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生效日期: 2016-04-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

2016年度贵南县委办公室部门预算

来源: 发布时间:2016-04-29 浏览次数: 【字体:

  2016年度贵南县委办公室部门预算

    

 

第一部分  贵南县委办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  贵南县委办公室2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

                                第一部分 贵南县委办公室部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

(1) 协助县委领导处理县委日常工作,协调乡镇和部门工作,沟通上下左右联系。

2)负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作。

3)负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作。

(4)围绕县委中心工作开展调查研究,及时准确的向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况,并提供切实可行的建议。

5)及时收集、筛选、综合整理各类情况,全面准确的为县委领导、上级党委报送信息。

(6)围绕县委重大决策和工作部署,进行督促检查,做好领导重要批示、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作。

7)负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作,中央、省委、州委、县委文件和县级重要机密件的传递,领导机要专线的管理工作。

8)负责中、省、州领导来宾的接待工作。

9)主管全县保密工作,督促、检查全县各部门及驻县单位、部队和企事业单位对《保密法》机器配套法规的贯彻实行情况。

10)承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

 

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位12个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位编制人数118人,其中在职人员122人,离休人员0人,退休人0人,其他人员0人

    

附表:贵南县委办公室所属二级预算单位情况表

 

序 号

单位名称

1

贵南县委办公室

2

贵南县政协

3

贵南县纪委

4

贵南县组织部

5

贵南县宣传部

6

贵南县文明办

7

贵南县妇联

8

贵南县总工会

9

贵南县团委

10

贵南县政法委

11

贵南县档案局

12

贵南县党校

13

贵南县宗教局

14

贵南县统战部

         

 

 

 

                     第二部分  贵南县农牧和科技局2016年度部门预算表

部门收支总表

                                                                      公开01表

部门:贵南县委办公室                                                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

3001.45 

一、一般公共服务支出

35

2377.43 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

229.25 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

111.58 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

168.3 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

114.89 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

3001.45 

   本年支出合计

58

3001.45

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

3001.45 

总计

68

3001.45

 

                                                 部门收入总表

                                                                                                           公开02表

部门:贵南县委办公室                                                                                 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

 

3001.45 

3001.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20102

政协事务

235.48

235.48

 

 

 

 

 

201

20102

2010201

行政运行

235.48

235.48

 

 

 

 

 

 

20111

 

纪检监察事务

217.73

217.73

 

 

 

 

 

201

20111

2011101

行政运行

217.73

217.73

 

 

 

 

 

 

20124

 

宗教事务

100.16

100.16

 

 

 

 

 

201

20124

2012401

行政运行

100.16

100.16

 

 

 

 

 

 

20126

 

档案事务

70.04

70.04

 

 

 

 

 

201

20126

2012601

行政运行

70.04

70.04

 

 

 

 

 

 

20129

 

群众团体事务

536.85

536.85

 

 

 

 

 

201

20129

2012901

行政运行

536.85

536.85

 

 

 

 

 

 

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

244.49

244.49

 

 

 

 

 

201

20131

2013101

行政运行

244.49

244.49

 

 

 

 

 

 

20132

 

组织事务

396.82

396.82

 

 

 

 

 

201

20132

2013201

行政运行

396.82

396.82

 

 

 

 

 

 

20133

 

宣传事务

177.83

177.83

 

 

 

 

 

201

20133

2013301

行政运行

177.83

177.83

 

 

 

 

 

 

20134

 

统战事务

256.92

256.92

 

 

 

 

 

201

20134

2013401

行政运行

256.92

256.92

 

 

 

 

 

 

20136

 

其他共产党事务支出

141.11

141.11

 

 

 

 

 

201

20136

2013601

行政运行

31.06

31.06

 

 

 

 

 

201

20136

2013699

其他共产党事务支出

110.05

110.05

 

 

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

229.25

229.25

 

 

 

 

 

 

20406

 

司法

229.25

229.25

 

 

 

 

 

204

20406

2040601

行政运行

229.25

229.25

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

111.58

111.58

 

 

 

 

 

 

20508

 

进修及培训

111.58

111.58

 

 

 

 

 

205

20508

2050802

干部教育

111.58

111.58

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

168.30

168.30

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

168.30

168.30

 

 

 

 

 

208

20805

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.30

168.30

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

114.89

114.89

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

114.89

114.89

 

 

 

 

 

221

22102

2210201

住房公积金

114.89

114.89

 

 

 

 

 

 

 部门支出总表

                                                                     公开03表

部门:贵南县委办公室                                                                                 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3001.45 

2077.76 

923.69 

 

 

 

20102

政协事务

235.48

214.54 

20.94 

 

 

 

201

20102

2010201

行政运行

235.48

214.54 

20.94 

 

 

 

 

20111

 

纪检监察事务

217.73

197.73 

20 

 

 

 

201

20111

2011101

行政运行

217.73

197.73

20 

 

 

 

 

20124

 

宗教事务

100.16

 91.76

8.4 

 

 

 

201

20124

2012401

行政运行

100.16

 91.76

8.4 

 

 

 

 

20126

 

档案事务

70.04

 67.04

 3

 

 

 

201

20126

2012601

行政运行

70.04

67.04

 3

 

 

 

 

20129

 

群众团体事务

536.85

 435.85

 101

 

 

 

201

20129

2012901

行政运行

536.85

435.85

 101

 

 

 

 

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

244.49

229.49

15

 

 

 

201

20131

2013101

行政运行

244.49

229.49

15

 

