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生效日期: 2017-03-07 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

2017年度森多镇人民政府部门预算

来源: 发布时间:2017-03-07 浏览次数: 【字体:

2017年度森多镇人民政府部门预算

 

  

第一部分  xxx概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  xxx2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 森多镇政府部门概况及部门预算编制情况说明

 

一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

1、 主要职能:通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。(一)宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。(二)发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。(三)加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。(四)发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和美丽乡村建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。(五)加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。

 

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1单位年末人数,32人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员9,遗嘱人员10人

             

三、部门预算情况说明

森多镇人民政府部门本年度预算总收入为559.88万元,比上年增加47.99 万元,增长的主要原因是职工工资、津贴补贴、人大代表工作经费等增加。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算559.88万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出449.46万元,社会保障和就业支出51.37万元,城乡社区支出20.23万元,农林水支出8万元,住房保障支出30.82万元。

第二部分  森多镇人民政府2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:森多镇人民政府                                                                                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

559.88 

一、一般公共服务支出

35

449.46 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

51.37 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

20.23 

 

12

 

十二、农林水支出

46

8 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

30.82 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

559.88 

   本年支出合计

58

 559.88

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

559.88 

总计

68

 559.88

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:森多镇人民政府                                                                                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

559.88 

559.88 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.46

449.46

 

 

 

 

 

20101

人大事务

12.20

12.20

 

 

 

 

 

2010101

行政运行

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2010108

代表工作

11.2

11.2

 

 

 

 

 

20102

政协事务

0.60

0.60

 

 

 

 

 

2010201

行政运行

0.60

0.60

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.66

433.66

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

305.46

305.46

 

 

 

 

 

2010303

机关服务

128.20

128.20

 

 

 

 

 

20129

群体团体事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2012901

行政运行

3.00

3.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.37

51.37

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

2080201

行政运行

2.00

2.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.85

48.85

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.85

48.85

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

30.23

30.23

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

9.60

9.60

 

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.60

9.60

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施

3.00

3.00

 

 

 

 

 

213

农林水支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 

21301

农业

8.00

8.00

 

 

 

 

 

2130122

农业结构调整补贴

8.00

8.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

30.82

30.82

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.82

30.82

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.82

30.82

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

559.88 

514.48 

45.4 

 

 

 

201

一般公共服务支出

449.46

426.66 

22.80

 

 

 

20101

人大事务

12.20

 

12.20

 

 

 

2010101

行政运行

1.00

 

1.00

 

 

 

2010108

代表工作

11.20

 

11.20

 

 

 

20102

政协事务

0.60

 

0.60

 

 

 

2010201

行政运行

0.60

 

0.60 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.66

426.66 

7.00

 

 

 

2010301

行政运行

305.46

298.46

7.00 

 

 

 

2010303

机关服务

128.20

128.20 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

3.00

 

3.00 

 

 

 

2012901

行政运行

3.00

 

3.00 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

51.37

49.37

2.00

 

 

 

20802

民政管理事务

2.00

 

2.00

 

 

 

2080201

行政运行

2.00

 

2.00

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

48.85

48.85

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.85

48.85

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

 

 

 

 

212

城乡社区支出

20.23

7.63

12.60

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

9.60

 

9.60

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.60

 

9.60

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

3.00

 

3.00

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施

3.00

 

3.00

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

2120501

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

 

 

 

213

农林水支出

8.00

 

8.00

 

 

 

21301

农业

8.00

 

8.00

 

 

 

2130122

农业结构调整补贴

8.00

 

8.00

 

 

 

221

住房保障支出

30.82

30.82

 

 

 

 

22102

住房改革支出

30.82

30.82

 

 

 

 

2210201

住房公积金

30.82

30.82

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

45.4 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

22.80

 

 

 

 

20101

人大事务

 

12.20

 

 

 

 

2010101

行政运行

 

1.00

 

 

 

 

2010108

代表工作

 

11.20

 

 

 

 

20102

政协事务

 

0.60

 

 

 

 

2010201

行政运行

 

