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生效日期: 2017-03-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

2017年度发展和改革局部门预算

来源: 发布时间:2017-03-07 浏览次数: 【字体:

 

2017年度发展和改革局部门预算

 

 

 

 

第一部分 发展和改革局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 发展和改革局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

第一部分 发展和改革局部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(一)贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。

  (二)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(四)承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。

(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。

(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。

(七)负责提出能源发展战略规划;组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。

(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,统筹推进全县战略性新兴产业发展。

(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。

(十)监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。

(十一)拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数11人,其中在职人员11人。

  三、部门预算情况说明

 发展和改革局门本年度预算总收入为553.59万元,比上年减少287.69 万元,减少的主要原因是机构改革人员减少相应的支出减少。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 553.59万元,比上年上年减少287.69万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出299.65万元,社会保障和就业支出22.77万元,节能环保支出214.70万元,住房保障支出16.47万元

 

 

 

 

 

 

第二部分  发展和改革局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

门:发展和改革局                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

553.59 

一、一般公共服务支出

35

299.65 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

22.77 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

214.7 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.47 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

553.59 

  本年支出合计

58

 553.59

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

553.59 

总计

68

 553.59

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

553.59 

553.59 

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

100.00 

100.00 

 

 

 

 

 

2010401

行政运行

182.65 

182.65 

 

 

 

 

 

2010408

物价管理

17.00 

17.00 

 

 

 

 

 

2080805

养老保险缴费支出

22.77 

22.77 

 

 

 

 

 

2110302

节能环保支出

 214.70

 214.70

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 16.47

 16.47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

553.59 

204.89 

348.70 

 

 

 

2010303

机关服务

100.00 

 

100.00 

 

 

 

2010401

行政运行

182.65 

165.65 

17.00 

 

 

 

2010408

物价管理

17.00 

 

17.00 

 

 

 

2080805

养老保险缴费支出

22.77 

22.77 

 

 

 

 

2110302

节能环保支出

 214.70

 

214.70 

 

 

 

2210201

住房公积金

 16.47

16.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

348.70 

 

 

 

 

2010303

 项目前期费

 

100.00 

 

 

 

 

2010401

 三江办工作经费

 

17.00 

 

 

 

 

2010408

 物价干预补贴

 

15.00 

 

 

 

 

2010408

 涉案财务价格认定工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

2110302

 污水处理厂运转工作经费

 

214.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

553.59 

一、一般公共服务支出

31

299.65 

299.65 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

22.77 

22.77 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

214.70 

214.70 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

16.47 

16.47 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

553.59 

本年支出合计

77

553.59 

553.59 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

553.59 

总计

83

553.59 

553.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

553.59 

204.89 

348.70 

2010303

机关服务

100.00 

 

100.00 

2010401

行政运行

182.65 

165.65 

17.00 

2010408

物价管理

17.00 

 

17.00 

2080805

养老保险缴费支出

22.77 

22.77 

 

2110302

节能环保支出

 214.70

 

214.70 

2210201

住房公积金

 16.47

16.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

204.89 

190.02 

14.87 

301

工资福利支出

164.12 

164.12 

 14.87

30101

基本工资

56.64 

56.64 

 

30102

津贴补贴

80.58 

80.58 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

22.77 

22.77 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.13 

4.13 

 

302

商品和服务支出

14.87 

 

14.87 

30201

办公费

8.31 

 

8.31 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.09 

 

0.09 

30206

电费

0.19 

 

0.19 

30207

邮电费

0.09 

 

0.09 

30208

取暖费

0.94 

 

0.94 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.37 

 

0.37 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.19 

 

0.19 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.94 

 

0.94 

30217

公务接待费

0.94 

 

0.94 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

2.34 

 

2.34 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.47 

 

0.47 

303

对个人和家庭的补助

25.90 

25.90 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

9.43 

9.43 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

16.47 

16.47 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

348.70 

 

 

 

 

2010303

 项目前期费

 

100.00 

 

 

 

 

2010401

 三江办工作经费

 

17.00 

 

 

 

 

2010408

 物价干预补贴

 

15.00 

 

 

 

 

2010408

 涉案财务价格认定工作经费

 

2.00 

 

 

 

 

2110302

 污水处理厂运转工作经费

 

214.70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

3.28

 

0.94

 

2.34

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排 3.28万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0.94万元。主要用于上级部门对我县各项工作的专项检查、验收、指导活动等发生的餐饮费。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,现有公务用车2辆,拟安排公务用车运行费支出预算2.34万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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