| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度森多镇人民政府部门预算
2017年度森多镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 xxx概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 xxx2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 森多镇政府部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、 主要职能:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数,32人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员9人,遗嘱人员10人。
三、部门预算情况说明
森多镇人民政府部门本年度预算总收入为559.88万元,比上年增加47.99 万元,增长的主要原因是职工工资、津贴补贴、人大代表工作经费等增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算559.88万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出449.46万元,社会保障和就业支出51.37万元,城乡社区支出20.23万元,农林水支出8万元,住房保障支出30.82万元。
第二部分 森多镇人民政府2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 收入 |
支出 |
||||
| 项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
559.88 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
449.46 |
| 其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
51.37 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
20.23 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
8 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
30.82 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
559.88 |
本年支出合计 |
58 |
559.88 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
| 总计 |
34 |
559.88 |
总计 |
68 |
559.88 |
部门收入总表
公开02表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
| 合计 |
559.88 |
559.88 |
|
|
|
|
|
||||
| 201 |
一般公共服务支出 |
449.46 |
449.46 |
|
|
|
|
|
|||
| 20101 |
人大事务 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010101 |
行政运行 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010108 |
代表工作 |
11.2 |
11.2 |
|
|
|
|
|
|||
| 20102 |
政协事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010201 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
433.66 |
433.66 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010301 |
行政运行 |
305.46 |
305.46 |
|
|
|
|
|
|||
| 2010303 |
机关服务 |
128.20 |
128.20 |
|
|
|
|
|
|||
| 20129 |
群体团体事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 2012901 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
51.37 |
51.37 |
|
|
|
|
|
|||
| 20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
|
|||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
|
|||
| 20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
|
|||
| 212 |
城乡社区支出 |
30.23 |
30.23 |
|
|
|
|
|
|||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.60 |
9.60 |
|
|
|
|
|
|||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
|||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
|
|||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 213 |
农林水支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 21301 |
农业 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 2130122 |
农业结构调整补贴 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|||
| 221 |
住房保障支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
|
|||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
|
|||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
|
|||
部门支出总表
公开03表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
559.88 |
514.48 |
45.4 |
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
449.46 |
426.66 |
22.80 |
|
|
|
||
| 20101 |
人大事务 |
12.20 |
|
12.20 |
|
|
|
||
| 2010101 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
|
||
| 2010108 |
代表工作 |
11.20 |
|
11.20 |
|
|
|
||
| 20102 |
政协事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
| 2010201 |
行政运行 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
433.66 |
426.66 |
7.00 |
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
305.46 |
298.46 |
7.00 |
|
|
|
||
| 2010303 |
机关服务 |
128.20 |
128.20 |
|
|
|
|
||
| 20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 2012901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
51.37 |
49.37 |
2.00 |
|
|
|
||
| 20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
| 2080201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.85 |
48.85 |
|
|
|
|
||
| 20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
20.23 |
7.63 |
12.60 |
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
9.60 |
|
9.60 |
|
|
|
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.60 |
|
9.60 |
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
| 21301 |
农业 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
| 2130122 |
农业结构调整补贴 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
| 221 |
住房保障支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
|
||
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
45.4 |
|
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
22.80 |
|
|
|
|
||
| 20101 |
人大事务 |
|
12.20 |
|
|
|
|
||
| 2010101 |
行政运行 |
|
1.00 |
|
|
|
|
||
| 2010108 |
代表工作 |
|
11.20 |
|
|
|
|
||
| 20102 |
政协事务 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
| 2010201 |
行政运行 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
| 2010301 |
行政运行 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
| 20129 |
群众团体事务 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 2012901 |
行政运行 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
| 20802 |
民政管理事务 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
| 2080201 |
行政运行 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
|
12.60 |
|
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
|
9.60 |
|
|
|
|
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
9.60 |
|
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
| 21301 |
农业 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
| 2130122 |
农业结构调整补贴 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
财政拨款收支总表
公开04表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 收 入 |
支 出 |
||||||
| 项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
| 小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
