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生效日期: | 2015-08-25 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民族、宗教 |
贵南县委2014年部门决算公开情况
中共贵南县委办公室2014年度部门决算 中共贵南县委办公室2014年部门决算公开目录 第一部分 县委办部门概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 县委办2014年度部门决算表 一、财决01表《收入支出决算总表》; 二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》; 三、财决02表《收入支出决算表》; 四、财决05表《支出决算明细表》; 五、财决06表《项目收入支出决算表》。 第三部分 县委办2014年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 贵南县委办部门概况 一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能) 1、围绕县委中心工作,组织力量对全县经济、政治、文化、党建等全局性、战略性重大问题进行调查研究,提出意见和建议供县委决策参考,当好县委的参谋助手。 2、负责起草、办理县委文电、报告、领导同志的讲话稿和县委办公室文电及其上报下达的文电、材料。 3、负责县委各类重要会议、县委常委集体活动和县委负责同志召集会议的会务工作及服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作。 4、负责向中央、省委、市委和县委综合反映重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为乡镇党委和县委各部门、县直各党委(党组)提供信息服务。 5、负责对中央、省委、市委和县委重大部署、决策贯彻执行情况的督促检查;承担中央、省委、市委和县委交办的重要事项和重要指示的查办,并及时反映情况。 6、承办中央、省委、市委和县委文件、电报的收发、登记、分发、催办、传阅、清退、立卷和归档等文档处理工作和文件的传递工作。 7、负责全县党委系统密码通讯和密码管理工作;承担县党政领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作。 8、管理县委保密委员会办公室暨国家保密局;承担全县保密工作。 9、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、人武部及上下左右联络协调工作。 10、负责县委值班工作,及时向县委领导报告重要情况,并协调处理各部门向县委反映的重要情况。 11、负责县委领导同志外出的联系、服务工作以及党委办公室系统的工作联系、交流工作。 12、负责县委办公室机关党的建设、思想政治工作、组织人事工作、老干部工作和相关行政事务工作。 13、承担县委交办的其他有关工作。 二、 部门决算单位构成 2014年度决算编制范围包括各级预算单位16个。其中二级预算单位15个(详情见附表)。各级单位年末人数249人,其中在职人员249人,离休人员无,退休人员无,其他人员无。 附表:县委办所属二级预算单位情况表 序 号单位名称1贵南县委办公室2贵南县政协3贵南县委组织部4贵南县委宣传部5贵南县委统战部6贵南县宗教局7贵南县纪委8贵南县政法委9贵南县司法局10贵南县总工会11贵南县妇联12贵南县团委13贵南县委党校14贵南县档案局15贵南县文明办 第二部分 县委办2014年度部门决算表 附件五张表 收入支出决算总表 财决01表编制单位:中共贵南县委办公室 2014年度 金额单位:元收入支出项目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数决算数栏次 12栏次 34栏次 56一、财政拨款收入118,422,000.0025,643,150.18一、一般公共服务支出3711,910,000.0017,248,654.20一、基本支出6018,422,000.0025,182,532.12 其中:政府性基金20.00200,000.00二、外交支出380.000.00 人员经费6110,328,500.0011,761,997.32二、上级补助收入30.000.00三、国防支出390.000.00 日常公用经费628,093,500.0013,420,534.80三、事业收入40.000.00四、公共安全支出401,560,200.002,856,621.60二、项目支出630.000.00四、经营收入50.000.00五、教育支出41845,800.00757,426.00 基本建设类项目640.000.00五、附属单位上缴收入60.000.00六、科学技术支出420.000.00 行政事业类项目650.000.00六、其他收入70.000.00七、文化体育与传媒支出430.000.00三、上缴上级支出660.000.00 8 八、社会保障和就业支出443,093,500.002,960,780.32四、经营支出670.000.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出450.000.00五、对附属单位补助支出680.000.00 10 十、节能环保支出460.000.00 69 11 十一、城乡社区支出470.000.00支出经济分类70—— 12 十二、农林水支出480.00450,900.00基本支出和项目支出合计71—25,182,532.12 13 十三、交通运输支出490.000.00 工资福利支出72—10,174,184.00 14 十四、资源勘探信息等支出500.000.00 商品和服务支出73—10,114,534.80 15 十五、商业服务业等支出510.000.00 对个人和家庭的补助74—1,587,813.32 16 十六、金融支出520.000.00 对企事业单位的补贴75—0.00 17 十七、援助其他地区支出530.000.00 赠与76—0.00 18 十八、国土海洋气象等支出540.000.00 债务利息支出77—0.00 19 十九、住房保障支出551,012,500.00908,150.00 基本建设支出78—0.00 20 二十、粮油物资储备支出560.000.00 其他资本性支出79—3,306,000.00 21 二十一、国债还本付息支出570.000.00 贷款转贷及产权参股80—0.00 22 二十二、其他支出580.000.00 其他支出81—0.00 23 59 82 本年收入合计2418,422,000.0025,643,150.18本年支出合计8318,422,000.0025,182,532.12 用事业基金弥补收支差额250.000.00 结余分配84—0.00 年初结转和结余260.00848,881.94 交纳所得税85—0.00 基本支出结转27—848,881.94 提取职工福利基金86—0.00 项目支出结转和结余28—0.00 转入事业基金87—0.00 经营结余29—0.00 其他88—0.00 30 年末结转和结余890.001,309,500.00 31 基本支出结转90—1,309,500.00 32 项目支出结转和结余91—0.00 33 经营结余92—0.00 34 93 35 94 总计3618,422,000.0026,492,032.12总计9518,422,000.0026,492,032.12 财政拨款收入支出决算总表 财决02表编制单位:中共贵南县委办公室 