索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2018-03-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 人口与计划生育、妇女儿童工作 |
贵南县人民法院2018年部门预算
贵南县人民法2018年部门预算
目 录
第一部分 贵南县人民法院概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 贵南县人民法院2018 年度部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、部门项目支出表
第三部分 贵南县人民法院2018 年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵南县人民法院概况
一、主要职能
1、审判法律规定,基层人民法院应当依法在职权范围内受理和受理的自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件;
2、依法行使司法执行权和司法决定权;
3、依法决定国家赔偿;
4、行使审判监督职能;
5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见;对案件审理中发现的问题提出司法建议;
6、负责指导全县(区)法院思想政治工作、教育培训工作;按照权限管理法官及其他人员;协助管理全县(区)法院机构、人员编制工作;主管全县(区)法院监察工作;
7、结合审判工作宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作;
9、承办其他应由基层法院负责的工作。
二、部门预算单位构成
纳入2018 年部门预算编制范围的预算单位1个。
序号
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单位名称
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1
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贵南县人民法院
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2
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3
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部门公开表 1
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财政拨款收支总表
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单位:万元
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收
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2018
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一般公共
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政府性基金
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项
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目
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年预
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项目(按功能分类)
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合计
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预算
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预算
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算数
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一、一般公共预算拨款
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一.一般公共服务支出
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(一)经费拨款收入
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二.外交支出
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(二)专项收入
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三.国防支出
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(三)行政事业性收费收入
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四.公共安全支出
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24
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(四)罚没收入
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五.教育支出
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(五)国有资源(资产)有偿
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六.科学技术支出
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使用收入
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(六)其他收入
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七.文化体育与传媒支出
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二、政府性基金预算拨款
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八.社会保障和就业支出
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九.医疗卫生与计划生育支出
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十.节能环保支出
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十一.城乡社区支出
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十二.农林水支出
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十三.交通运输支出
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十四.资源勘探信息等支出
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十五.商业服务业等支出
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十六.金融支出
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十七.援助其他地区支出
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十八.国土海洋气象等支出
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十九.住房保障支出
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二十.粮油物资储备支出
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二十一.预备费
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二十二.其他支出
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二十三.转移性支出
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二十四.债务还本支出
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二十五.债务付息支出
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二十六.债务发行费用支出
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本 年 收
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入
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合
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24
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本 年 支 出 合
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24
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24
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部门公开表 2
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一般公共预算支出表
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单位:万元
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功能分类科目
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2018 年预算数
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科目编码
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科目名称
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合计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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24
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7
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17
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204
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公共安全支出
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24
|
7
|
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204
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05
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法院
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24
|
7
|
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204
|
05
|
01
|
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行政运行(法院)
|
7
|
7
|
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204
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05
|
99
|
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其他法院支出
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17
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17
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208
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社会保障和就业支出
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208
|
05
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行政事业单位离退休
|
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208
|
05
|
05
|
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机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
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208
|
05
|
99
|
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其他行政事业单位离退休支出
|
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210
|
|
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|
医疗卫生与计划生育支出
|
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|||||||||||||||
210
|
11
|
|
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行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
210
|
11
|
01
|
|
行政事业单位医疗
|
|
|
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210
|
11
|
03
|
|
公务员医疗补助
|
|
|
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221
|
|
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住房保障支出
|
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221
|
2
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
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|||||||||||||||
