索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度茫拉乡人民政府部门预算
2017年度茫拉乡人民政府部门预算
目 录
第一部分 茫拉乡人民政府概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 茫拉乡人民政府2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 茫拉乡人民政府部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
茫拉乡人民政府职能:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展乡村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令; 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;4、保护各种经济组织的合法权益;5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯; 6、办理上级人民政府交办的其他事项
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数30人,其中在职人员30人。
三、部门预算情况说明
茫拉乡人民政府部门本年度预算总收入为526.05万元,比上年增加86.2万元,增长的主要原因是职工津贴补贴和人大代表工作经费增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算526.05万元,比上年增加86.2万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 435.85万元,社会保障和就业支出54.6万元,城乡社区支出1.28万元,住房保障支出34.32万元.
第二部分 茫拉乡人民政府2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:茫拉乡人民政府 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
526.05
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
435.85
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
54.6
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
1.28
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
34.32
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
526.05
|
本年支出合计
|
58
|
526.05
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
526.05
|
总计
|
68
|
526.05
|
部门收入总表
公开02表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
526..05
|
526.05
|
|
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
435.85
|
435.85
|
|
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
6.2
|
6.2
|
|
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
429.65
|
429.65
|
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
429.65
|
429.65
|
|
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
54.60
|
54.60
|
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
54.60
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.93
|
53.93
|
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
526.05
|
501.25
|
24.80
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
435.85
|
411.05
|
24.80
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
6.20
|
|
6.20
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
6.20
|
|
6.20
|
|
|
|
||
|
乡镇人大主席团会议经费
|
1.20
|
|
1.20
|
|
|
|
||
|
乡人大联络室经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
||
|
乡人大代表培训经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
|
乡镇人大会议经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
429.65
|
411.05
|
18.6
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
429.65
|
411.05
|
18.6
|
|
|
|
||
|
政协办公经费
|
0.60
|
|
0.60
|
|
|
|
||
|
民政工作经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
|
人大办公经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|
|
|
||
|
人大代表活动经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|
|
|
||
|
人大代表之家活动经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
|
寺管会主任经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|
|
|
||
|
团建工作经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|
|
|
||
208
|
社会保障和就业支出
|
54.60
|
54.60
|
|
|
|
|
||
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
54.60
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.93
|
53.93
|
|
|
|
|
||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|
|
|
||
221
|
住房保障支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
||
22102
|
住房改革支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
34.32
|
34.32
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计:
|
|
24.8
|
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
|
24.80
|
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
|
6.20
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
|
6.20
|
|
|
|
|
||
|
乡镇人大主席团会议经费
|
|
1.20
|
|
|
|
|
||
|
乡人大联络室经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
|
乡人大代表培训经费
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
|
乡镇人大会议经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
18.6
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
|
18.6
|
|
|
|
|
||
|
政协办公经费
|
|
0.60
|
|
|
|
|
||
|
民政工作经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
人大办公经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
|
人大代表活动经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
人大代表之家活动经费
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
|
寺管会主任经费
|
|
7.00
|
|
|
|
|
||
|
团建工作经费
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
526.05
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
435.85
|
435.85
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
54.6
|
54.6
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
1.28
|
1.28
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
34.32
|
34.32
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
526.05
|
本年支出合计
|
77
|
526.08
|
526.05
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
526.05
|
总计
|
83
|
526.05
|
526.05
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
||||||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|||
合计
|
526.05
|
501.25
|
24.80
|
||||||
201
|
一般公共服务支出
|
435.85
|
411.05
|
24.80
|
|||||
20101
|
人大事务
|
6.20
|
|
6.20
|
|||||
2010108
|
代表工作
|
6.20
|
|
6.20
|
|||||
|
乡镇人大主席团会议经费
|
1.20
|
|
1.20
|
|||||
|
乡人大联络室经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|||||
|
乡人大代表培训经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|||||
|
乡镇人大会议经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|||||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
429.65
|
411.05
|
18.6
|
|||||
2010301
|
行政运行
|
429.65
|
411.05
|
18.6
|
|||||
|
政协办公经费
|
0.60
|
|
0.60
|
|||||
|
民政工作经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|||||
|
人大办公经费
|
1.00
|
|
1.00
|
|||||
|
人大代表活动经费
|
2.00
|
|
2.00
|
|||||
|
人大代表之家活动经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|||||
|
寺管会主任经费
|
7.00
|
|
7.00
|
|||||
|
团建工作经费
|
3.00
|
|
3.00
|
|||||
208
|
社会保障和就业支出
|
54.60
|
54.60
|
|
|||||
20805
|
行政事业单位离退休
|
54.60
|
54.60
|
|
|||||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
53.93
|
53.93
|
|
|||||
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.67
|
0.67
|
|
|
|
|
||
212
|
城乡社区支出
|
1.28
|
1.28
|
|
|||||
21205
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|||||
2120501
|
城乡社区环境卫生
|
1.28
|
1.28
|
|
|||||
221
|
住房保障支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|||||
22102
|
住房改革支出
|
34.32
|
34.32
|
|
|||||
2210201
|
住房公积金
|
34.32
|
34.32
|
|
|||||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
501.25
|
429.67
|
71.58
|
|
301
|
工资福利支出
|
390.31
|
390.31
|
|
30101
|
基本工资
|
98.09
|
98.09
|
|
30102
|
津贴补贴
|
187.94
|
187.94
|
|
30103
|
奖金
|
36.00
|
36.00
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
54.60
|
54.60
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
13.68
|
13.68
|
|
302
|
商品和服务支出
|
71.58
|
|
71.58
|
30201
|
办公费
|
27
|
|
27
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.10
|
|
0.10
|
30206
|
电费
|
3.08
|
|
3.08
|
30207
|
邮电费
|
1.60
|
|
1.60
|
30208
|
取暖费
|
7.00
|
|
7.00
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
2.00
|
|
2.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
2.00
|
|
2.00
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
2.00
|
|
2.00
|
30216
|
培训费
|
2.50
|
|
2.50
|
30217
|
公务接待费
|
2.10
|
|
2.10
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
3.2
|
|
3.2
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
19.00
|
|
19.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
39.36
|
39.36
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
5.04
|
5.04
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
34.32
|
34.32
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
|||||
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
24.8
|
|
|
|
|
|||
201
|
一般公共服务支出
|
|
24.80
|
|
|
|
|
||
20101
|
人大事务
|
|
6.20
|
|
|
|
|
||
2010108
|
代表工作
|
|
6.20
|
|
|
|
|
||
|
乡镇人大主席团会议经费
|
|
1.20
|
|
|
|
|
||
|
乡人大联络室经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
|
乡人大代表培训经费
|
|
3.00
|
|
|
|
|
||
|
乡镇人大会议经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
|
18.6
|
|
|
|
|
||
2010301
|
行政运行
|
|
18.6
|
|
|
|
|
||
|
政协办公经费
|
|
0.60
|
|
|
|
|
||
|
民政工作经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|
||
|
人大办公经费
|
|
1.00
|
|
|
|
|
||
|
人大代表活动经费
|
|
2.00
|
|
|
|
|||
|
人大代表之家活动经费
|
|
3.00
|
|
|
|
|||
|
寺管会主任经费
|
|
7.00
|
|
|
|
|||
|
团建工作经费
|
|
3.00
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门: 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
本年预算数
|
5.3
|
|
2.1
|
|
3.2
|
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排 5.3 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算2.1万元,主要用于省州县检查、验收项目和正常过程中发生的用餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算3.2万元,公务用车2辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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