金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转合计基本支出结转合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余小计其中:基本建设资金结转和结余类款项栏次1267891819202122合计848,881.94848,881.9425,643,150.1825,182,532.121,309,500.001,309,500.001,309,500.001,309,500.000.000.000.00201一般公共服务支出403,491.00403,491.0017,330,763.2017,248,654.20485,600.00485,600.00485,600.00485,600.000.000.000.0020102政协事务0.000.002,204,762.802,184,762.8020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.002010201 行政运行0.000.001,783,562.801,783,562.800.000.000.000.000.000.000.002010204 政协会议0.000.00286,200.00286,200.000.000.000.000.000.000.000.002010205 委员视察0.000.00115,000.00115,000.000.000.000.000.000.000.000.002010299 其他政协事务支出0.000.0020,000.000.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.0020111纪检监察事务47,974.0047,974.001,890,934.601,938,908.600.000.000.000.000.000.000.002011101 行政运行47,974.0047,974.001,890,934.601,938,908.600.000.000.000.000.000.000.0020124宗教事务34,010.0034,010.00797,155.00811,165.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.002012401 行政运行0.000.00797,155.00777,155.0020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.002012499 其他宗教事务支出34,010.0034,010.000.0034,010.000.000.000.000.000.000.000.0020126档案事务0.000.00763,263.00726,563.0036,700.0036,700.0036,700.0036,700.000.000.000.002012601 行政运行0.000.00738,263.00701,563.0036,700.0036,700.0036,700.0036,700.000.000.000.002012604 档案馆0.000.0025,000.0025,000.000.000.000.000.000.000.000.0020129群众团体事务107,507.00107,507.004,143,767.804,241,274.8010,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.002012901 行政运行107,507.00107,507.004,143,767.804,241,274.8010,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.000.000.0020131党委办公厅(室)及相关机构事务0.000.002,392,804.802,392,804.800.000.000.000.000.000.000.002013101 行政运行0.000.002,342,804.802,342,804.800.000.000.000.000.000.000.002013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0.000.0050,000.0050,000.000.000.000.000.000.000.000.0020132组织事务0.000.002,054,446.401,811,546.40242,900.00242,900.00242,900.00242,900.000.000.000.002013201 行政运行0.000.001,974,446.401,811,546.40162,900.00162,900.00162,900.00162,900.000.000.000.002013299 其他组织事务支出0.000.0080,000.000.0080,000.0080,000.0080,000.0080,000.000.000.000.0020133宣传事务114,000.00114,000.00997,739.401,111,739.400.000.000.000.000.000.000.002013301 行政运行0.000.00997,739.40997,739.400.000.000.000.000.000.000.002013399 其他宣传事务支出114,000.00114,000.000.00114,000.000.000.000.000.000.000.000.0020134统战事务100,000.00100,000.001,846,773.801,840,773.80106,000.00106,000.00106,000.00106,000.000.000.000.002013401 行政运行0.000.001,095,773.801,095,773.800.000.000.000.000.000.000.002013499 其他统战事务支出100,000.00100,000.00751,000.00745,000.00106,000.00106,000.00106,000.00106,000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出0.000.00239,115.60189,115.6050,000.0050,000.0050,000.0050,000.000.000.000.002013601 行政运行0.000.00239,115.60189,115.6050,000.0050,000.0050,000.0050,000.000.000.000.00204公共安全支出115,582.00115,582.002,862,039.602,856,621.60121,000.00121,000.00121,000.00121,000.000.000.000.0020406司法115,582.00115,582.002,862,039.602,856,621.60121,000.00121,000.00121,000.00121,000.000.000.000.002040601 行政运行0.000.002,054,135.602,034,135.6020,000.0020,000.0020,000.0020,000.000.000.000.002040604 基层司法业务0.000.0023,400.0023,400.000.000.000.000.000.000.000.002040605 普法宣传0.000.0078,000.0078,000.000.000.000.000.000.000.000.002040606 律师公证管理62,582.0062,582.00367,104.00429,686.000.000.000.000.000.000.000.002040607 法律援助0.000.0083,400.0083,400.000.000.000.000.000.000.000.002040699 其他司法支出53,000.0053,000.00256,000.00208,000.00101,000.00101,000.00101,000.00101,000.000.000.000.00205教育支出0.000.00757,426.00757,426.000.000.000.000.000.000.000.0020508进修及培训0.000.00757,426.00757,426.000.000.000.000.000.000.000.002050802 干部教育0.000.00757,426.00757,426.