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生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度过马营镇政府部门预算
2017年度过马营镇政府部门预算
目 录
第一部分 过马营镇政府概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 过马营镇政府2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 过马营镇政府部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含4个站所,单位名称:水管站、兽医站、工商所、运管站),单位年末人数123人,其中在职人员59人,遗属人员26人,其他人员38人。
三、部门预算情况说明
过马营镇政府部门本年度预算总收入为1383万元,比上年增加521.71万元,增长的主要原因是过马营镇四个站所本年列入我单位发放人员工资、经费,属于新增科目资金资金。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1383万元,比上年增加521.71万元。按支出功能分类科目:1、贵南县过马营镇:一般公共服务支出693.16万元,公共安全支出5万元,社会保障和就业109.74万元,城乡社区支出136.91万元,农林水事务9.5万元,住房保障支出62.05万元。2、过马营镇水管站:社会保障和就业16.65万元,农林水事务157.21万元,住房保障支出15.85万元。3、过马营镇工商所:一般公共服务支出26.18万元,社会保障和就业3.89万元,住房保障支出2.43万元。4、过马营镇兽医站:社会保障和就业9.49万元,农林水事务83.99万元,住房保障支出8.48万元。5、过马营镇运管站:社会保障和就业3.99万元,交通运输支出34.86万元,住房保障支出3.62万元。
第二部分 过马营镇政府2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1383
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
719.34
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
5
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
143.76
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
136.91
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
250.7
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
34.86
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
92.43
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
1383
|
本年支出合计
|
58
|
1383
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
1383
|
总计
|
68
|
1383
|
部门收入总表
公开02表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
1383
|
1383
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
693.16
|
693.16
|
|
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
12.80
|
12.80
|
|
|
|
|
|
||
2010101
|
行政运行
|
1.60
|
1.60
|
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
11.20
|
11.20
|
|
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
677.36
|
677.36
|
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
378.66
|
378.66
|
|
|
|
|
|
||
2010303
|
机关服务
|
298.70
|
298.70
|
|
251.81
|
251.81
|
|
|
||
20129
|
群众团体事物
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
||
20120129
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
|
|
|
|
|
||
204
|
公共安全支出
|
5.00
|
5.00
|
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
20401
|
武装警察
|
5.00
|
5.00
|
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
2040103
|
消防
|
5.00
|
5.00
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
109.74
|
109.74
|
|
|
|
|
|
||
20802
|
民政管理事物
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
||
2080201
|
行政运行
|
2.00
|
2.00
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
107.00
|
107.00
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
107.00
|
107.00
|
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
136.91
|
136.91
|
164.14
|
164.14
|
164.14
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
111.47
|
111.47
|
107.10
|
107.10
|
107.10
|
|
|
||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
111.47
|
111.47
|
107.10
|
107.10
|
107.10
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
57.04
|
57.04
|
57.04
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
57.04
|
57.04
|
57.04
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
||
21301
|
农业
|
4.5
|
4.5
|
9.50
|
9.50
|
9.50
|
|
|
||
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
1.00
|
|
|
||
2130199
|
其他农业支出
|
3.50
|
3.50
|
8.50
|
8.50
|
8.50
|
|
|
||
21307
|
农村综合改革
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
||
2130705
|
对村民委员会和党支部的补助
|
5.00
|
5.00
|
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
92.43
|
92.43
|
48.22
|
48.22
|
48.22
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
92.43
|
92.43
|
48.22
|
48.22
|
48.22
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
92.43
|
92.43
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
16.65
|
16.65
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
|
||
21303
|
水利
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
|
||
2130303
|
机关服务
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
|
||
20115
|
工商行政管理事务
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
|
||
2011501
|
行政运行
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
9.49
|
9.49
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.52
|
8.52
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.52
|
8.52
|
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
|
||
21301
|
农业
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
|
||
2130104
|
事业运行
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
|
||
214
|
交通运输支出
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
|
||
21401
|
公路水路运输
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
|
||
2140112
|
公路运输管理
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1383
|
1314.50
|
68.50
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
693.16
|
677.36
|
15.80
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
