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生效日期: 2017-03-08 废止日期:
文 号: 所属主题: 人口与计划生育、妇女儿童工作

2017年度住房和城乡建设局部门预算

来源: 发布时间:2017-03-08 浏览次数: 【字体:

 

 

2017年度住房和城乡建设局部门预算

 

 

第一部分  住建局概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  住建局2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

    四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

        

 

第一部分 住建局部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、主要职能

主要职能 (1) 贯彻执行住房和城乡建设工作的法律、法规、规章、方针政策。拟定相关政策和规划并组织实施,推进住房建设和住房制度改革。

2)负责建设工程质量的监督管理,监督实施工程建设实施阶段的国家标准和行业标准,监督执行公共服务设施建设标准。

3)承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟定住房保障、廉租住房发展规划并组织实施,会同有关部门安排并监督廉租住房资金的使用。

(4)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责,提出房地产的行业发展规划建议。监督执行房地产开发、房屋权属管理、房屋转让租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度。

5)承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。负责建设工程招投标活动的监督管理,核发《建设工程施工许可证》,组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作。指导监督建设工程标准定额的实施。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数23人,其中在职人员20人,其他人员3人。

  三、部门预算情况说明

住建局部门本年度预算总收入为825.92 万元,比上年增加 27.44万元,增长的主要原因是增加人员等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算825.92万元,比上年增加 27.44万元。按支出功能分类科目:城乡社区支出314.52社会保障和就业支出26.4万元,住房保障支出160万元,债务付息支出325万元。 

 

           

            第二部分  住建局2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

825.92 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

26.4 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

314.52 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

160 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

325 

本年收入合计

24

825.92 

  本年支出合计

58

 825.92

  用事业基金弥补收支差额

25

 

  结余分配

59

 

  年初结转和结余

26

 

   交纳所得税

60

 

   基本支出结转

27

 

   提取职工福利基金

61

 

   项目支出结转和结余

28

 

   转入事业基金

62

 

   经营结余

29

 

   其他

63

 

 

30

 

  年末结转和结余

64

 

 

31

 

   基本支出结转

65

 

 

32

 

   项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

   经营结余

67

 

总计

34

825.92 

总计

68

 825.92

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

825.92

825.92

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老支出

26.4

26.4

 

 

 

 

 

2120101

行政运行

276.52

276.52

 

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

2

2

 

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

36

36

 

 

 

 

 

2120105

农村危房改造

160

160

 

 

 

 

 

2320304

地方政府一般债务付息支出

325

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

825.92

302.92

523

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老支出

26.4

26.4

 

 

 

 

2120101

行政运行

276.52

276.52

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

2

 

2

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

36

 

36

 

 

 

2120105

农村危房改造

160

 

160

 

 

 

2320304

地方政府一般债务付息支出

325

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

                 部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

523

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

 

2

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

 

36

 

 

 

 

2120105

农村危房改造

 

160

 

 

 

 

2320304

地方政府一般债务付息支出

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:                                                 金额单位:万元

收   入

支   出

项   目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

825.92 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

26.4 

26.4 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

314.52 

314.52 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

160 

160 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

325 

325 

 

本年收入合计

24

825.92 

本年支出合计

77

825.92 

825.92 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

  基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

  项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

825.92 

总计

83

825.92 

825.92 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 一般公共预算支出表

公开05表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

825.92

302.92

523

2080505

机关事业单位基本养老支出

26.4

26.4

 

2120101

行政运行

276.52

276.52

 

2120601

建设市场管理与监督

2

 

2

2129999

其他城乡社区支出

36

 

36

2120105

农村危房改造

160

 

160

2320304

地方政府一般债务付息支出

325

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

302.92 

275.92 

27

301

工资福利支出

254.04 

254.04 

 

30101

基本工资

67.54 

67.54 

 

30102

津贴补贴

114.75 

114.75 

 

30103

奖金

30 

30 

 

30104

社会保障缴费

26 

26 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

4.55 

       

 

302

商品和服务支出

27 

 

27 

30201

办公费

15.1 

 

15.1 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.17 

 

0.17 

30206

电费

0.34 

 

0.34 

30207

邮电费

0.17 

 

0.17 

30208

取暖费

1.7 

 

1.7 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.68 

 

0.68 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.34 

 

0.34 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1.7 

 

1.7 

30217

公务接待费

1.7 

 

1.7 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.25 

 

4.25 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.85 

 

0.85 

303

对个人和家庭的补助

21.88 

21.88 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

21.88 

21.88 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

 

 

                财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:                                                 金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

523

 

 

 

 

2120601

建设市场管理与监督

 

2

 

 

 

 

2129999

其他城乡社区支出

 

36

 

 

 

 

2120105

农村危房改造

 

160

 

 

 

 

2320304

地方政府一般债务付息支出

 

325

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:                                                 金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

5.95

 

1.7

 

4.25

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排 5.95 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
  2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算1.7万元。主要用于茫曲镇美丽城镇项目藏区项目及过马营美丽城镇建设项目公务接待费

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,我局有公务用车2辆拟安排公务用车运行费支出预算4.25万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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