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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-25 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

2016年度贵南县医管局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-25 浏览次数: 【字体:

  2016年度贵南县医管局部门预算

   

 

第一部分 贵南县医管局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  贵南县医管局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明


第一部分 贵南县医管局部门概况

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻落实国家及省、州有关城镇职工基本医疗保险的政策和规定。
(二)编制基本医疗保险基金预、决算、日常财务核算。制定财务会计内部审计和统计制度、制度有关基本医疗保险基金业务管理的具体规定。
(三)负责基本医疗保险基金的筹集、管理和拨付。
(四)在劳动行政主管部门确定的定点医疗机构、定点零售药店范围内选择定点医疗机构和定点零售药店、并签订协议。向社会公布定点医疗机构和定点零售药店名称。配合有关部门对定点医疗机构和定点零售药店进行监督、检查。
(五)处理职工有关基本医疗保险业务的查询、办理有关证件、办理转诊、转院、家庭病床、特殊检查、治疗及用药等方面的审批。
(六)负责对用人单位业务人员的培训、督促和检查用人单位对个人医疗账户的建立和工作、负责基本医疗保险方面报表的填报汇总。
(七)负责做好相应的配套服务工作。不断总结经验、提出改进和完善基本医疗保险制度的意见和建议。

二、部门预算单位构成

  2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数6人,其中:在职人员6人。


第二部分  贵南县医管局2016年度部门预算表

         部门收支总表

                              公开01表

部门:贵南县医管局                                           金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3749.52

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

37

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

38

0

四、经营收入

5

0

五、教育支出

39

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

40

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

41

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1648.69

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

2098.56

 

10

 

十、节能环保支出

44

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0

 

12

 

十二、农林水支出

46

0

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0

 

16

 

十六、金融支出

50

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

0

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0

本年收入合计

24

3749.52

  本年支出合计

58

3749.52

  用事业基金弥补收支差额

25

0

  结余分配

59

0

  年初结转和结余

26

0

   交纳所得税

60

0

   基本支出结转

27

0

   提取职工福利基金

61

0

   项目支出结转和结余

28

0

   转入事业基金

62

0

   经营结余

29

0

   其他

63

0

 

30

 

  年末结转和结余

64

0

 

31

 

   基本支出结转

65

0

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

0

 

33

 

   经营结余

67

0

总计

34

3749.52

总计

68

3749.52

 

 

部门收入总表

                                     公开02表

部门:贵南县医管局                                           金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3749.52

3749.52

0

0

0

0

0

2080101

行政运行

19.77

19.77

 

0

0

0

0

2080109

社会保险经办机构

3.00

3.00

 

0

0

0

0

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.20

4.20

 

 

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

1513.04

1513.04

 

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

104.89

104.89

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.79

3.79

 

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

5.94

5.94

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

103.42

103.42

 

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1989.20

1989.20

 

 

 

 

 

2210201

住房保障支出

2.27

2.27

 

 

 

 

 

部门支出总表

                                     公开03表

部门: 贵南县医管局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3749.52

3635.96

113.56

 

 

 

2080101

行政运行

19.77

19.77

 

 

 

 

2080109

社会保险经办机构

3.00

3.00

 

 

 

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.20

 

4.20

 

 

 

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

1513.04

1513.04

 

 

 

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

104.89

104.89

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.79

3.79

 

 

 

 

2100499

其他公共卫生支出

5.94

 

5.94

 

 

 

2100501

行政单位医疗

103.42

 

 103.42

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

1989.20

1989.20

 

 

 

 

2210201

住房保障支出

2.27

2.27

 

 

 

 


财政拨款收支总表

                                      公开04表

部门: 贵南县医管局                                           金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3749.52 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

32

0 

0 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0 

0 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0 

0 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0 

0 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0 

0 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0 

0 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

1648.69 

1648.69 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

2098.56

2098.56

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0 

0 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0 

0 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0 

0 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0 

0 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0 

0 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0 

0 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0 

0 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0 

0 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0 

0 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

2.27

2.27

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3749.52 

本年支出合计

77

3749.52

3749.52 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0 

年末财政拨款结转和结余

79

0 

0 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0 

  基本支出结转

80

0 

0 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0 

  项目支出结转和结余

81

0 

0 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

3749.52 

总计

83

3749.52

3749.52

 

 

 

                        一般公共预算支出表

                                     公开05表

部门:贵南县医管局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3749.52

3635.96

113.56

2080101

行政运行

19.77

19.77

 

2080109

社会保险经办机构

3.00

3.00

 

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

4.20

 

4.20

2080303

财政对基本医疗保险基金的补助

1513.04

1513.04

 

2080305

财政对生育保险基金的补助

104.89

104.89

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.79

3.79

 

2100499

其他公共卫生支出

5.94

 

5.94

2100501

行政单位医疗

103.42

 

103.42

2100503

公务员医疗补助

1989.20

1989.20

 

2210201

住房保障支出

2.27

2.27

 

 

  一般公共预算基本支出表

                                     公开06表

部门: 贵南县医管局                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3635.96

3632.96

3

301

工资福利支出

128.45

128.45

 

30101

基本工资

7.45

7.45

 

30102

津贴补贴

11.49

11.49

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

108.68

108.68

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

0.83

0.83

 

302

商品和服务支出

3.00

 

3.00

30201

办公费

0.90

 

0.90

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.03

 

0.03

30206

电费

0.06

 

0.06

30207

邮电费

0.03

 

0.03

30208

取暖费

0.30

 

0.30

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.12

 

0.12

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.06

 

0.06

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.30

 

0.30

30217

公务接待费

0.30

 

0.30

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

0.75

 

0.75

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.15

 

0.15

303

对个人和家庭的补助

3504.51

3504.51

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

3502.24

3502.24

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

2.27

2.27

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

                政府性基金预算支出表

                                       公开07表

部门:贵南县医管局                                            金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明


一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:贵南县医管局                                            金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

1.05

0

0.30

0

0.75

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排1.05万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算0.30万元。主要用于正常活动所发生的公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

  2016年,拟安排公务用车运行费支出预算0.75万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用,实有保有辆为1辆


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