12.80
|
|
12.80
|
|
|
|
||
2010101
|
行政运行
|
1.60
|
|
1.60
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
11.20
|
|
11.20
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
677.36
|
677.36
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
378.66
|
378.66
|
|
|
|
|
||
2010303
|
机关服务
|
298.70
|
298.70
|
|
|
|
|
||
20129
|
群众团体事物
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
20120129
|
行政运行
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
204
|
公共安全支出
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
20401
|
武装警察
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
2040103
|
消防
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
109.74
|
107.74
|
2.00
|
|
|
|
||
20802
|
民政管理事物
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
2080201
|
行政运行
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
107.00
|
107.00
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
107.00
|
107.00
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
136.91
|
100.71
|
36.20
|
|
|
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
111.47
|
75.27
|
36.20
|
|
|
|
||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
111.47
|
75.27
|
36.20
|
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
|
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
|
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
9.50
|
|
9.50
|
|
|
|
||
21301
|
农业
|
4.5
|
|
4.5
|
|
|
|
||
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
||
2130199
|
其他农业支出
|
3.50
|
|
3.50
|
|
|
|
||
21307
|
农村综合改革
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
2130705
|
对村民委员会和党支部的补助
|
5.00
|
|
5.00
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
92.43
|
92.43
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
92.43
|
92.43
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
92.43
|
92.43
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
16.65
|
16.65
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.90
|
14.90
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
||
21303
|
水利
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
||
2130303
|
机关服务
|
157.21
|
157.21
|
|
|
|
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
||
20115
|
工商行政管理事务
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
||
2011501
|
行政运行
|
26.18
|
26.18
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.89
|
3.89
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
9.49
|
9.49
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.52
|
8.52
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.52
|
8.52
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
|
|
|
||
213
|
农林水支出
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
||
21301
|
农业
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
||
2130104
|
事业运行
|
83.99
|
83.99
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.99
|
3.99
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.60
|
3.60
|
|
|
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
|
|
|
||
214
|
交通运输支出
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
||
21401
|
公路水路运输
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
||
2140112
|
公路运输管理
|
34.86
|
34.86
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
68.50
|
|
|
|
|
|||
2010101
|
行政运行
|
|
1.60
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
|
11.20
|
|
|
|
|
||
2012901
|
行政运行
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
2040103
|
消防
|
|
5.00
|
|
|
|
|
||
2080201
|
行政运行
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
36.20
|
|
|
|
|
||
2130121
|
农业结构调整补贴
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
2130199
|
其他农业支出
|
|
3.50
|
|
|
|
|
||
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
|
5.00
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1383
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
719.34
|
719.34
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
5
|
5
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
143.76
|
143.76
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
136.91
|
136.91
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
250.70
|
250.70
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
34.86
|
34.86
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
92.43
|
92.43
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1383
|
本年支出合计
|
77
|
1383
|
1383
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
1383
|
总计
|
83
|
1383
|
1383
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1383
|
1314.50
|
68.50
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
693.16
|
677.36
|
15.80
|
||
20101
|
人大事务
|
12.80
|
|
12.80
|
||
2010101
|
行政运行
|
1.60
|
|
1.60
|
||
2010108
|
代表工作
|
11.20
|
|
11.20
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
677.36
|
677.36
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
378.66
|
378.66
|
|
||
2010303
|
机关服务
|
298.70
|
298.70
|
|
||
20129
|
群众团体事物
|
3.00
|
|
3.00
|
||
20120129
|
行政运行
|
3.00
|
|
3.00
|
||
