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生效日期: | 2017-03-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
2017年度人力资源和社会保障局部门预算
2017年度人力资源和社会保障局部门预算
目 录
第一部分 人社局概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 人社局2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 人社局部门概况及部门预算编制情况说明
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)贯彻执行国家、省、州有关人力资源和社会保障的方针政策和法律法规,拟订人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施。
(二)拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,并组织实施。建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。
(三)负责促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,完善公共就业服务体系。指导实施就业援助制度、职业资格制度和职业培训制度。贯彻落实高校毕业生就业政策,牵头组织实施二、三产业城乡劳动力就业技能培训政策,会同有关部门拟订农村实用人才培养和激励机制。
(四)建立覆盖城乡的社会保障体系,组织实施社会保险及其补充保险政策标准、社会保险关系转续办法、基础养老金统筹办法和机关、企事业单位基本养老保险政策以及城乡医疗保险政策;会同有关部门监督管理社会保险及其补充基金。
(五)负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
(六)负责公务员综合管理工作,会同有关部门组织实施国家荣誉制度和政府奖励制度的相关工作。
(七)会同有关部门实施机关、事业单位人员工资收入分配、工资正常增长与支付保障、福利和离退休政策。
(八)会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作。负责拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法、专业技术人员管理和继续教育办法并组织实施;参与人才管理工作,牵头推进深化职称制度改革工作,负责专业技术人才培养工作。
(九)会同有关部门组织落实军队转业干部安置、部分企业军队转业干部解困和稳定政策。负责军队转业干部教育培训和自主择业军队转业干部管理服务工作。
(十)负责落实农民工相关政策,维护农民工合法权益。
(十一)负责执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违反劳动法律法规的案件。
(十二)承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2017年度决算编制范围包括各级预算单位1个。本级单位年末人数35人,实有人数53人,
三、部门预算情况说明
人社局部门本年度预算总收入为1461.75 万元,比上年增加 686.54万元,增长的主要原因是 人员增加及工资调增等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1461.75 万元,比上年增加 686.54万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出 0万元,社会保障和就业支出1424.7万元,住房保障支出36.05万元。
第二部分 人社局2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
收入
|
支出
|
||||
项目
|
行次
|
预算数
|
项目
|
行次
|
预算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
1461.75
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
|
其中:政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
36
|
|
二、上级补助收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
37
|
|
三、事业收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
38
|
|
四、经营收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
39
|
|
五、附属单位上缴收入
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
40
|
|
六、其他收入
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
42
|
1425.7
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
44
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
45
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
46
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
47
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
49
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
50
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
51
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
53
|
36.05
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
55
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
56
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
57
|
|
本年收入合计
|
24
|
1461.75
|
本年支出合计
|
58
|
1461.75
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
59
|
|
年初结转和结余
|
26
|
|
交纳所得税
|
60
|
|
基本支出结转
|
27
|
|
提取职工福利基金
|
61
|
|
项目支出结转和结余
|
28
|
|
转入事业基金
|
62
|
|
经营结余
|
29
|
|
其他
|
63
|
|
|
30
|
|
年末结转和结余
|
64
|
|
|
31
|
|
基本支出结转
|
65
|
|
|
32
|
|
项目支出结转和结余
|
66
|
|
|
33
|
|
经营结余
|
67
|
|
总计
|
34
|
1461.75
|
总计
|
68
|
1461.75
|
部门收入总表
公开02表
部门: 贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
1461.75
|
1461.75
|
|
|
|
|
|
|||
2080101
|
行政运行
|
156.07
|
156.07
|
|
|
|
|
|
||
2080106
|
就业管理事务
|
31.94
|
31.94
|
|
|
|
|
|
||
2080108
|
信息化建设
|
19.2
|
19.2
|
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
656.29
|
656.29
|
|
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
36.05
|
36.05
|
|
|
|
|
|
||
2080109
|
社会保险经办机构
|
513.97
|
513.97
|
|
|
|
|
|
||
2080105
|
劳动保障监察
|
48.23
|
48.23
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补1461.75助支出
|
|||
支出功能分
类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
1461.75
|
485.1
|
976.65
|
|
|
|
|||
2080101
|
行政运行
|
156.07
|
129.17
|
26.9
|
|
|
|
||
2080106
|
就业管理事务
|
31.94
|
31.94
|
0
|
|
|
|
||
2080108
|
信息化建设
|
19.2
|
0
|
19.2
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
656.29
|
55.04
|
601.25
|
|
|
|
||
2210201
|
住房公积金
|
36.05
|
36.05
|
0
|
|
|
|
||
2080109