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出329,808.94329,808.942,630,971.382,960,780.320.000.000.000.000.000.000.0020802民政管理事务0.000.002,561,000.002,561,000.000.000.000.000.000.000.000.002080208 基层政权和社区建设0.000.002,561,000.002,561,000.000.000.000.000.000.000.000.0020807就业补助329,808.94329,808.9469,971.38399,780.320.000.000.000.000.000.000.002080706 小额担保贷款贴息329,808.94329,808.9469,971.38399,780.320.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出0.000.00953,800.00450,900.00502,900.00502,900.00502,900.00502,900.000.000.000.0021307农村综合改革0.000.00953,800.00450,900.00502,900.00502,900.00502,900.00502,900.000.000.000.002130705 对村民委员会和村党支部的补助0.000.00953,800.00450,900.00502,900.00502,900.00502,900.00502,900.000.000.000.00221住房保障支出0.000.00908,150.00908,150.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出0.000.00908,150.00908,150.000.000.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金0.000.00908,150.00908,150.000.000.000.000.000.000.000.00229其他支出0.000.00200,000.000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.000.000.000.0022960彩票公益金安排的支出0.000.00200,000.000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.000.000.000.002296004 用于教育事业的彩票公益金支出0.000.00200,000.000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.000.000.000.00 支出决算明细表 编制单位:中共贵南县委办公室 项目合计工资福利支出商品和服务支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费水费电费邮电费取暖费差旅费维修(护)费类款项栏次12345610111213161718192123合计25,182,532.1210,174,184.001,920,388.006,986,924.00846,400.0072,552.00347,920.0010,114,534.801,608,715.34890,614.19120.00400.0082,995.206,510.00523,059.88462,519.89201一般公共服务支出17,248,654.207,934,645.001,518,328.005,425,570.00657,000.0058,612.00275,135.008,289,126.201,048,298.95735,393.190.000.0069,475.000.00447,821.48397,902.1920102政协事务2,184,762.801,111,612.00233,865.00753,903.0089,800.00855.0033,189.001,073,150.80258,178.7037,131.680.000.001,031.000.00170,869.80138,035.002010201 行政运行1,783,562.801,111,612.00233,865.00753,903.0089,800.00855.0033,189.00671,950.80141,127.7024,550.480.000.001,031.000.0080,883.00128,360.002010204 政协会议286,200.000.000.000.000.000.000.00286,200.0082,051.0012,581.200.000.000.000.0067,583.809,675.002010205 委员视察115,000.000.000.000.000.000.000.00115,000.0035,000.000.000.000.000.000.0022,403.000.0020111纪检监察事务1,938,908.601,309,543.00245,386.00915,815.00100,000.0012,360.0035,982.00629,365.6080,072.0014,390.290.000.0013,017.000.0062,881.0762,103.002011101 行政运行1,938,908.601,309,543.00245,386.00915,815.00100,000.0012,360.0035,982.00629,365.6080,072.0014,390.290.000.0013,017.000.0062,881.0762,103.0020124宗教事务811,165.00584,941.00108,362.00404,685.0047,600.003,475.0020,819.00226,224.0061,449.5819,188.000.000.00844.000.0013,708.000.002012401 行政运行777,155.00584,941.00108,362.00404,685.0047,600.003,475.0020,819.00192,214.0027,439.5819,188.000.000.00844.000.0013,708.000.002012499 其他宗教事务支出34,010.000.000.000.000.000.000.0034,010.0034,010.000.000.000.000.000.000.000.0020126档案事务726,563.00573,533.00119,080.00388,342.0047,600.000.0018,511.00153,030.0066,986.0016,858.020.000.001,062.000.0010,356.0018,417.002012601 行政运行701,563.00573,533.00119,080.00388,342.0047,600.000.0018,511.00128,030.0041,986.0016,858.020.000.001,062.000.0010,356.0018,417.002012604 