204
|
公共安全支出
|
5.00
|
|
5.00
|
||
20401
|
武装警察
|
5.00
|
|
5.00
|
||
2040103
|
消防
|
5.00
|
|
5.00
|
||
208
|
社会保障和就业
|
109.74
|
107.74
|
2.00
|
||
20802
|
民政管理事物
|
2.00
|
|
2.00
|
||
2080201
|
行政运行
|
2.00
|
|
2.00
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
107.00
|
107.00
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
107.00
|
107.00
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.74
|
0.74
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
136.91
|
100.71
|
36.20
|
||
21201
|
城乡社区管理事务
|
111.47
|
75.27
|
36.20
|
||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
111.47
|
75.27
|
36.20
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
25.44
|
25.44
|
|
||
213
|
农林水支出
|
9.50
|
|
9.50
|
||
21301
|
农业
|
4.5
|
|
4.5
|
||
2130121
|
农业结构调整补贴
|
1.00
|
|
1.00
|
||
2130199
|
其他农业支出
|
3.50
|
|
3.50
|
||
21307
|
农村综合改革
|
5.00
|
|
5.00
|
||
2130705
|
对村民委员会和党支部的补助
|
5.00
|
|
5.00
|
||
221
|
住房保障支出
|
92.43
|
92.43
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
92.43
|
92.43
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
92.43
|
92.43
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
16.65
|
16.65
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
14.90
|
14.90
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
14.90
|
14.90
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
1.75
|
1.75
|
|
||
213
|
农林水支出
|
157.21
|
157.21
|
|
||
21303
|
水利
|
157.21
|
157.21
|
|
||
2130303
|
机关服务
|
157.21
|
157.21
|
|
||
201
|
一般公共服务支出
|
26.18
|
26.18
|
|
||
20115
|
工商行政管理事务
|
26.18
|
26.18
|
|
||
2011501
|
行政运行
|
26.18
|
26.18
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.89
|
3.89
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.89
|
3.89
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.89
|
3.89
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
9.49
|
9.49
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
8.52
|
8.52
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
8.52
|
8.52
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.97
|
0.97
|
|
||
213
|
农林水支出
|
83.99
|
83.99
|
|
||
21301
|
农业
|
83.99
|
83.99
|
|
||
2130104
|
事业运行
|
83.99
|
83.99
|
|
||
208
|
社会保障和就业
|
3.99
|
3.99
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
3.60
|
3.60
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
3.60
|
3.60
|
|
||
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.39
|
0.39
|
|
||
214
|
交通运输支出
|
34.86
|
34.86
|
|
||
21401
|
公路水路运输
|
34.86
|
34.86
|
|
||
2140112
|
公路运输管理
|
34.86
|
34.86
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
1314.50
|
1212.51
|
101.99
|
|
301
|
工资福利支出
|
1106.50
|
1106.50
|
|
30101
|
基本工资
|
161.59
|
203.51
|
|
30102
|
津贴补贴
|
240.25
|
566.61
|
|
30103
|
奖金
|
17.93
|
72.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
98.00
|
141.76
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
其他人员工资
|
111.94
|
100.71
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
16.53
|
21.91
|
|
302
|
商品和服务支出
|
101.99
|
|
101.99
|
30201
|
办公费
|
23.83
|
|
23.83
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
|
|
|
30206
|
电费
|
0.66
|
|
0.66
|
30207
|
邮电费
|
1.20
|
|
1.20
|
30208
|
取暖费
|
5.00
|
|
5.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
8.30
|
|
8.30
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
5.00
|
|
5.00
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
3.50
|
|
3.50
|
30216
|
培训费
|
5.80
|
|
5.80
|
30217
|
公务接待费
|
2.99
|
|
2.99
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
2.01
|
|
6.81
|
30239
|
其他交通费用
|
4.8
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
38.90
|
|
38.90
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
106.01
|
106.01
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
13.58
|
13.58
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
92.43
|
92.43
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
0.00
|
|
|
|||
2082201
|
大中型水库移民补助
|
0.00
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
68.50
|
|
|
|
|
|||
2010101
|
行政运行
|
|
1.60
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
|
11.20
|
|
|
|
|
||
2012901
|
行政运行
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
2040103
|
消防
|
|
5.00
|
|
|
|
|
||
2080201
|
行政运行
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
2120199
|
其他城乡社区管理事务支出
|
|
36.20
|
|
|
|
|
||
2130121
|
农业结构调整补贴
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
2130199
|
其他农业支出
|
|
3.50
|
|
|
|
|
||
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
|
5.00
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:过马营镇人民政府 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
2017预算数
|
9.8
|
|
2.99
|
|
6.81
|
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排9.81万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算2.99万元。主要用于主要用于省州检查、验收项目和正常过程中发生的用餐费。。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算6.81万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。我单位公务用车2辆。
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