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生效日期: 2017-03-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

2017年度经济商务和信息化局部门预算

来源: 发布时间:2017-03-07 浏览次数: 【字体:

2017年度经济商务和信息化局部门预算

 

 

 

第一部分  经商局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分 经商局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 经济商务和信息化局部门概况及部门预算编制情况说明

一、 主要职能

(一) 拟订安全生产规划和年度计划并组织实施

(二)提出优化产业布局、结构调整的政策建议推进工作经济结构的优化与调整,推进工业化和信息化相融合。

(三)分析工业经济运行质量和态势,发布相关信息,进行预测和信息引导,负责工业和信息业应急管理、产业安全有关工作。

(四)指导行业管理和产业技术创新发展,推动新兴产业、信息服务业和产业性服务业的发展,对旅游工作进行监督管理

(五)组织协调工业企业融资工作,协调金融机构解决工业企业信贷等工作。

(六)指导中小企业发展。

(七)承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,本局人员编制数6人,年末人数6人,其中在职人员6人(行政5人,工勤1人)。

  三、部门预算情况说明

经济商务和信息化局本年度预算总收入为 178.57万元 。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算178.57万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出86.71万元,社会保障和就业支出9.59万元,资源勘探信息等支出5万元,商业服务业等支出69万元,住房保障支出8.27万元。

第二部分 经济商务和信息化局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:  贵南县经济商务和信息化局                                  金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

178.57

一、一般公共服务支出

35

86.71

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

9.59

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

5 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

69 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

8.27

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

178.57

本年支出合计

58

178.57

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

178.57 

总计

68

 178.57

 

部门收入总表

公开02表

部门:  贵南县经济商务和信息化局                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

178.57 

178.57 

 

 

 

 

 

2011301

 行政运行

86.71 

86.71 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.46 

9.46 

 

 

 

 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

0.13 

0.13 

 

 

 

 

 

 2150501

 行政运行

3 

3 

 

 

 

 

 

 2150605

 安全监管监察专项

    2

     2

 

 

 

 

 

 2160599

其他旅游管理与服务支出 

 69

    69

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 8.27

    8.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门: 贵南县经济商务和信息化局                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

178.57 

104.57 

74 

 

 

 

2011301

 行政运行

86.71 

86.71 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.46 

9.46 

 

 

 

 

2082701

 财政对失业保险基金的补助

0.13 

0.13 

 

 

 

 

2150501

行政运行

     3

 

3 

 

 

 

2150605

 安全监管监察专项

2 

 

2 

 

 

 

2160599

 其他旅游业管理与服务支出

69 

 

69 

 

 

 

2210201

住房公积金 

     8.27

 8.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:  贵南县经济商务和信息化局                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

74 

 

 

 

 

 2150501

 行政运行

 

3 

 

 

 

 

 2150605

 安全监管监察专项

 

2 

 

 

 

 

 2160599

 其他旅游业管理与服务支出

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门: 贵南县经济商务和信息化局                                    金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

178.57 

一、一般公共服务支出

31

86.71 

86.71 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

9.59 

9.59 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

5 

5 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

69 

69 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

8.27 

8.27 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

178.57 

本年支出合计

77

178.57 

178.57 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

178.57 

总计

83

178.57 

178.57 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:贵南县经济商务和信息化局                               金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

178.57

104.57

74 

2011301

行政运行

86.71

86.71 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9.46

9.46 

 

 2082701

 财政对失业保险基金的补助

0.13

0.13 

 

 2150501

 行政运行

3

 

3 

 2150605

安全监管监察专项 

2 

 

2 

 2160599

其他旅游业管理与服务支出 

69 

 

69 

 2210201

 住房公积金

8.27 

 8.27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:贵南县经济商务和信息化局                                金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

104.57

96.48

8.09

301

工资福利支出

88.21

88.21

 

30101

基本工资

30.54

30.54

 

30102

津贴补贴

38.4

38.4

 

30103

奖金

7.2

7.2

 

30104

社会保障缴费

9.59

9.59

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

2.48

2.48

 

302

商品和服务支出

8.09

 

8.09

30201

办公费

4.53

 

4.53

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.05

 

0.05

30206

电费

0.1

 

0.1

30207

邮电费

0.05

 

0.05

30208

取暖费

0.51

 

0.51

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.2

 

0.2

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.1

 

0.1

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.51

 

0.51

30217

公务接待费

0.51

 

0.51

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

1.27

 

1.27

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.26

 

0.26

303

对个人和家庭的补助

 

 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

 

 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:贵南县经济商务和信息化局                                  金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门: 贵南县经济商务和信息化局                              金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

74 

 

 

 

 

 2150501

     3 

 

3 

 

 

 

 

 2150605

     2

 

2 

 

 

 

 

 2160599

     69

 

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门: 贵南县经济商务和信息化局                                金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

1.78

 

0.51

 

1.27

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排 1.7 8 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算0.51万元。主要用于农发项目检查验收工作。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算1.27万元,我局公务车一辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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