档案馆25,000.000.000.000.000.000.000.0025,000.0025,000.000.000.000.000.000.000.000.0020129群众团体事务4,241,274.80895,604.00172,080.00606,529.0081,100.003,366.0032,529.003,345,670.80119,600.6817,500.000.000.006,596.000.0032,030.5056,182.002012901 行政运行4,241,274.80895,604.00172,080.00606,529.0081,100.003,366.0032,529.003,345,670.80119,600.6817,500.000.000.006,596.000.0032,030.5056,182.0020131党委办公厅(室)及相关机构事务2,392,804.801,297,603.00231,005.00872,805.00104,300.0023,448.0066,045.00815,318.80174,593.00117,372.000.000.0038,855.000.0045,989.3237,230.002013101 行政运行2,342,804.801,297,603.00231,005.00872,805.00104,300.0023,448.0066,045.00765,318.80139,593.00102,372.000.000.0038,855.000.0045,989.3237,230.002013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出50,000.000.000.000.000.000.000.0050,000.0035,000.0015,000.000.000.000.000.000.000.0020132组织事务1,811,546.401,044,857.00196,303.00719,466.0097,500.00912.0030,676.00766,689.40145,132.008,949.000.000.003,182.000.0032,092.000.002013201 行政运行1,811,546.401,044,857.00196,303.00719,466.0097,500.00912.0030,676.00766,689.40145,132.008,949.000.000.003,182.000.0032,092.000.0020133宣传事务1,111,739.40327,244.0063,850.00226,062.0027,200.000.0010,132.00784,495.4083,758.00479,351.200.000.003,000.000.0014,081.200.002013301 行政运行997,739.40327,244.0063,850.00226,062.0027,200.000.0010,132.00670,495.4083,758.00365,351.200.000.003,000.000.0014,081.200.002013399 其他宣传事务支出114,000.000.000.000.000.000.000.00114,000.000.00114,000.000.000.000.000.000.000.0020134统战事务1,840,773.80623,838.00115,871.00423,285.0048,300.0014,196.0022,186.00471,935.8052,105.9923,385.000.000.001,088.000.0053,058.9985,935.192013401 行政运行1,095,773.80623,838.00115,871.00423,285.0048,300.0014,196.0022,186.00471,935.8052,105.9923,385.000.000.001,088.000.0053,058.9985,935.192013499 其他统战事务支出745,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020136其他共产党事务支出189,115.60165,870.0032,526.00114,678.0013,600.000.005,066.0023,245.606,423.001,268.000.000.00800.000.0012,754.600.002013601 行政运行189,115.60165,870.0032,526.00114,678.0013,600.000.005,066.0023,245.606,423.001,268.000.000.00800.000.0012,754.600.00204公共安全支出2,856,621.601,597,306.00278,202.001,128,005.00135,000.006,424.0049,675.001,259,315.60489,106.39142,121.000.000.0012,743.200.0073,838.4064,617.7020406司法2,856,621.601,597,306.00278,202.001,128,005.00135,000.006,424.0049,675.001,259,315.60489,106.39142,121.000.000.0012,743.200.0073,838.4064,617.702040601 行政运行2,034,135.601,259,002.00224,630.00897,434.0097,500.001,470.0037,968.00775,133.60312,800.2041,161.000.000.009,495.600.0057,809.980.002040604 基层司法业务23,400.000.000.000.000.000.000.0023,400.009,477.883,920.000.000.000.000.005,148.004,854.122040605 普法宣传78,000.000.000.000.000.000.000.0078,000.0017,587.0031,000.000.000.000.000.001,395.4213,017.582040606 律师公证管理429,686.00338,304.0053,572.00230,571.0037,500.004,954.0011,707.0091,382.004,241.3110,120.000.000.003,247.600.005,896.0046,746.002040607 法律援助83,400.000.000.000.000.000.000.0083,400.0060,000.0010,600.000.000.000.000.003,589.000.002040699 其他司法支出208,000.000.000.000.000.000.000.00208,000.0085,000.0045,320.000.000.000.000.000.000.00205教育支出757,426.00642,233.00123,858.00433,349.0054,400.007,516.0023,110.00115,193.0071,310.0013,100.00120.00400.00777.006,510.001,400.000.0020508进修及培训757,426.00642,233.00123,858.00433,349.0054,400.007,516.0023,110.00115,193.0071,310.0013,100.00120.00400.00777.006,510.001,400.000.002050802 干部教育757,426.00642,233.00123,858.00433,349.0054,400.007,516.0023,110.00115,193.0071,310.0013,100.00120.00400.00777.006,510.001,400.000.00208社会保障和就业支出2,960,780.