221
|
2
|
01
|
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住房公积金
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4
|
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部门公开表 3
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一般公共预算基本支出表
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单位:万元
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
经济分类科目
|
|
|
|
2018 年基本支出
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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||||
|
科目编码
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|
科目名称
|
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|
合计
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|
人员经费
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|
|
公用经费
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类
|
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款
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|||||||||||||
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|||||
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
7
|
|
7
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
301
|
|
工资福利支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
|
1
|
|
基本工资
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
2
|
|
津贴补贴
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
3
|
|
奖金
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
6
|
伙食补助费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
7
|
绩效工资
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
8
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
9
|
职业年金缴费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
11
|
公务员医疗补助费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
13
|
住房公积金
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
14
|
医疗费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
99
|
其他工资福利支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
302
|
|
商品和服务支出
|
7
|
|
7
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
1
|
办公费
|
7
|
|
7
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
2
|
印刷费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
3
|
咨询费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
4
|
手续费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
5
|
水费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
6
|
电费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
7
|
邮电费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
8
|
取暖费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
9
|
物业管理费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
11
|
差旅费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
12
|
因公出国(境)费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
13
|
维修(护)费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
14
|
租赁费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
15
|
会议费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
16
|
培训费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
17
|
公务接待费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
18
|
专用材料费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
24
|
被装购置费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
25
|
专用燃料费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
26
|
劳务费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
27
|
委托业务费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
28
|
工会经费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
29
|
福利费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
31
|
公务用车运行维护费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
39
|
其他交通费用
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
40
|
税金及附加费用
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
303
|
|
对个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1
|
离休费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2
|
退休费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
3
|
退职(役)费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
4
|
抚恤金
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
5
|
生活补助
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
6
|
救济费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
7
|
医疗费
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
8
|
助学金
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
9
|
奖励金
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
10
|
生产补贴
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
99
|
对个人和家庭补助支出
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表 4
|
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|
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|
一般公共预算“三公”经费支出表
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
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|
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单位:万元
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因公出国
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公务
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公务用车购置及运行费
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年度
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合计
|
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(境)费
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接待费
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合计
|
公务用车购置费
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公务用车运行费
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||||||||||||||
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|||||||||||||
|
|
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|
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||||||||||
|
|
|
|
|
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本年预算数
|
|
|
|
|
0
|
|
5
部门公开表 5
政府性基金预算支出表
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功能分类科目
|
|
2018 年预算数
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
|
基本支出
|
项目支出
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|
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类
|
款
|
项
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|
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合 计
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门公开表 6
|
||||
|
|
部门收支总表
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
||||
|
|
|
|
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||||
|
收
|
入
|
|
支
|
出
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
项
|
目
|
|
2018 年预算数
|
项目(按功能分类)
|
|
2018 年预算数
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
一.一般公共预算拨款收入
|
|
24
|
一.一般公共服务支出
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
(一)经费拨款收入
|
|
|
24
|
二.外交支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
(二)专项收入
|
|
|
|
三.国防支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
(三)行政事业性收费收入
|
|
|
四.公共安全支出
|
|
24
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
(四)罚没收入
|
|
|
|
五.教育支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||||
(五)国有资源(资产)有偿使用收入
|
|
六.科学技术支出
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
(六)其他收入
|
|
|
|
七.文化体育与传媒支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
二.政府性基金预算拨款收入
|
|
|
八.社会保障和就业支出
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
三.上级补助收入
|
|
|
|
九.医疗卫生与计划生育支出
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
四、事业收入
|
|
|
|
十.节能环保支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
其中:教育收费收入
|
|
|
|
十一.城乡社区支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
五.事业单位经营收入
|
|
|
|
十二.农林水支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
六.下级单位上缴收入
|
|
|
|
十三.交通运输支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
七.其他收入
|
|
|
|
十四.资源勘探信息等支出
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