|
社会保险经办机构
|
513.97
|
186.67
|
327.3
|
|
|
|
||
2080105
|
劳动保障监察
|
48.23
|
46.23
|
2
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
976.65
|
|
|
|
|
|||
2080101
|
行政运行
|
|
26.9
|
|
|
|
|
||
2080108
|
信息化建设
|
|
19.2
|
|
|
|
|
||
2080109
|
社会保障经办机构
|
|
327.3
|
|
|
|
|
||
2080105
|
劳动保障监察
|
|
2
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
601.25
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
收 入
|
支 出
|
||||||
项 目
|
行次
|
预算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
预算数
|
||
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
1461.75
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
1425.7
|
1425.7
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
36.05
|
36.05
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
1461.75
|
本年支出合计
|
77
|
1461.75
|
1461.75
|
|
|
25
|
|
|
78
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
29
|
|
|
82
|
|
|
|
总计
|
30
|
1461.75
|
总计
|
83
|
1461.75
|
1461.75
|
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
1461.75
|
485.1
|
976.65
|
|||
2080101
|
行政运行
|
156.07
|
129.17
|
26.9
|
||
2080106
|
就业管理事务
|
31.94
|
31.94
|
0
|
||
2080108
|
信息化建设
|
19.2
|
0
|
19.2
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
656.29
|
55.04
|
601.25
|
||
2210201
|
住房公积金
|
36.05
|
36.05
|
0
|
||
2080109
|
社会保险经办机构
|
513.97
|
186.67
|
327.3
|
||
2080105
|
劳动保障监察
|
48.23
|
46.23
|
2
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
|||
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
485.1
|
450.39
|
34.71
|
|
301
|
工资福利支出
|
411.95
|
411.95
|
|
30101
|
基本工资
|
98.62
|
98.62
|
|
30102
|
津贴补贴
|
201.82
|
201.82
|
|
30103
|
奖金
|
42
|
42
|
|
30104
|
社会保障缴费
|
55.04
|
55.04
|
|
30106
|
伙食补助费
|
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
14.47
|
14.47
|
|
302
|
商品和服务支出
|
34.71
|
|
34.71
|
30201
|
办公费
|
15.30
|
|
15.30
|
30202
|
印刷费
|
|
|
|
30203
|
咨询费
|
|
|
|
30204
|
手续费
|
|
|
|
30205
|
水费
|
0.28
|
|
0.28
|
30206
|
电费
|
0.56
|
|
0.56
|
30207
|
邮电费
|
0.28
|
|
0.28
|
30208
|
取暖费
|
2.77
|
|
2.77
|
30209
|
物业管理费
|
|
|
|
30211
|
差旅费
|
1.11
|
|
1.11
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
|
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.56
|
|
0.56
|
30214
|
租赁费
|
|
|
|
30215
|
会议费
|
|
|
|
30216
|
培训费
|
2.77
|
|
2.77
|
30217
|
公务接待费
|
2.77
|
|
2.77
|
30218
|
专用材料费
|
|
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
|
|
30225
|
专用燃料费
|
|
|
|
30226
|
劳务费
|
|
|
|
30227
|
委托业务费
|
|
|
|
30228
|
工会经费
|
|
|
|
30229
|
福利费
|
|
|
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
6.92
|
|
6.92
|
30239
|
其他交通费用
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
1.39
|
|
1.39
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
38.44
|
38.44
|
|
30301
|
离休费
|
|
|
|
30302
|
退休费
|
|
|
|
30303
|
退职(役)费
|
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
|
|
30305
|
生活补助
|
2.39
|
2.39
|
|
30307
|
医疗费
|
|
|
|
30309
|
奖励金
|
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
36.05
|
36.05
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
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|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
本年支出
|
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功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
项目
|
使用以前年度结余资金
|
一般公共预算财政拨款(补助)收入
|
上级补助
|
事业收入
|
下级单位
|
其他收入
|
|||
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
|
976.65
|
|
|
|
|
|||
2080101
|
行政运行
|
|
26.9
|
|
|
|
|
||
2080108
|
信息化建设
|
|
19.20
|
|
|
|
|
||
2080109
|
社会保险经办机构
|
|
327.3
|
|
|
|
|
||
2080105
|
劳动保障监察
|
|
2
|
|
|
|
|
||
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
601.25
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
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|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:贵南县人力资源和社会保障局 金额单位:万元
年 度
|
合 计
|
因公出国
|
公务接待费
|
公务用车购置及运行维护费
|
备注
|
|
(境)费用
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
||||
本年预算数
|
9.69
|
0
|
2.77
|
0
|
6.92
|
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排9.69万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算2.77万元。主要用于正常活动所发生的公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,拟安排公务用车运行费支出预算6.92万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及下乡各项各项工作业务开支所发生的费用,实有保有辆为2辆。
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