务
|
7.60
|
7.60
|
|
|
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
6.36
|
|
|
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
6.36
|
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
522.12
|
482.31
|
39.81
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
446.42
|
|
21.2
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
5.60
|
|
5.6
|
|
|
|
||
2010101
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
440.82
|
425.22
|
15.6
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
277.51
|
261.91
|
15.60
|
|
|
|
||
2010303
|
机关服务
|
163.31
|
163.31
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
29.65
|
25
|
4.65
|
|
|
|
||
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
4.65
|
|
4.65
|
|
|
|
||
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4.65
|
|
4.65
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.00
|
25.00
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
13.96
|
|
13.96
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
7.60
|
|
7.6
|
|
|
|
||
2120102
|
一般行政管理事务
|
7.60
|
|
7.60
|
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
|
6.36
|
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
|
6.36
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
32.09
|
32.09
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
522.12
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
446.42
|
446.42
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
0
|
0
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
29.65
|
29.65
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
13.96
|
13.96
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
32.09
|
32.09
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
522.12
|
本年支出合计
|
77
|
522.12
|
522.12
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
522.12
|
总计
|
83
|
522.12
|
522.12
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
522.12
|
482.31
|
39.81
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
446.42
|
|
21.2
|
||
20101
|
人大事务
|
5.60
|
|
5.6
|
||
2010101
|
行政运行
|
0.60
|
|
0.60
|
||
2010108
|
代表工作
|
5.00
|
|
5.00
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
440.82
|
425.22
|
15.6
|
||
2010301
|
行政运行
|
277.51
|
261.91
|
15.60
|
||
2010303
|
机关服务
|
163.31
|
163.31
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
29.65
|
25
|
4.65
|
||
20803
|
财政对社会保险基金的补助
|
4.65
|
|
4.65
|
||
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
4.65
|
|
4.65
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
25.00
|
25.00
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
25.00
|
25.00
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
13.96
|
|
13.96
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
7.60
|
|
7.6
|
||
2120102
|
一般行政管理事务
|
7.60
|
|
7.60
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
|
6.36
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
6.36
|
|
6.36
|
||
221
|
住房保障支出
|
32.09
|
32.09
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
32.09
|
32.09
|
|
||
2210201
|
住房公积金
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32.09
|
32.09
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公开06表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
项目
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本年支出合计
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人员经费
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公用经费
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经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
482.31
|
404.01
|
78.30
|
|
301
|
工资福利支出
|
366.26
|
366.26
|
|
30101
|
基本工资
|
52.12
|
52.12
|
|
30102
|
津贴补贴
|
215.3
|
215.3
|
|
30103
|
奖金
|
13.5
|
13.5
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
27.90
|
27.90
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
其他人员工资
|
45.04
|
45.04
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
12.40
|
12.40
|
|
302
|
商品和服务支出
|
78.30
|
|
78.30
|
30201
|
办公费
|
4.00
|
|
4.00
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
1.5
|
|
1.5
|
30206
|
电费
|
2.00
|
|
2.00
|
30207
|
邮电费
|
1.00
|
|
1.00
|
30208
|
取暖费
|
8.00
|
|
8.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
3.00
|
|
3.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
3.00
|
|
3.00
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
1.00
|
30217
|
公务接待费
|
2.00
|
|
2.00
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.30
|
|
6.30
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
44.50
|
|
44.50
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
37.75
|
37.75
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.66
|
5.66
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
32.09
|
32.09
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
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功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
0.00
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
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|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:塔秀乡人民政府 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
2016预算数
|
8.3
|
|
2.00
|
|
|
|
2016年,我部门“三公”经费预算安排8.3万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于主要用于省州检查、验收项目和正常过程中发生的费用。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年我单位拥有公务用车2辆,拟安排公务用车运行费支出预算6.3万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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