索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度经济商务和信息化局部门预算
2017年度经济商务和信息化局部门预算
目 录
第一部分 经商局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 经商局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 经济商务和信息化局部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能
(一) 拟订安全生产规划和年度计划并组织实施。
(二)提出优化产业布局、结构调整的政策建议。推进工作经济结构的优化与调整,推进工业化和信息化相融合。
(三)分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测和信息引导,负责工业和信息业应急管理、产业安全有关工作。
(四)指导行业管理和产业技术创新发展,推动新兴产业、信息服务业和产业性服务业的发展,对旅游工作进行监督管理。
(五)组织协调工业企业融资工作,协调金融机构解决工业企业信贷等工作。
(六)指导中小企业发展。
(七)承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,本局人员编制数6人,年末人数6人,其中在职人员6人(行政5人,工勤1人)。
三、部门预算情况说明
经济商务和信息化局本年度预算总收入为 178.57万元 。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算178.57万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出86.71万元,社会保障和就业支出9.59万元,资源勘探信息等支出5万元,商业服务业等支出69万元,住房保障支出8.27万元。
第二部分 经济商务和信息化局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
178.57
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
86.71
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
9.59
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
5
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
69
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
8.27
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
178.57
|
本年支出合计
|
58
|
178.57
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
178.57
|
总计
|
68
|
178.57
|
部门收入总表
公开02表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
178.57
|
178.57
|
|
|
|
|
|
|||
2011301
|
行政运行
|
86.71
|
86.71
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.46
|
9.46
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
|
||
2150501
|
行政运行
|
3
|
3
|
|
|
|
|
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
||
2160599
|
其他旅游管理与服务支出
|
69
|
69
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
8.27
|
8.27
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
178.57
|
104.57
|
74
|
|
|
|
|||
2011301
|
行政运行
|
86.71
|
86.71
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.46
|
9.46
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.13
|
0.13
|
|
|
|
|
||
2150501
|
行政运行
|
3
|
|
3
|
|
|
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
2
|
|
2
|
|
|
|
||
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
69
|
|
69
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
8.27
|
8.27
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
74
|
|
|
|
|
|||
2150501
|
行政运行
|
|
3
|
|
|
|
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
|
2
|
|
|
|
|
||
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
|
69
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
|||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
|||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
||||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
178.57
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
86.71
|
86.71
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
9.59
|
9.59
|
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
5
|
5
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
69
|
69
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
8.27
|
8.27
|
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
178.57
|
本年支出合计
|
77
|
178.57
|
178.57
|
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
178.57
|
总计
|
83
|
178.57
|
178.57
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
178.57
|
104.57
|
74
|
|||
2011301
|
行政运行
|
86.71
|
86.71
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
9.46
|
9.46
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.13
|
0.13
|
|
||
2150501
|
行政运行
|
3
|
|
3
|
||
2150605
|
安全监管监察专项
|
2
|
|
2
|
||
2160599
|
其他旅游业管理与服务支出
|
69
|
|
69
|
||
2210201
|
住房公积金
|
8.27
|
8.27
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
104.57
|
96.48
|
8.09
|
|
301
|
工资福利支出
|
88.21
|
88.21
|
|
30101
|
基本工资
|
30.54
|
30.54
|
|
30102
|
津贴补贴
|
38.4
|
38.4
|
|
30103
|
奖金
|
7.2
|
7.2
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
9.59
|
9.59
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
2.48
|
2.48
|
|
302
|
商品和服务支出
|
8.09
|
|
8.09
|
30201
|
办公费
|
4.53
|
|
4.53
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.05
|
|
0.05
|
30206
|
电费
|
0.1
|
|
0.1
|
30207
|
邮电费
|
0.05
|
|
0.05
|
30208
|
取暖费
|
0.51
|
|
0.51
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
0.2
|
|
0.2
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.1
|
|
0.1
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
0.51
|
|
0.51
|
30217
|
公务接待费
|
0.51
|
|
0.51
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
1.27
|
|
1.27
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.26
|
|
0.26
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
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|
|
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30307
|
医疗费
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|
|
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30309
|
奖励金
|
|
|
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30311
|
住房公积金
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|
|
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30312
|
提租补贴
|
|
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30313
|
购房补贴
|
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30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
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310
|
其他资本性支出
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31002
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办公设备购置
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31003
|
专用设备购置
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31007
|
信息网络及软件购置更新
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31019
|
其他交通工具购置
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31099
|
其他资本性支出
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政府性基金预算支出表
公开07表
部门:贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
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本年支出
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
|
项目支出
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类
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款
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项
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栏次
|
1
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2
|
3
|
合计
|
|
|
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|
|
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|
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||
|
|
|
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|
||
|
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|
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|
||
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财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
项目
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使用以前年度结余资金
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一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
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其他收入
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支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
74
|
|
|
|
|
|||
2150501
|
3
|
|
3
|
|
|
|
|
||
2150605
|
2
|
|
2
|
|
|
|
|
||
2160599
|
69
|
|
69
|
|
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|
||
|
|
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|
|
|
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|
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第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 贵南县经济商务和信息化局 金额单位:万元
年 度
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合 计
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因公出国
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公务接待费
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公务用车购置及运行维护费
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备注
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(境)费用
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公务用车购置费
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公务用车运行维护费
|
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本年预算数
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1.78
|
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0.51
|
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1.27
|
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2017年,我部门“三公”经费预算安排 1.7 8 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算0.51万元。主要用于农发项目检查验收工作。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算1.27万元,我局公务车一辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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