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生效日期: | 2013-11-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 民族、宗教 |
1.塔秀乡政府2012年收支决算总表 2.塔秀乡政府2012年支出决算分类汇总表 3.塔秀乡政府2012年支出决算总表
塔秀乡政府2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 319.66 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 229.08 | 一.工资福利支出 | 158.08 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 64.00 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 82.58 | |||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | ||||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 14.55 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | 15.00 | ||||
六.其他支出 | 十一.城乡社区补助 | 11.86 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
十二.农林水事务 | 64.17 | ||||||
本年收入合计 | 319.66 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 319.66 | 本年支出合计 | 319.66 | |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
十.上年结余 | |||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收入总计 | 319.66 | 支出总计 | 支出总计 | 319.66 | 支出总计 | 319.66 |
塔秀乡政府2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 319.66 | ||||||||||||||||
201 | 02 | 01 | 政协事务 | 0.40 | |||||||||||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 164.37 | |||||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 46.71 | |||||||||||||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 15.00 | |||||||||||||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 2.60 | |||||||||||||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 3.86 | |||||||||||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | |||||||||||||
213 | 07 | 05 | 村民委员会和党支部支出 | 64.17 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.55 | |||||||||||||
塔秀乡政府2012年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | 总计 | 319.66 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 02 | 01 | 政协事务 | 0.40 | 0.40 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 164.37 | 164.37 | |||
201 | 03 | 03 | 机关服务 | 46.71 | 46.71 | |||
201 | 06 | 07 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | |||
2012499 | 其他宗教事务支出 | 2.60 | 2.26 | |||||
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区事务支出 | 3.86 | 3.86 | |||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 8.00 | 8.00 | |||
213 | 07 | 05 | 村民委员会和党支部支出 | 64.17 | 64.17 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 14.55 | 14.55 | |||
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