| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2017-09-29 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 民族、宗教 | 
贵南县卫生和计划生育局2016年度部门决算(事业)
贵南县卫生和计划生育局
2016年度部门决算
(事业)
目 录
第一部分贵南县卫生和计划生育局概况
一、部门职能
二、部门决算单位构成
第二部分贵南县卫生和计划生育局2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分贵南县卫生和计划生育局概况2016年度部门决算情况说明
第四部分名词
第一部分移贵南县卫生和计划生育局概况
一、部门职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订全县卫生工作政策措施,研究提出我县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划,并组织实施。组织实施国家基本药物制度和药物采购、配送、使用的政策措施,负责组织实施和监督管理全县公立医院机构药品集中采购工作。负责食品及相关产品的安全风险评估、预警工作;承担食品卫生许可、餐饮业、食堂等消费环节食品安全监管。研究提出区域卫生规划并组织实施,组织协调全县卫生资源配置。研究制定农村卫生、社区卫生发展规划,依据国家确定的政策措施,指导初级卫生保健规划的实施;依法监督母婴保健工作和专项技术的实施;贯彻落实计划生育政策。贯彻预防为主的方针,开展全民健康教育;落实国家对人民健康危害严重疾病的防治规划,制定并组织实施血吸虫病的防治规划,组织对重大疾病的综合防治。研究、指导医疗机构改革,依法审批医疗机构的设置,组织全县执业医师资格考试及注册,对医疗质量标准和服务规范执行情况进行监督;依法监督管理采供血行为及临床用血质量。依法实施传染病、地方病、职业病防治和食品卫生(保健食品除外)、环境卫生、放射卫生、学校卫生质量监督。管理全县卫生监督执法工作。组织实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订全县卫生人才发展规划;组织实施卫生人员的职业道德规范;协调管理医学教育,提高卫生技术队伍素质。贯彻实施国家卫生机构编制标准和卫生技术人员资格认定标准;制订中藏医事业发展规划,推进中藏医的继承与创新,实行中藏医现代化。负责卫生应急工作,拟订卫生应急预案和政策措施;负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,发布突发公共卫生事件应急处理信息;组织调度全县卫生技术力量做好重大突发事件和自然灾害中的医疗抢救、疫情扑灭工作,防止和控制疾病的蔓延扩散。负责局机关的管理和局属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作,监管局属单位国有资产。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。
二、部门决算单位构成
2016年度决算编制范围包括各级预算单位1个。其中二级预算单位10个(详情见附表)。各级单位年末人数257人,其中在职人员257人。
附表:贵南县卫生和计划生育局二级预算单位情况表
| 
       序号  | 
      
       单位名称  | 
    
| 
       1  | 
      
       贵南县人民医院  | 
    
| 
       2  | 
      
       贵南县藏医院  | 
    
| 
       3  | 
      
       贵南县疾病预防控制中心  | 
    
| 
       4  | 
      
       贵南县计生服务站  | 
    
| 
       5  | 
      
       贵南县塔秀乡卫生院  | 
    
| 
       6  | 
      
       贵南县过马营镇卫生院  | 
    
| 
       7  | 
      
       贵南县茫曲镇卫生院  | 
    
| 
       8  | 
      
       贵南县森多乡卫生院  | 
    
| 
       9  | 
      
       贵南县沙沟乡卫生院  | 
    
| 
       10  | 
      
       贵南县茫拉乡卫生院  | 
    
第二部分贵南县卫生和计划生育局2016年度部门决算报表
      
 
 
 
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开03表  | 
    
| 
       部门:贵南县卫生和计划生育局  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       金额单位:万元  | 
    ||
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       上缴上级支出  | 
      
       经营支出  | 
      
       对附属单位补助支出  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    ||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
    