559.88 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
449.46 |
449.46 |
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
51.37 |
51.37 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
20.23 |
20.23 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
8 |
8 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
30.82 |
30.82 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
559.88 |
本年支出合计 |
77 |
559.88 |
559.88 |
|
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
| 一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
| 总计 |
30 |
559.88 |
总计 |
83 |
559.88 |
559.88 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
559.88 |
514.48 |
45.4 |
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
449.46 |
426.66 |
22.80 |
||
| 20101 |
人大事务 |
12.20 |
|
12.20 |
||
| 2010101 |
行政运行 |
1.00 |
|
1.00 |
||
| 2010108 |
代表工作 |
11.20 |
|
11.20 |
||
| 20102 |
政协事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
| 2010201 |
行政运行 |
0.60 |
|
0.60 |
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
433.66 |
426.66 |
7.00 |
||
| 2010301 |
行政运行 |
305.46 |
298.46 |
7.00 |
||
| 2010303 |
机关服务 |
128.20 |
128.20 |
|
||
| 20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 2012901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
51.37 |
49.37 |
2.00 |
||
| 20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
| 2080201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
||
| 20805 |
行政事业单位离退休 |
48.85 |
48.85 |
|
||
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
48.85 |
48.85 |
|
||
| 20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
||
| 2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.52 |
0.52 |
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
20.23 |
7.63 |
12.6 |
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
9.6 |
|
9.60 |
||
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
9.6 |
|
9.60 |
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 2120399 |
其他城乡社区公共设施 |
3.00 |
|
3.00 |
||
| 21205 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
||
| 2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7.63 |
7.63 |
|
||
| 213 |
农林水支出 |
8.00 |
|
8.00 |
||
| 21301 |
农业 |
8.00 |
|
8.00 |
||
| 2130122 |
农业结构调整补贴 |
8.00 |
|
8.00 |
||
| 221 |
住房保障支出 |
30.82 |
30.82 |
|
||
| 22102 |
住房改革支出 |
30.82 |
30.82 |
|
||
| 2210201 |
住房公积金 |
30.82 |
30.82 |
|
||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
| 合计 |
514.48 |
433.1 |
81.38 |
|
| 301 |
工资福利支出 |
397.56 |
397.56 |
|
| 30101 |
基本工资 |
245.01 |
245.01 |
|
| 30102 |
津贴补贴 |
11.84 |
11.84 |
|
| 30103 |
奖金 |
37.2 |
37.2 |
|
| 30104 |
社会保障缴费 |
44.47 |
44.47 |
|
| 30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
| 30107 |
绩效工资 |
|
|
|
| 30199 |
其他工资福利支出 |
59.04 |
59.04 |
|
| 302 |
商品和服务支出 |
81.38 |
|
81.38 |
| 30201 |
办公费 |
4 |
|
4 |
| 30202 |
印刷费 |
|
|
|
| 30203 |
咨询费 |
|
|
|
| 30204 |
手续费 |
|
|
|
| 30205 |
水费 |
1.5 |
|
1.5 |
| 30206 |
电费 |
2 |
|
2 |
| 30207 |
邮电费 |
1 |
|
1 |
| 30208 |
取暖费 |
8 |
|
8 |
| 30209 |
物业管理费 |
|
|
|
| 30211 |
差旅费 |
3 |
|
3 |
| 30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
| 30213 |
维修(护)费 |
3 |
|
3 |
| 30214 |
租赁费 |
|
|
|
| 30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
| 30216 |
培训费 |
1 |
|
1 |
| 30217 |
公务接待费 |
2 |
|
2 |
| 30218 |
专用材料费 |
|
|
|
| 30224 |
被装购置费 |
|
|
|
| 30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
| 30226 |
劳务费 |
|
|
|
| 30227 |
委托业务费 |
|
|
|
| 30228 |
工会经费 |
|
|
|
| 30229 |
福利费 |
|
|
|
| 30231 |
公务用车运行维护费 |
6.38 |
|
6.38 |
| 30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
| 30299 |
其他商品和服务支出 |
47.5 |
|
47.5 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
35.54 |
35.54 |
|
| 30301 |
离休费 |
|
|
|
| 30302 |
退休费 |
|
|
|
| 30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
| 30304 |
抚恤金 |
|
|
|
| 30305 |
生活补助 |
4.72 |
4.72 |
|
| 30307 |
医疗费 |
|
|
|
| 30309 |
奖励金 |
|
|
|
| 30311 |
住房公积金 |
30.82 |
30.82 |
|
| 30312 |
提租补贴 |
|
|
|
| 30313 |
购房补贴 |
|
|
|
| 30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
| 310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
| 31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
| 31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
| 31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
| 31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
| 31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
本年支出 |
|||||
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
财政拨款部门项目支出表
公开08表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
|
45.4 |
|
|
|
|
|||
| 201 |
一般公共服务支出 |
|
22.80 |
|
|
|
|
||
| 20101 |
人大事务 |
|
12.20 |
|
|
|
|
||
| 20102 |
政协事务 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
| 20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
|
7.00 |
|
|
|
|
||
| 20129 |
群众团体事务 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 208 |
社会保障和就业支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
| 20802 |
民政管理事务 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
| 212 |
城乡社区支出 |
|
12.60 |
|
|
|
|
||
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
|
9.60 |
|
|
|
|
||
| 21203 |
城乡社区公共设施 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
| 213 |
农林水支出 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
| 21301 |
农业 |
|
8.00 |
|
|
|
|
||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:森多镇人民政府 金额单位:万元
| 年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
| (境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
| 本年预算数 |
8.38 |
|
2 |
|
6.38 |
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排8.38万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于主要用于省州县检查工作、验收项目和正常过程中发生的用餐费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算6.38万元,公务用车2辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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