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生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度发展和改革局部门预算
2017年度发展和改革局部门预算
目 录
第一部分 发展和改革局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 发展和改革局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 发展和改革局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行国家、省州有关经济和社会发展的法律法规、方针政策和发展规划。拟订全县国民经济和社会发展战略、规划和年度发展计划并组织实施。提出全县经济发展速度、总量平衡和结构调整的目标及政策建议。受县政府委托向县人大报告国民经济和社会发展计划。
(二)负责经济运行的监测和经济发展趋势的预测、预警并提出政策建议,负责发布全县经济信息。组织拟订全县综合性产业政策并监督实施;监督国家价格政策和有关法律法规的贯彻执行情况,组织拟订全县性的重大价格政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果;研究提出运用经济杠杆促进经济发展的正常建议。
(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革工作。研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。
(四)承担规划县内重大建设项目和生产力布局工作。提出全县社会固定资产投资总规模,指导和监督政策性贷款的使用方向;负责组织实施全县统建等项目的招投标监督管理工作;组织开展重大建设项目稽查。
(五)分析县域经济和城镇化发展情况,统筹推进城乡区域协调发展,推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略;提出县域经济发展、重点基础设施建设、生态环境建设、经济结构调整、资源开发利用以及重大项目建设建议。协调生态环境建设以及生态移民、退牧还草规划的实施。
(六)拟订县域经济发展、资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,提出地区开发和以工代赈政策及建设计划,承担以工代赈的具体管理工作。引导、促进县域经济结构合理化布局和协调发展。
(七)负责提出能源发展战略规划;组织实施能源发展规划、政策措施;按照国家规定权限核准、备案、验收能源固定资产投资项目;指导和衔接水能、太阳能、风能、生物质能等新能源的开发,指导能源行业管理;负责能源预测预警、发布能源信息。
(八)提出经济与社会协调发展、相互促进的政策建议,支持各项社会事业的协调发展,统筹推进全县战略性新兴产业发展。
(九)推进可持续发展战略,组织拟订资源综合利用规划,会同有关部门编制生态建设规划,协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题。承担全县节能减排宏观综合协调工作。
(十)监测预测价格水平变动,提出由政府管理的重要商品价格和收费标准,监督检查价格政策的执行,依法查处价格违法行为。
(十一)拟订粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通中长期规划并负责组织实施。承担粮油监测预警和应急责任。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数11人,其中在职人员11人。
三、部门预算情况说明
发展和改革局部门本年度预算总收入为553.59万元,比上年减少287.69 万元,减少的主要原因是机构改革人员减少相应的支出减少。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 553.59万元,比上年上年减少287.69万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出299.65万元,社会保障和就业支出22.77万元,节能环保支出214.70万元,住房保障支出16.47万元。
第二部分 发展和改革局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:发展和改革局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
553.59
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
299.65
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
22.77
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
214.7
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
16.47
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
553.59
|
本年支出合计
|
58
|
553.59
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
553.59
|
总计
|
68
|
553.59
|
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
553.59
|
553.59
|
|
|
|
|
|
|||
2010303
|
机关服务
|
100.00
|
100.00
|
|
|
|
|
|
||
2010401
|
行政运行
|
182.65
|
182.65
|
|
|
|
|
|
||
2010408
|
物价管理
|
17.00
|
17.00
|
|
|
|
|
|
||
2080805
|
养老保险缴费支出
|
22.77
|
22.77
|
|
|
|
|
|
||
2110302
|
节能环保支出
|
214.70
|
214.70
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
16.47
|
16.47
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
553.59
|
204.89
|
348.70
|
|
|
|
|||
2010303
|
机关服务
|
100.00
|
|
100.00
|
|
|
|
||
2010401
|
行政运行
|
182.65
|
165.65
|
17.00
|
|
|
|
||
2010408
|
物价管理
|
17.00
|
|
17.00
|
|
|
|
||
2080805
|
养老保险缴费支出
|
22.77
|
22.77
|
|
|
|
|
||
2110302
|
节能环保支出
|
214.70
|
|
214.70
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
16.47
|
16.47
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
348.70
|
|
|
|
|
|||
2010303
|
项目前期费
|
|
100.00
|
|
|
|
|
||
2010401
|
三江办工作经费
|
|
17.00
|
|
|
|
|
||
2010408
|
物价干预补贴
|
|
15.00
|
|
|
|
|
||
2010408
|
涉案财务价格认定工作经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
2110302
|
污水处理厂运转工作经费
|
|
214.70
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
553.59
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
299.65
|
299.65
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
22.77
|
22.77
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
214.70
|
214.70
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
16.47
|
16.47
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
553.59
|
本年支出合计
|
77
|
553.59
|
553.59
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
553.59
|
总计
|
83
|
553.59
|
553.59
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
553.59
|
204.89
|
348.70
|
|||
2010303
|
机关服务
|
100.00
|
|
100.00
|
||
2010401
|
行政运行
|
182.65
|
165.65
|
17.00
|
||
2010408
|
物价管理
|
17.00
|
|
17.00
|
||
2080805
|
养老保险缴费支出
|
22.77
|
22.77
|
|
||
2110302
|
节能环保支出
|
214.70
|
|
214.70
|
||
2210201
|
住房公积金
|
16.47
|
16.47
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
204.89
|
190.02
|
14.87
|
|
301
|
工资福利支出
|
164.12
|
164.12
|
14.87
|
30101
|
基本工资
|
56.64
|
56.64
|
|
30102
|
津贴补贴
|
80.58
|
80.58
|
|
30103
|
奖金
|
|
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
22.77
|
22.77
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
4.13
|
4.13
|
|
302
|
商品和服务支出
|
14.87
|
|
14.87
|
30201
|
办公费
|
8.31
|
|
8.31
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.09
|
|
0.09
|
30206
|
电费
|
0.19
|
|
0.19
|
30207
|
邮电费
|
0.09
|
|
0.09
|
30208
|
取暖费
|
0.94
|
|
0.94
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.37
|
|
0.37
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.19
|
|
0.19
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.94
|
|
0.94
|
30217
|
公务接待费
|
0.94
|
|
0.94
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.34
|
|
2.34
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.47
|
|
0.47
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
25.90
|
25.90
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
9.43
|
9.43
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
16.47
|
16.47
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
348.70
|
|
|
|
|
|||
2010303
|
项目前期费
|
|
100.00
|
|
|
|
|
||
2010401
|
三江办工作经费
|
|
17.00
|
|
|
|
|
||
2010408
|
物价干预补贴
|
|
15.00
|
|
|
|
|
||
2010408
|
涉案财务价格认定工作经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
2110302
|
污水处理厂运转工作经费
|
|
214.70
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
本年预算数
|
3.28
|
|
0.94
|
|
2.34
|
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排 3.28万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0.94万元。主要用于上级部门对我县各项工作的专项检查、验收、指导活动等发生的餐饮费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,现有公务用车2辆,拟安排公务用车运行费支出预算2.34万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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