| 
       合计  | 
      
       5520.67  | 
      
       5222.91  | 
      
       297.76  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       208  | 
      
       社会保障和就业支出  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       20805  | 
      
       行政事业单位离退休  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       210  | 
      
       医疗卫生和计划生育支出  | 
      
       5039.81  | 
      
       4742.05  | 
      
       297.76  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21001  | 
      
       医疗卫生与计划生育管理事务  | 
      
       109.66  | 
      
       109.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100199  | 
      
       其他医院医疗卫生计划生育管理事务支出  | 
      
       109.66  | 
      
       109.66  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21002  | 
      
       公立医院  | 
      
       1760.19  | 
      
       1744.83  | 
      
       15.36  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100201  | 
      
       综合医院  | 
      
       799.48  | 
      
       799.48  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100409  | 
      
       重大公共卫生专项  | 
      
       208.48  | 
      
       208.48  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21000202  | 
      
       中医(民族)医院  | 
      
       448.70  | 
      
       433.35  | 
      
       15.36  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21000299  | 
      
       其他公立医院支出  | 
      
       512.00  | 
      
       512.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21003  | 
      
       基层医疗机构  | 
      
       1883.50  | 
      
       1672.50  | 
      
       211.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100302  | 
      
       乡镇卫生院  | 
      
       1553.70  | 
      
       1342.70  | 
      
       211.00  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100399  | 
      
       其他基层医疗卫生机构支出  | 
      
       329.80  | 
      
       329.80  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21004  | 
      
       公共卫生  | 
      
       1008.84  | 
      
       937.44  | 
      
       71.40  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100401  | 
      
       疾病预防控制机构  | 
      
       172.42  | 
      
       172.42  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100499  | 
      
       其他公共卫生支出  | 
      
       71.40  | 
      
       
  | 
      
       71.40  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       21006  | 
      
       中医药  | 
      
       277.62  | 
      
       277.62  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2100601  | 
      
       中医(民族医)药专项  | 
      
       277.62  | 
      
       277.62  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       财政拨款收入支出决算总表  | 
    |||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开04表  | 
    
| 
       部门:贵南县卫生和计划生育局  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
    ||||||
| 
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
      
       项目(按功能分类)  | 
      
       行次  | 
      
       决算数  | 
    ||
| 
       小计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    |||||
| 
       栏次  | 
      
       
  | 
      
       1  | 
      
       栏次  | 
      
       
  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
    
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       4460.78  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       32  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       33  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       34  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       35  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       36  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒支出  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       38  | 
      
       297.77  | 
      
       2977.77  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       39  | 
      
       4870.25  | 
      
       4870.25  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       40  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       41  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       42  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       43  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       44  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       45  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       46  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       47  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土海洋气象等支出  | 
      
       48  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       49  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       50  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       二十一、其他支出  | 
      
       51  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       二十二、债务还本支出  | 
      
       52  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       二十三、债务付息支出  | 
      
       53  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       本年收入合计  | 
      
       24  | 
      
       4460.78  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       77  | 
      
       5351.10  | 
      
       5351.10  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       78  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       1653.59  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       79  | 
      
       763.27  | 
      
       763.27  | 
      
       
  | 
    
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       27  | 
      
       1653.59  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       80  | 
      
       
  | 
      
       731.27  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       28  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       81  | 
      
       
  | 
      
       32.00  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       29  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       82  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       总计  | 
      
       30  | 
      
       6114.37  | 
      
       总计  | 
      
       83  | 
      
       
  | 
      
       6114.37  | 
      
       
  | 
    
| 
       一般公共预算财政拨款支出决算表  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       公开05表  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       部门:贵南县卫生和计划生育局  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       单位:万元  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       合计  | 
      
       5351.10  | 
      
       5053.34  | 
      
       297.76  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       208  | 
      
       社会保障和就业支出  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       20805  | 
      
       行政事业单位离退休  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       297.77  | 
      
       297.77  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       210  | 
      
       医疗卫生和计划生育支出  | 
      
       4870.25  | 
      
       4572.48  | 
      
       297.76  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21001  | 
      
       医疗卫生与计划生育管理事务  | 
      
       109.66  | 
      
       109.66  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2100199  | 
      
       其他医疗卫生与计划生育管理事务支出  | 
      
       109.66  | 
      
       109.66  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21002  | 
      
       公立医院  | 
      
       1746.99  | 
      
       1731.63  | 
      
       15.36  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2100201  | 
      
       综合医院  | 
      
       799.48  | 
      
       799.481  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21004  | 
      
       公共卫生  | 
      
       916.92  | 
      
       916.92  | 
      
       71.40  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2100202  | 
      
       中医(民族)医院  | 
      
       435.50  | 
      
       420.15  | 
      
       15.36  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2100299  | 
      
       其他公立医院支出  | 
      
       512.00  | 
      
       512.00  | 
      
       
  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       21003  | 
      
       基层医疗卫生机构  | 
      
       1819.06  | 
      
       1608.06  | 
      
       211.00  | 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
       2100302  | 
      
       乡镇卫生院  | 
      
       1524.10  | 
      
       1313.10  | 
      
       211.00  | 
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       2100399  | 
      