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020802民政管理事务2,561,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080208 基层政权和社区建设2,561,000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0020807就业补助399,780.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080706 小额担保贷款贴息399,780.320.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00213农林水支出450,900.000.000.000.000.000.000.00450,900.000.000.000.000.000.000.000.000.0021307农村综合改革450,900.000.000.000.000.000.000.00450,900.000.000.000.000.000.000.000.000.002130705 对村民委员会和村党支部的补助450,900.000.000.000.000.000.000.00450,900.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出908,150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出908,150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210201 住房公积金908,150.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
项目收入支出决算表 财决06表编制单位:中共贵南县委办公室 2014年度 金额单位:元项目资金来源支出数用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余财政拨款财政专户管理资金其他资金合计财政拨款财政专户管理资金其他资金合计其中:财政拨款结转和结余小计其中:财政拨款结转和结余小计财政拨款结转财政拨款结余类款项栏次12345678910111213141516合计 注:本表为自动生成表。 第三部分 县委办2014年度部门决算情况说明 一、关于县委办2014年度部门决算收支情况总体说明 县委办2014年度收支总决算2649.2万元,比2013年收支总决算增347.1万元。主要原因是:一是2014年县委部门编制增加,二是政府安排用于教育事业的彩票公益基金款20万元。其中: (一)收入总计2564.31万元。包括: 1、财政拨款收入2564.31万元,为省财政当年拨付资金。 2、上年结转和结余84.89万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 (二)支出总计2518.25 万元。包括: 1、一般公共服务(类)支出2283.73万元,主要用于县委及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。 2、教育(类)支出75.74万元,主要用于县委党校及所属院校和干部教育单位教学等方面的支出。 3、社会保障和就业(类)支出67.96万元,主要用于县委开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服务所发生的工作支出。 4、住房保障支出(类)支出90.82万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 5、结转下年130.95万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 二、 关于县委办2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算变化情况。县委办2014年度财政拨款支出2518.25万元。2014年决算数比2013年增加301.04万元,主要原因:是基层政权和社区建设256.1万元全部竣工支付工程款 (二)财政拨款支出决算构成情况。2014年县委财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出2283.73万元,占90.7%;社会保障和就业(类)支出67.96万元,占2.7%;教育(类)支出75.74万元,占3%;住房保障支出(类)支出90.82万元,占3.6%; 第四部分 名词解释 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。 (三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。 (六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。 (九)一般公共服务(类)档案事务(款):指党委机关档案管理方面的支出。 (十)教育(类) 干部教育(款) 1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。 2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。 (十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。 (十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。 (十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于 科技业务管理、培训方面的支出。 (十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。 (十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出 (款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。 (十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) (1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。 (3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。 (4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。 (十七)医疗卫生(类)公立医院(款) 1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。 2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。 (十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款) 1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。 (十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 (二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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