索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2017-03-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
2017年度茫曲镇人民政府部门预算
2017年度茫曲镇人民政府部门预算
目 录
第一部分 茫曲镇人民政府概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 茫曲镇人民政府2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 茫曲镇人民政府部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众,切实履行发展经济、社会管理、公共服务、维护社会稳定的职能。努力把工作重点放在转变政府职能,加强党的领导,加强基层政权建设,建立廉洁高效、运转协调、行为规范的服务型政府。一是宣传法律政策,促进村民自治。贯彻执行法律法规,落实党和国家的方针、政策,坚持依法行政,推进乡镇民主政治发展,加强基层党组织建设。二是发展农村经济,增加农民收入。组织指导农业和农村经济结构调整,加强农业综合生产能力建设;健全农业社会化服务体系,完善农业支持保护体系,推进农业现代化;支持保护农民兴办各种经济组织,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移,增加农民收入,不断提高人民生活水平。三是加强社会管理,创造良好环境。规范农村集体经济管理,推进政务、村务公开;抓好人口和计划生育工作,保障妇女儿童合法权益;加强安全生产和公共安全,组织抢险救灾、优抚救助,及时上报和处置重大社情、疫情、险情,保护人民群众的生命财产安全。四是发展公益事业,提供公共服务。搞好乡村公共设施建设和小城镇建设,开展社会保障服务;发展科教文卫事业,提供经济发展和社会进步的信息服务,促进精神文明建设。五是加强综合治理,维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾,接待上访群众,处理群体性突发事件,保证社会公正,维护社会秩序和社会稳定。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数38人,其中在职人员38人。
三、部门预算情况说明
茫曲镇部门本年度预算总收入为1045.36万元,比上年增加 6.6万元,增长的主要原因是职工津贴补贴和人大代表工作经费增加等。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算1045.36万元,比上年增加6.6万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出706.23万元,社会保障和就业支出101万元,城乡社区支出172.15万元,住房保障支出65.98万元。
第二部分 茫曲镇人民政府2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1045.36 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
706.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
101 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
172.15 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
65.98 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
1045.36 |
本年支出合计 |
58 |
1045.36 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
1045.36 |
总计 |
68 |
1045.36 |
部门收入总表
公开02表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1045.36 |
1045.36 |
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
706.23 |
706.23 |
|
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
6.20 |
6.20 |
|
|
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
690.43 |
690.43 |
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
501.51 |
501.51 |
|
|
251.81 |
|
|
||
20103 |
机关服务 |
188.92 |
188.92 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
3.00 |
|
3.00 |
3.00 |
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
101.00 |
101.00 |
164.14 |
164.14 |
164.14 |
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
2.00 |
107.10 |
107.10 |
107.10 |
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
2.00 |
2.00 |
107.10 |
107.10 |
107.10 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
97.30 |
97.30 |
57.04 |
57.04 |
57.04 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.70 |
94.70 |
57.04 |
57.04 |
57.04 |
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.60 |
2.60 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.70 |
1.70 |
9.50 |
9.50 |
9.50 |
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.70 |
1.70 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
172.15 |
172.15 |
8.50 |
8.50 |
8.50 |
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
172.15 |
172.15 |
48.22 |
48.22 |
48.22 |
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
172.15 |
172.15 |
48.22 |
48.22 |
48.22 |
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1045.36 |
989.16 |
56.2 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
706.23 |
690.43 |
15.8 |
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
12.20 |
|
12.2 |
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
6.20 |
|
6.20 |
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
690.43 |
690.43 |
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
501.51 |
501.51 |
|
|
|
|
||
20103 |
机关服务 |
188.92 |
188.92 |
|
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
101.00 |
|
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.00 |
99.00 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.70 |
94.7 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.60 |
2.6 |
|
|
|
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.70 |
1.7 |
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.70 |
1.7 |
0 |
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
65.98 |
65.98 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
56.2 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
15.8 |
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
|
12.2 |
|
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
|
6.00 |
|
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
|
6.20 |
|
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1045.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
706.23 |
706.23 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0 |
0 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
101 |
101 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
172.15 |
172.15 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
65.98 |
65.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
1045.36 |
本年支出合计 |
77 |
1045.36 |
1045.36 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
1045.36 |
总计 |
83 |
1045.36 |
1045.36 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1045.36 |
989.16 |
56.2 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
706.23 |
690.43 |
12.2 |
||
20101 |
人大事务 |
12.20 |
|
12.20 |
||
2010101 |
行政运行 |
6.00 |
|
6.00 |
||
2010108 |
代表工作 |
6.20 |
|
6.20 |
||
20102 |
政协事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
2010201 |
行政运行 |
0.60 |
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
690.43 |
690.43 |
|
||
2010301 |
行政运行 |
501.51 |
501.51 |
|
||
20103 |
机关服务 |
188.92 |
188.92 |
|
||
20129 |
群众团体事务 |
3.00 |
|
3.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
3.00 |
|
3.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
101.00 |
99 |
2.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
2080201 |
行政运行 |
2.00 |
|
2.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
99.00 |
99.00 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.70 |
94.7 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.60 |
2.6 |
|
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1.70 |
1.7 |
|
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1.70 |
1.7 |
0 |
||
212 |
城乡社区支出 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
172.15 |
133.75 |
38.4 |
||
221 |
住房保障支出 |
65.98 |
65.98 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
989.16 |
917.16 |
72 |
|
201 |
工资福利支出 |
843.63 |
843.63 |
|
201 |
|
610.88 |
610.88 |
|
20103 |
|
610.88 |
610.88 |
|
2010301 |
行政运行 |
421.96 |
421.96 |
|
2010303 |
机关服务 |
188.92 |
188.92 |
|
20805 |
|
99.00 |
99.00 |
|
2080505 |
|
97.30 |
97.30 |
|
2080506 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
94.70 |
94.70 |
|
302 |
商品和服务支出 |
72 |
|
72 |
30201 |
办公费 |
32.00 |
|
32.00 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
1.80 |
|
1.80 |
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
30207 |
邮电费 |
1.80 |
|
1.80 |
30208 |
取暖费 |
9.60 |
|
9.60 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
|
2.00 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
2.00 |
|
2.00 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
|
2.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
|
4.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.8 |
|
11.8 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
73.53 |
73.53 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
7.55 |
7.55 |
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
65.98 |
65.98 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
|
|
|||
2082201 |
大中型水库移民补助 |
0.00 |
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
部门项目支出表
公开03表
部门: 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
56.2 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
|
15.8 |
|
|
|
|
||
20101 |
人大事务 |
|
12.2 |
|
|
|
|
||
2010101 |
行政运行 |
|
6.00 |
|
|
|
|
||
2010108 |
代表工作 |
|
6.20 |
|
|
|
|
||
20102 |
政协事务 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
2010201 |
行政运行 |
|
0.60 |
|
|
|
|
||
20129 |
群众团体事务 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
2012901 |
行政运行 |
|
3.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
20802 |
民政管理事务 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
2080201 |
行政运行 |
|
2.00 |
|
|
|
|
||
212 |
城乡社区支出 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
38.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:茫曲镇人民政府 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
2017预算数 |
6.00 |
|
2.00 |
|
4.00 |
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排6.00万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算2万元。主要用于主要用于省州县检查、验收项目和正常过程中发生的用餐费。。
三、公务用车购置及运行维护费
茫曲镇人民政府现有公务车3辆,2017年拟安排公务用车运行费支出预算4.00万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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