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生效日期: 2017-03-08 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

2017年度统战部部门预算

来源: 发布时间:2017-03-08 浏览次数: 【字体:

2017年度统战部部门预算

 

 

  

第一部分  统战部概况及部门预算编制说明

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门预算情况说明

第二部分  统战部2017年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

        四、部门项目支出表(细化到项级)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政拨款部门项目支出表

第三部分  “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明

 

 

第一部分 统战部门概况及部门预算编制情况说明

一、 主要职能      

 (一)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和县委反映情况,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

(二)负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。

(四)负责党外人士的政治安排;考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。(五)负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。

(六)负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作;负责协调统一战线有关部门的联系;负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。

二、部门预算单位构成

2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数40人,其中在职人员40人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。

   三、部门预算情况说明

统战部部门本年度预算总收入为870.13万元,比上年增加461.65 万元,增长的主要原因是    工资增资。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算870.13万元,比上年增加 461.65万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出723.85万元,社会保障和就业支出89.27万元,住房保障支出57.01万元。 

 

 

 

 

 

第二部分  统战部2017年度部门预算表

部门收支总表

公开01表

部门:统战部                                                                                       金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

870.13 

一、一般公共服务支出

35

723.85 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

89.27 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

57.01 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

870.13 

   本年支出合计

58

 870.13

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

870.13 

总计

68

 870.13

 

 

 

 

部门收入总表

公开02表

部门:统战部                                                                                         金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

870.13 

870.13 

 

 

 

 

 

 2013401

 统战行政运行

544.28 

544.28 

 

 

 

 

 

 2013499

其他统战事务支出

60 

60 

 

 

 

 

 

 2012401

 宗教行政运行

119.57 

119.57 

 

 

 

 

 

 2082701

财政对失业金补助

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 

 2080505

基本养老保险补助

 88.46

 88.46

 

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 57.01

 57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

公开03表

部门:统战部                                                                                           金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

870.13 

764.37 

105.76 

 

 

 

 2013401

 统战行政运行

544.28 

512.92 

31.36 

 

 

 

 2013499

其他统战事务支出

60 

 

60 

 

 

 

 2012401

 宗教行政运行

119.57 

105.17 

14.4 

 

 

 

 2082701

财政对失业金补助

0.81 

0.81 

 

 

 

 

 2080505

基本养老保险补助

 88.46

 88.46

 

 

 

 

 2210201

 住房公积金

 57.01

 57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门项目支出表(细化到项级)

公开03表

部门:统战部                                                                                        金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

105.76 

 

 

 

 

 2013401

 统战行政运行

 

31.36

 

 

 

 

 2013499

其他统战事务支出

 

60

 

 

 

 

 2012401

 宗教行政运行

 

14.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

公开04表

部门:统战部                                                                                         金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

870.13 

一、一般公共服务支出

31

723.85 

723.85 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

89.27 

89.27 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

57.01 

57.01 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

870.13 

本年支出合计

77

870.13 

870.13 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

870.13 

总计

83

870.13 

870.13 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算支出表

公开05表

部门:统战部                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

870.13 

764.37 

105.76 

 2013401

 统战行政运行

544.28 

512.92 

31.36 

 2013499

其他统战事务支出

60 

 

60 

 2012401

 宗教行政运行

119.57 

105.17 

14.4 

 2082701

财政对失业金补助

0.81 

0.81 

 

 2080505

基本养老保险补助

 88.46

 88.46

 

 2210201

 住房公积金

 57.01

 57.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

公开06表

部门:统战部                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

764.37 

695.6 

68.77 

301

工资福利支出

638.59 

638.59 

 

30101

基本工资

146.61 

146.61 

 

30102

津贴补贴

328.49 

328.49 

 

30103

奖金

55.2 

55.2 

 

30104

社会保障缴费

89.27 

89.27 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

19.02 

19.02 

 

302

商品和服务支出

68.77 

 

68.77 

30201

办公费

41.98 

 

41.98 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.38 

 

0.38 

30206

电费

0.77 

 

0.77 

30207

邮电费

0.38 

 

0.38 

30208

取暖费

3.83 

 

3.83 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

1.53 

 

1.53 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.77 

 

0.77 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

3.83 

 

3.83 

30217

公务接待费

3.83 

 

3.83 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

9.56 

 

9.56 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1.91 

 

1.91 

303

对个人和家庭的补助

 57.01

57.01 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

57.01 

57.01 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

公开07表

部门:统战部                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款部门项目支出表

公开03表

部门:统战部                                                                                          金额单位:万元

项目

使用以前年度结余资金

一般公共预算财政拨款(补助)收入

上级补助

事业收入

下级单位

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

105.76 

 

 

 

 

 2013401

 统战行政运行

 

31.36

 

 

 

 

 2013499

其他统战事务支出

 

60

 

 

 

 

 2012401

 宗教行政运行

 

14.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:统战部                                                                                          金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

13.39

 

3.83

 

9.56

 

2017年,我部门“三公”经费预算安排  13.39 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2017年,拟安排公务接待费支出预算3.83万元。主要用于省州领导督查工作接待。

三、公务用车购置及运行维护费

2017年,我单位有5辆车,拟安排公务用车运行费支出预算9.56万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。

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