十五.商业服务业等支出
|
|
||||||
|
|
|
十六.金融支出
|
|
|
|||||
|
|
|
十七.援助其他地区支出
|
|
||||||
|
|
|
十八.国土海洋气象等支出
|
|
||||||
|
|
|
十九.住房保障支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十.粮油物资储备支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十一.预备费
|
|
|
|||||
|
|
|
二十二.其他支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十三.转移性支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十四.债务还本支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十五.债务付息支出
|
|
|
|||||
|
|
|
二十六.债务发行费用支出
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
本 年 收 入 合 计
|
|
24
|
本 年 支 出 合 计
|
|
24
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
八.用事业基金弥补收支差额
|
|
|
二十七.结转下年
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
九.上年结余
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
收 入 总
|
计
|
|
24
|
支 出 总 计
|
|
24
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 7
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|||||
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
使用
|
一般
|
政府
|
上
|
|
事业收入
|
|
|
|
用事
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
及功
|
|
性基
|
级
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
其
|
业基
|
||
|
|
|
|
以前
|
公共
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
能科
|
|
金预
|
补
|
|
|
其中:
|
单位
|
单位
|
他
|
金弥
|
|||
|
|
|
总计
|
年度
|
预算
|
|
金
|
|||||||||
类
|
款
|
项
|
目名
|
算拨
|
助
|
|
|
教育
|
经营
|
上缴
|
收
|
补的
|
||||
|
结余
|
拨款
|
|
额
|
|
|||||||||||
|
|
|
称
|
|
款收
|
收
|
|
|
收费
|
收入
|
收入
|
入
|
收支
|
|||
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
入
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
差额
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
|
法院
|
24
|
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
行政运行(法院)
|
7
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
其他法院支出
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210
|
11
|
01
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
2
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
221
|
2
|
01
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表 8
|
||
|
|
|
|
部门支出总表
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本
|
项目
|
上缴上
|
事业单
|
对下级
|
|
其他
|
科目编码
|
部门及功能科目名称
|
总计
|
位经营
|
单位补
|
|
||||||
支出
|
支出
|
级支出
|
|
支出
|
|||||||
|
|
|
|
|
支出
|
助支出
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
24
|
7
|
17
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
24
|
7
|
17
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
|
法院
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
01
|
行政运行(法院)
|
7
|
7
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
其他法院支出
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
05
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
05
|
99
|
其他行政事业单位离退休支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
01
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
11
|
03
|
公务员医疗补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
|
住房保障支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
2
|
01
|
住房公积金
|
|
|
|
|
|
|
|
7
部门公开表9
部门项目支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科目编码
|
|
|
|
|
|
|
资金来源
|
|
|
|
|
|
||||
部门
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
使用
|
一般
|
政府
|
|
|
事业收入
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
及功
|
|
性基
|
|
|
|
|
事业
|
下级
|
|
|
用事业
|
||
|
|
|
|
以前
|
公共
|
上级
|
|
|
其
|
|
|
|||||
|
|
|
能科
|
总
|
金预
|
|
|
单位
|
单位
|
其他
|
|
基金弥
|
||||
|
|
|
年度
|
预算
|
补助
|
|
金
|
中:
|
|
|||||||
类
|
款
|
项
|
目名
|
计
|
算拨
|
|
经营
|
上缴
|
收入
|
|
补的收
|
|||||
结余
|
拨款
|
收入
|
|
额
|
教育
|
|
||||||||||
|
|
|
称
|
|
款收
|
|
收入
|
收入
|
|
|
支差额
|
|||||
|
|
|
|
资金
|
收入
|
|
|
|
收费
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
公共安全支出
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
|
|
法院
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204
|
05
|
99
|
其他法院支出
|
17
|
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 贵南县人民法院2018 年度部门预算情况说明
一、关于贵南县人民法院2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
贵州南县人民法院2018 年财政拨款收支总预算24万元,比 2017 年增加0万元,收入包括:一般公共预算拨款24万元,政府性基金预算拨款0万元;支出包括:一般公共服务支出24万元。
二、关于贵南县人民法院2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。
贵南县人民法院 2018 年一般公共预算当年拨款24万元,比 2017 年增加0万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务(类)支出24万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1、一般公共服务2018 年预算数为24万元,比 2017 年增加(减少)0万元,增长 %。其中一般公共服务(类)支出24万元,占100%。
三、关于贵南县人民法院2018 年一般公共预算基本支出情况说明
贵南县人民法院2018年一般预算基本支出7万元,人员经费0万元,公用经费7万元,主要包括:办公费7万元;印刷费0万元;水费0万元;电费0万元;邮电费0万元;取暖费0万元;因公出国(境)费0万元;培训费0万元;工会经费0万元;福利费0万元;公务用车运行维护费0万元;其他商品和服务支出0万元。
四、关于贵南县人民法院2018 年“三公”经费预算情况说明
贵南县人民法院2018 年“三公”经费预算数为0万元。2016年起法检两院纳入省级预算单位,由省级统一管理,“三公”经费由省财政厅预算安排,县级财政不再安排。
五、关于贵南县人民法院 2018 年政府性基金预算支出情况的说明
贵南县人民法院2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于贵南县人民法院2018 年部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,贵南县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。贵南县人民法院2018 年收支总预算24万元。
七、关于贵南县人民法院 2018 年部门收入预算情况说明
贵南县人民法院2018 年收入预算24万元,其中:上年结余0万元,占0%;一般公共预算拨款收入24万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;用事业基金弥补收支差额0万元,占0%。
八、关于贵南县人民法院2018年部门支出预算情况说明
海南州中级人民法院 2018 年支出预算24万元,其中:基本支出7万元,占93.2%;项目支出17万元,占6.8%;事业单位经营支出0万元,占0%。
九、关于贵南县人民法院项目支出预算情况的说明
1、贵南县人民法院2018 年项目支出预算数为17万元,比 2017 年增加0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况。
2018 年贵南县人民法院机关运行经费财政拨款预算7万元,比2017 年预算增加0万元,增长 %。
(二)政府采购安排情况。
2018 年贵南县人民法院政府采购预算总额176.36万元,其中:政府采购货物预算71.36万元、政府采购工程预算70万元、政府采购服务预算35万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至 2017 年 12月底,贵南县人民法院共有车辆10辆,其中,省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 50 万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况。
2018 年贵南县人民法院专项均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款17万元。主要为执行救助资金10万元;人民陪审员经费7万元。
第四部分 名词解释
一、收入类
(按单位实际收入情况及 2018 年政府收支分类科目书列举
解释,以下仅供参考)
(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一
般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公
共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性
收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收
入。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取
得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活
动取得的收入。如**收入,**收入……等。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如**收入,
**收入……等。
(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规
定标准或比例缴纳的各项收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经
营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政
拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度
积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变
化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包
括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入
的结转和结余。
二、支出类
(按单位实际预算安排情况及 2018 年政府收支分类科目书
列举解释,以下仅供参考)
(一)一般公共服务(类)**(款)行政运行(项):指××
×部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构
正常运行、开展日常工作的基本支出。如……。
……(按功能科目类、款、项,逐项说明解释)
三、其他
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和
事业发展目标所发生的支出。
(三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
(四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其
辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
生的支出。
(六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公
出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,
因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机
票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费
是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用
费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指
单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管
理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
四、部门专业类名词
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