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生效日期: 2017-03-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

2017年度交通运输局部门预算

来源: 发布时间:2017-03-07 浏览次数: 【字体:

2017年度交通运输局部门预算

 

 

 

 

第一部分  交通运输局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  交通运输局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 交通运输局概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)                     (一)贯彻执行有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针政策,并对执行情况进行监督。拟定在全县交通发展的中长期规划、年度计划并组织实施。提出行业有关体制改革方案并组织实施。(二)承担道路运输市场监管职责,组织实施运输有关政策、制度、技术标准和运营规范。指导城乡客运及有关设施规划和管理,负责出租车行业管理工作。承担路政管理的监督管理职责。(三)承担公路建设市场监管职责,监督实施工程建设相关政策、制度和技术标准。监督工程质量、安全生产及建设资金管理工作,指导交通基础设施管理和维护。(四)指导公路行业安全生产和应急管理工作。组织协调重点物资和紧急客运运输。(五)承办县政府交办的其他事项。

  

 

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,下属事业单位2个。其中:全额拨款行政单位2个(运管所、路政管理站),单位年末人数19人,其中在职人员19人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

根据上述职责,县交通运输局预算单位一个二级预算单位两个。

 

序号

单位名称

1

贵南县交通运输局

2

贵南县运管所

3

贵南县路政管理站

  三、部门预算情况说明

交通运输局本年度预算总收入为524.78 万元,比上年减少48.27 万元,减少的主要原因是3人退休。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算 524.78万元,比上年减少48.27 万元。按支出功能分类科目:社会保障和就业支出52.32万元、农林水支出29万元、交通运输支出421.4万元、住房保障支出22.06万元.. 

 

第二部分  交通运输局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:交通运输局                                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

524.78 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

52.32 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

29 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

421.4 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

22.06 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

524.78 

  本年支出合计

58

 524.78

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

524.78 

总计

68

 524.78

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门: 交通运输局                                        金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

524.78 

524.78 

 

 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险支出

45.72 

45.72 

 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.13 

6.13 

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47 

0.47 

 

 

 

 

 

 2140101

行政运行

170.55 

170.55 

 

 

 

 

 

 2140106

公路养护

 170.19

 170.19

 

 

 

 

 

 2140199

其他公路水路运输支出

 10

 10

 

 

 

 

 

 2130142

农村道路建设

 29

 29

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

22.06 

22.06 

 

 

 

 

 

 2140112

公里运输管理

70.66 

70.66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通运输局支出总表

公开03表

部门:交通运输局                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

524.78 

313.59 

211.19 

 

 

 

 2080505

机关事业单位基本养老保险支出

45.72 

45.72 

 

 

 

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.13 

6.13 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47 

0.47 

 

 

 

 

 2140101

行政运行

170.55 

170.55 

 

 

 

 

 2140106

公路养护

170.19 

 

170.19 

 

 

 

 2140199

其他公路水路运输支出

10 

 

10 

 

 

 

 2130142

农村道路建设

 29

 

 29

 

 

 

 2210201

住房公积金

 22.06

22.06 

 

 

 

 

 2140112

公路运输管理

 70.66

 68.66

2 

 

 

 

 

交通运输局项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:交通运输局                                        金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

211.19 

 

 

 

 

 2140106

公路养护

 

 170.19

 

 

 

 

 2140199

其他公路水路运输支出

 

 10

 

 

 

 

 2130142

农村道路建设

 

 29

 

 

 

 

 2140112

 公路运输管理

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门: 交通运输局                                     金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

524.78 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

52.32 

52.32 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

29 

29 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

421.4 

421.4 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

22.06 

22.06 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

524.78 

本年支出合计

77

524.78 

524.78 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

524.78 

总计

83

524.78 

524.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门;交通运输局                                       金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

524.78

313.59

211.19

 2080505

机关事业单位基本养老保险支出

45.72

45.72

 

 2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

6.13

6.13

 

 2082701

财政对失业保险基金的补助

0.47

0.47

 

 2140101

行政运行

170.55

170.55

 

 2140106

公路养护

170.19

 

170.19

 2140199

其他公路水路运输支出

10

 

10

 2130142

农村道路建设

29

 

29

 2210201

住房公积金

22.06

22.06

 

 2140112

公里运输管理

70.66

68.66

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:贵南县交通运输局                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

313.59

292.99 

20.6 

301

工资福利支出

270.46

270.46 

 

30101

基本工资

77.09 

77.09 

 

30102

津贴补贴

106.76 

106.76 

 

30103

奖金

25.2 

25.2 

 

30104

社会保障缴费

52.32 

52.32 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

9.1 

9.1 

 

302

商品和服务支出

20.6 

 

20.6

30201

办公费

8.97 

 

 8.97

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.17 

 

 0.17

30206

电费

0.34 

 

 0.34

30207

邮电费

0.17 

 

 0.17

30208

取暖费

1.66 

 

 1.66

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.66 

 

 0.66

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.34 

 

 0.34

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1.66 

 

 1.66

30217

公务接待费

1.66 

 

 1.66

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.14 

 

4.14 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.83 

 

0.83 

303

对个人和家庭的补助

22.53 

22.53 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

0.47 

0.47 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

22.06 

22.06 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:  交通运输局                                     金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

211.19 

 

 

 

 

 2130142

 农村道路建设

 

29 

 

 

 

 

 2140106

 公路养护

 

170.19 

 

 

 

 

 2140199

 其他公路水路运输支出

 

10 

 

 

 

 

 2140112

 公里运输管理

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:交通运输局                                       金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

5.8

 

1.66

 

4.14

 

2017年,我单位“三公”经费预算安排  5.8 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算1.66万元。主要用于单位正常业务所发生的招待费。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算4.14万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。(车辆构成:交通局公务车编制数1辆,实有1辆。运管所公务车编制数2辆,实有2辆。路政管理站公务车编制数1辆,实有1)

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