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生效日期: | 2017-03-08 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
2017年度统战部部门预算
2017年度统战部部门预算
目 录
第一部分 统战部概况及部门预算编制说明
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、部门预算情况说明
第二部分 统战部2017年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、部门项目支出表(细化到项级)
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金预算支出表
九、财政拨款部门项目支出表
第三部分 “三公”经费预算安排表及增减变化原因说明
第一部分 统战部门概况及部门预算编制情况说明
一、 主要职能
(一)贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的方针、政策,并对统一战线的理论和方针政策调查研究;向上级统战部门和县委反映情况,检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。
(二)负责联系全县民主党派和无党派人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策;无党派代表人士通报县委的重要情况和重大决定;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。
(三)负责调查研究、督促检查有关民族和宗教工作重大方针、政策的贯彻落实情况,联系少数民族和宗教界代表人物。
(四)负责党外人士的政治安排;考察、选拔、推荐党外人士担任人大常委会机关、政府工作部门、政协机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。(五)负责联系、培养党外知识分子代表人物;调查研究党外知识分子情况,反映意见,协调关系,提出政策建议。
(六)负责指导我县各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作;负责协调统一战线有关部门的联系;负责全县党外干部和统战系统干部的培训工作。
二、部门预算单位构成
2017年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数40人,其中在职人员40人,离休人员*人,退休人员*人,其他人员*人。
三、部门预算情况说明
统战部部门本年度预算总收入为870.13万元,比上年增加461.65 万元,增长的主要原因是 工资增资。资金来源为一般公共预算财政拨款收入。本年度支出预算870.13万元,比上年增加 461.65万元。按支出功能分类科目:一般公共服务支出723.85万元,社会保障和就业支出89.27万元,住房保障支出57.01万元。
第二部分 统战部2017年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:统战部 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
预算数 |
项目 |
行次 |
预算数 |
一、财政拨款收入 |
1 |
870.13 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
723.85 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
89.27 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
57.01 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
24 |
870.13 |
本年支出合计 |
58 |
870.13 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
交纳所得税 |
60 |
|
基本支出结转 |
27 |
|
提取职工福利基金 |
61 |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
|
转入事业基金 |
62 |
|
经营结余 |
29 |
|
其他 |
63 |
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
64 |
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
65 |
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
66 |
|
|
33 |
|
经营结余 |
67 |
|
总计 |
34 |
870.13 |
总计 |
68 |
870.13 |
部门收入总表
公开02表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
870.13 |
870.13 |
|
|
|
|
|
|||
2013401 |
统战行政运行 |
544.28 |
544.28 |
|
|
|
|
|
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
60 |
60 |
|
|
|
|
|
||
2012401 |
宗教行政运行 |
119.57 |
119.57 |
|
|
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业金补助 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
基本养老保险补助 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表
公开03表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
870.13 |
764.37 |
105.76 |
|
|
|
|||
2013401 |
统战行政运行 |
544.28 |
512.92 |
31.36 |
|
|
|
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
60 |
|
60 |
|
|
|
||
2012401 |
宗教行政运行 |
119.57 |
105.17 |
14.4 |
|
|
|
||
2082701 |
财政对失业金补助 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
||
2080505 |
基本养老保险补助 |
88.46 |
88.46 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
部门项目支出表(细化到项级)
公开03表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
105.76 |
|
|
|
|
|||
2013401 |
统战行政运行 |
|
31.36 |
|
|
|
|
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
60 |
|
|
|
|
||
2012401 |
宗教行政运行 |
|
14.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
公开04表
部门:统战部 金额单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
预算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
870.13 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
723.85 |
723.85 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
89.27 |
89.27 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
57.01 |
57.01 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
870.13 |
本年支出合计 |
77 |
870.13 |
870.13 |
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
|
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
总计 |
30 |
870.13 |
总计 |
83 |
870.13 |
870.13 |
|
一般公共预算支出表
公开05表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
870.13 |
764.37 |
105.76 |
|||
2013401 |
统战行政运行 |
544.28 |
512.92 |
31.36 |
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
60 |
|
60 |
||
2012401 |
宗教行政运行 |
119.57 |
105.17 |
14.4 |
||
2082701 |
财政对失业金补助 |
0.81 |
0.81 |
|
||
2080505 |
基本养老保险补助 |
88.46 |
88.46 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
764.37 |
695.6 |
68.77 |
|
301 |
工资福利支出 |
638.59 |
638.59 |
|
30101 |
基本工资 |
146.61 |
146.61 |
|
30102 |
津贴补贴 |
328.49 |
328.49 |
|
30103 |
奖金 |
55.2 |
55.2 |
|
30104 |
社会保障缴费 |
89.27 |
89.27 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
19.02 |
19.02 |
|
302 |
商品和服务支出 |
68.77 |
|
68.77 |
30201 |
办公费 |
41.98 |
|
41.98 |
30202 |
印刷费 |
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
0.38 |
|
0.38 |
30206 |
电费 |
0.77 |
|
0.77 |
30207 |
邮电费 |
0.38 |
|
0.38 |
30208 |
取暖费 |
3.83 |
|
3.83 |
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
1.53 |
|
1.53 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
|
|
30213 |
维修(护)费 |
0.77 |
|
0.77 |
30214 |
租赁费 |
|
|
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
30216 |
培训费 |
3.83 |
|
3.83 |
30217 |
公务接待费 |
3.83 |
|
3.83 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.56 |
|
9.56 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.91 |
|
1.91 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
57.01 |
57.01 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
57.01 |
57.01 |
|
30312 |
提租补贴 |
|
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
本年支出 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
财政拨款部门项目支出表
公开03表
部门:统战部 金额单位:万元
项目 |
使用以前年度结余资金 |
一般公共预算财政拨款(补助)收入 |
上级补助 |
事业收入 |
下级单位 |
其他收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
|
105.76 |
|
|
|
|
|||
2013401 |
统战行政运行 |
|
31.36 |
|
|
|
|
||
2013499 |
其他统战事务支出 |
|
60 |
|
|
|
|
||
2012401 |
宗教行政运行 |
|
14.4 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:统战部 金额单位:万元
年 度 |
合 计 |
因公出国 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
备注 |
|
(境)费用 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||
本年预算数 |
13.39 |
|
3.83 |
|
9.56 |
|
2017年,我部门“三公”经费预算安排 13.39 万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
2017年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2017年,拟安排公务接待费支出预算3.83万元。主要用于省州领导督查工作接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2017年,我单位有5辆车,拟安排公务用车运行费支出预算9.56万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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