 

 

 

20132

 

组织事务

396.82

122.12

274.7

 

 

 

201

20132

2013201

行政运行

396.82

122.12

274.4

 

 

 

 

20133

 

宣传事务

177.83

49.83

128

 

 

 

201

20133

2013301

行政运行

177.83

49.83

128

 

 

 

 

20134

 

统战事务

256.92

137.17

119.75

 

 

 

201

20134

2013401

行政运行

256.92

137.17

119.75

 

 

 

 

20136

 

其他共产党事务支出

141.11

23.81

117.3

 

 

 

201

20136

2013601

行政运行

31.06

23.81

7.25

 

 

 

201

20136

2013699

其他共产党事务支出

110.05

 

110.05

 

 

 

204

 

 

公共安全支出

229.25

135.65

93.6

 

 

 

 

20406

 

司法

229.25

135.65

93.6

 

 

 

204

20406

2040601

行政运行

229.25

135.65

93.6

 

 

 

205

 

 

教育支出

111.58

89.58

22

 

 

 

 

20508

 

进修及培训

111.58

89.58

22

 

 

 

205

20508

2050802

干部教育

111.58

89.58

22

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

168.30

168.3

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

168.30

168.3

 

 

 

 

208

20805

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.30

168.3

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

114.89

114.89

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

114.89

114.89

 

 

 

 

221

22102

2210201

住房公积金

114.89

114.89

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

                                                                      公开04表

部门:贵南县委办公室                                                                                  金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

3001.45 

一、一般公共服务支出

31

2377.43 

2377.43 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

229.25 

229.25 

 

 

5

 

五、教育支出

35

111.58 

111.58 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

168.3 

168.3 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

114.89 

114.89 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

3001.45 

本年支出合计

77

3001.45 

3001.45 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

3001.45 

总计

83

3001.45 

3001.45 

 

 

                                              一般公共预算支出表

                                                      公开05表

部门:贵南县委办公室                                                                                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

3001.45 

2077.76 

923.69 

20102

政协事务

235.48

214.54 

20.94 

201

20102

2010201

行政运行

235.48

214.54 

20.94 

 

20111

 

纪检监察事务

217.73

197.73 

20 

201

20111

2011101

行政运行

217.73

197.73

20 

 

20124

 

宗教事务

100.16

 91.76

8.4 

201

20124

2012401

行政运行

100.16

 91.76

8.4 

 

20126

 

档案事务

70.04

 67.04

 3

201

20126

2012601

行政运行

70.04

67.04

 3

 

20129

 

群众团体事务

536.85

 435.85

 101

201

20129

2012901

行政运行

536.85

435.85

 101

 

20131

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

244.49

229.49

15

201

20131

2013101

行政运行

244.49

229.49

15

 

20132

 

组织事务

396.82

122.12

274.7

201

20132

2013201

行政运行

396.82

122.12

274.4

 

20133

 

宣传事务

177.83

49.83

128

201

20133

2013301

行政运行

177.83

49.83

128

 

20134

 

 

256.92

137.17

119.75

201

20134

2013401

行政运行

256.92

137.17

119.75

 

20136

 

统战事务

141.11

23.81

117.3

201

20136

2013601

行政运行

31.06

23.81

7.25

201

20136

2013699

其他共产党事务支出

110.05

 

110.05

204

 

 

公共安全支出

229.25

135.65

93.6

 

20406

 

司法

229.25

135.65

93.6

204

20406

2040601

行政运行

229.25

135.65

93.6

205

 

 

教育支出

111.58

89.58

22

 

20508

 

进修及培训

111.58

89.58

22

205

20508

2050802

干部教育

111.58

89.58

22

208

 

 

社会保障和就业支出

168.30

168.3

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

168.30

168.3

 

208

20805

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

168.30

168.3

 

221

 

 

住房保障支出

114.89

114.89

 

 

22102

 

住房改革支出

114.89

114.89

 

221

22102

2210201

住房公积金

114.89

114.89

 

 

一般公共预算基本支出表

                                                                         公开06表

部门:贵南县委办公室                                                                                   金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2077.76 

1522.9 

554.86 

301

工资福利支出

1367.27 

1367.27 

 

30101

基本工资

401.19 

401.19 

 

30102

津贴补贴

645.97

645.97 

 

30103

奖金

82.12 

82.12 

 

30104

社会保障缴费

191.7 

191.7 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

46.29 

46.29 

 

302

商品和服务支出

554.86 

 

554.86 

30201

办公费

100 

 

100 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

4.08 

 

4.08 

30206

电费

5.16 

 

5.16 

30207

邮电费

4.58 

 

4.58 

30208

取暖费

13.85 

 

13.85 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

16.14 

 

16.14 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

8.06 

 

8.06 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

23.35 

 

23.35 

30217

公务接待费

6.4 

 

6.4 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

308 

 

308 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

98.34 

 

98.34 

30239

其他交通费用

4.8 

 

4.8 

30299

其他商品和服务支出

5.42 

 

5.42 

303

对个人和家庭的补助

155.63 

155.63 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

30 

30 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

125.63 

125.63 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

                           

                            政府性基金预算支出表

                                                                         公开07表

部门:贵南县委办公室                                                                                    金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   

一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:贵南县委办公室                                                                                      金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

104.74

 

6.4

 

98.34

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  104.74 万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

2016年,拟安排公务接待费支出预算6.4万元。主要用于公务接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算98.34万元,县委系统车辆保有数为25辆,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。


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