       其他基层医疗卫生机构支出  | 
      
       294.96  | 
      
       294.96  | 
      
       
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       2100401  | 
      
       疾病预防控制机构  | 
      
       169.76  | 
      
       169.76  | 
      
       
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       2100408  | 
      
       基本公共卫生服务  | 
      
       556.53  | 
      
       556.53  | 
      
       
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       2100409  | 
      
       重大公共卫生专项  | 
      
       119.22  | 
      
       119.22  | 
      
       
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       2100499  | 
      
       其他公共卫生支出  | 
      
       71.40  | 
      
       
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       71.40  | 
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       21006  | 
      
       中医药  | 
      
       277.62  | 
      
       277.62  | 
      
       
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       2100601  | 
      
       中医(民族医)要专项  | 
      
       277.62  | 
      
       277.62  | 
      
       
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       221  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
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       22102  | 
      
       住房改革支出  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
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       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       183.09  | 
      
       183.09  | 
      
       
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第三部贵南县卫生和计划生育局2016年度部门决算情况说明
一、关于贵南县卫生和计划生育局2016年度部门决算收支总体情况说明
贵南县卫生和计划生育局2016年度收支总决算6367.88万元,比2015年收支总决算增加1050.07万元。主要原因是:政策增资以及加大对公共卫生服务的投入力度。
二、关于贵南县卫生和计划生育局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计4565.58万元,其中:财政拨款收入4460.78万元,占97.70%;其他收入104.80万元,占2.30%。
三、关于2016年度贵南县卫生和计划生育局支出决算情况说明
本年支出合计5520.67万元,其中:基本支出5222.90万元,占94.60%;项目支出297.76万元,占5.40﹪。
四、关于2016年度贵南县卫生和计划生育局财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度贵南县卫生和计划生育局财政拨款收支总决算6114.37万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少81.24万元,减少1.79%,主要原因是:减少对公共卫生服务的投入;财政拨款支出总计增加2021.88万元,增长60.73%,主要原因是:加大对公共卫生服务的以前项目的支出力度。
五、关于2016年度贵南县卫生和计划生育局一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
贵南县卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出5351.10万元,占本年支出合计的96.93%。与2015年相比,财政拨款支出增加2021.88万元,增加 60.73%。主要原因是:加大对公共卫生服务的以前项目的支出力度。
(二)财政拨款支出决算结构情况
贵南县卫生和计划生育局2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:
1、社会保障和就业(类)支出297.77万元,占5.56%,主要用于事业单位干部职工养老保险缴费支出
2、医疗卫生(类)支出4870.25万元,占91.02%,主要用于贵南县卫生和计划生育局医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。
3、住房保障支出(类)支出183.09万元,占3.42%,主要用于贵南县卫生和计划生育局按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4、结转下年763.27万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
(三)财政拨款支出决算的具体情况
2016年度贵南县卫生和计划生育局年度财政拨款支出年初预算为2743.87万元,支出决算为5520.67万元,完成年初预算的201.2%。决算数大于预算数的主要原因是上级财政专项收入支出未纳入年初预算。
六、关于2016年度贵南县卫生和计划生育局一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出5351.10万元,其中:人员经费3052.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费2000.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.62万元,支出决算为5.83万元,完成预算的9.02%.其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算46.14万元,支出决算为5.32万元,完成预算的11.53%;公务接待费预算18.48万元,支出决算为0.51万元,完成预算的2.76%,
(二)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.32万元,占91.3%;公务接待费支出决算0.51万元,占8.7%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关和部属单位出国团组0个,0人次。
2、公务用车购置及运行费支出5.32万元。其中:公务用车购置支出0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行费支出5.32万元,公务用车保有量为24辆。
3、公务接待费支出0.51万元。其中:外事接待支出0万元,接待0批次,0人次;国内公务接待支出0.51万元,接待20批次,接待70人次。
(三)“三公”经费与上年执行情况差异说明
2016年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加0.65万元,公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加0.65万元,主要原因是:油价上涨;公务接待费支出决算数比上年数减少0.27万元,主要原因是厉行节约制度,减少公务接待。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。卫生和计划生育局(事业)2016年度机关运行经费支出0万元,2015年度机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,卫生和计划生育局事业单位共有车辆24辆,其中:其他用车24辆(为我部门及所属单位用于医疗救助、卫生下乡等方面的车辆);单价50万元以上通用设备12台(套),单价100万元以上专用设备1套。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。
六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。
七、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指**机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴,人均标准*元/月。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
十、结余分配:指当年结余的分配情况。主要包括事业单位按规定提取的职工福利基金,交纳所得税、转入事业基金以外的结余分配情况。
十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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