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索引号: 发布机构:
生效日期: 2016-04-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

2016年度城镇管理局部门预算

来源: 发布时间:2016-04-29 浏览次数: 【字体:

 2016年度城镇管理局部门预算

    

 

第一部分  城镇管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  城镇管理局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

 

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明

 

 

第一部分 城镇管理局部门概况

 

一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

根据工作需要,贵南县城镇管理局应承担以下职责:拟订全县城镇管理、市政公用设施管理办法;受行政主管部门委托,依法对违反城镇规划、市政工程建设、公用事业、市容环境卫生、园林绿化和房地产等法律法规规章的行为进行监察;承担县城、乡镇和矿区规划区内市容市貌管理、环境卫生、园林绿化的监督、检查和管理工作;承担对建筑物、市政公共设施、户外广告、施工现场文明施工监督管理和占道经营、流动摊点等行为的整治工作;承担环境卫生设施的建设、维护和管理,城镇生活垃圾的清扫、收集、运转和无害化处理工作,推进垃圾处理产业化;承担城镇园林绿化、建设、维护工作;承担集贸市场的经营管理维护工作;会同有关部门对各种车辆违章乱停靠行为进行监督管理;对规划区的建设用地和建设行为进行整治。

 

二、部门预算单位构成

2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个(预算时包含2个及2个以上单位时应详细说明单位名称),单位年末人数16人,其中在职人员16人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

             

 第二部分  城镇管理局2016年度部门预算表

部门收支总表

                                                                       公开01表

部门: 城镇管理局                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

493.53 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

11.47 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

482.06 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

493.53 

   本年支出合计

58

 493.53

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

493.53 

总计

68

 493.53

 

                                                     部门收入总表

                                                                       公开02表

部门:城镇管理局                                                                                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

493.53 

493.53 

 

 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.47 

11.47 

 

 

 

 

 

 2120103

 

 机关服务

196.62 

196.62 

 

 

 

 

 

 2120104

 城管执法

280.20 

280.20 

 

 

 

 

 

 2120501

城乡社区环境卫生 

3 

3 

 

 

 

 

 

 2129999

 其他城乡社区支出

 2.24

 2.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

                                                                         公开03表

部门:  城镇管理局                                                                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

493.53 

208.09 

285.44 

 

 

 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.47 

11.47 

 

 

 

 

 2120103

 

 机关服务

196.62 

196.62 

 

 

 

 

 2120104

 城管执法

280.20 

 

280.2 

 

 

 

 2120501

城乡社区环境卫生 

3 

 

3 

 

 

 

 2129999

 其他城乡社区支出

 2.24

 

2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收支总表

                                                                       公开04表

部门:  城镇管理局                                                                                     金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

493.53 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

11.47 

11.47 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

482.06 

482.06 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

493.53 

本年支出合计

77

493.53 

493.53 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

493.53 

总计

83

493.53 

493.53 

 

 

                                                  一般公共预算支出表

                                                                        公开05表

部门:  城镇管理局                                                                                     金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

493.53 

208.09 

285.44 

 2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.47 

11.47 

 

 2120103

 

 机关服务

196.62 

196.62 

 

 2120104

 城管执法

280.2 

 

280.2 

 2120501

城乡社区环境卫生 

3 

 

3 

 2129999

 其他城乡社区支出

2.24 

 

2.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

                                                                          公开06表

部门:  城镇管理局                                                                                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

208.09 

196.09 

12 

301

工资福利支出

178.07 

178.07 

 

30101

基本工资

47.7 

47.7 

 

30102

津贴补贴

102.49

 

102.49

 

 

30103

奖金

 

 

 

30104

社会保障缴费

21.27 

21.27 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

6.61 

6.61 

 

302

商品和服务支出

12 

 

12 

30201

办公费

3.6 

 

3.6 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.12 

 

0.12 

30206

电费

 

 

0.24 

30207

邮电费

0.12 

 

0.12 

30208

取暖费

1.2 

 

1.2 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.48 

 

0.48 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

0.24 

 

0.24 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1.2 

 

1.2 

30217

公务接待费

1.2 

 

1.2 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

3 

 

3 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.6 


0.6 

303

对个人和家庭的补助

18.02 

18.02 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

 

 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

18.02 

18.02 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

                                    政府性基金预算支出表

                                                                          公开07表

部门:城镇管理局                                                                                         金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

    

   一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:城镇管理局                                                                                          金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

4.2

 

1.2

 

3

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排  4.2万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

    2016年,拟安排公务接待费支出预算1.2万元。主要用于城管执法及上级检查县城卫生监督等所发生的接待费。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算3万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用,共有公务车一辆,执法车三辆。


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