0.60 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

7.00

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

7.00 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

3.00 

 

 

 

 

2012901

行政运行

 

3.00 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

2.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

2.00

 

 

 

 

2080201

行政运行

 

2.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

12.60

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

9.60

 

 

 

 

2120199

其他城乡社区管理事务支出

 

9.60

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

3.00

 

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施

 

3.00

 

 

 

 

213

农林水支出

 

8.00

 

 

 

 

21301

农业

 

8.00

 

 

 

 

2130122

农业结构调整补贴

 

8.00

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

559.88 

一、一般公共服务支出

31

449.46 

449.46 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

51.37 

51.37 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

20.23 

20.23 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

8 

8 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

30.82 

30.82 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

559.88 

本年支出合计

77

559.88 

559.88 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

559.88 

总计

83

559.88 

559.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

559.88 

514.48 

45.4 

201

一般公共服务支出

449.46

426.66 

22.80

20101

人大事务

12.20

 

12.20

2010101

行政运行

1.00

 

1.00

2010108

代表工作

11.20

 

11.20

20102

政协事务

0.60

 

0.60

2010201

行政运行

0.60

 

0.60 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

433.66

426.66

7.00

2010301

行政运行

305.46

298.46

7.00

2010303

机关服务

128.20

128.20 

 

20129

群众团体事务

3.00

 

3.00 

2012901

行政运行

3.00

 

3.00 

 208

社会保障和就业支出

51.37

49.37

2.00

20802

民政管理事务

2.00

 

2.00

2080201

行政运行

2.00

 

2.00

20805

行政事业单位离退休

48.85

48.85

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

48.85

48.85

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.52

0.52

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.52

0.52

 

212

城乡社区支出

20.23

7.63

12.6

21201

城乡社区管理事务

9.6

 

9.60

2120199

其他城乡社区管理事务支出

9.6

 

9.60

21203

城乡社区公共设施

3.00

 

3.00

2120399

其他城乡社区公共设施

3.00

 

3.00

21205

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

2120501

城乡社区环境卫生

7.63

7.63

 

213

农林水支出

8.00

 

8.00

21301

农业

8.00

 

8.00

2130122

农业结构调整补贴

8.00

 

8.00

221

住房保障支出

30.82

30.82

 

22102

住房改革支出

30.82

30.82

 

2210201

住房公积金

30.82

30.82

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

514.48 

433.1 

81.38 

301

工资福利支出

397.56 

397.56 

 

30101

基本工资

245.01 

245.01 

 

30102

津贴补贴

11.84 

11.84 

 

30103

奖金

37.2 

     37.2 

 

30104

社会保障缴费

44.47 

44.47 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

59.04 

59.04 

 

302

商品和服务支出

81.38 

 

81.38 

30201

办公费

4 

 

4 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.5 

 

1.5 

30206

电费

2 

 

2 

30207

邮电费

1 

 

1 

30208

取暖费

8 

 

8 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

3 

 

3 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

3 

 

3 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

2 

 

2 

30216

培训费

1 

 

1 

30217

公务接待费

2 

 

2 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

6.38 

 

6.38 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

47.5 

 

47.5 

303

对个人和家庭的补助

35.54 

35.54 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

4.72 

4.72 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

30.82 

30.82 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开08

部门:森多镇人民政府                                                                                  金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

45.4 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

22.80

 

 

 

 

20101

人大事务

 

12.20

 

 

 

 

20102

政协事务

 

0.60

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

7.00

 

 

 

 

20129

群众团体事务

 

3.00 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

2.00

 

 

 

 

20802

民政管理事务

 

2.00

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

12.60

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

 

9.60

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

 

3.00

 

 

 

 

213

农林水支出

 

8.00

 

 

 

 

21301

农业

 

8.00

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:森多镇人民政府                                                                                   金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

8.38

 

2

 

6.38

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排8.38万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于主要用于省州县检查工作、验收项目和正常过程中发生的用餐费。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,拟安排公务用车运行费支出预算6.38万元,公务用车2辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

 

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