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生效日期: 2016-04-19 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

2016年度贵南县文化体育广播电视部门预算

来源: 发布时间:2016-04-19 浏览次数: 【字体:

2016年度贵南县文化体育广播电视部门预算

    

 

第一部分  文体广电局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  文体广电局2016年度部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

第三部分  “三公”经费预算安排及增减变化原因说明


第一部分 文体广电局部门概况

    一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)

    组织推进全县文化领域公共服务体系建设,拟定建设规划并组织实施;统筹安排文化建设经费,参与规划、实施县重点文化设施建设指导、管理社会文化体育广播电视事业,指导图书、文化、体育、广播电视和基层文化体育广播电视事业建设。拟定全县文物、博物事业发展规划并组织实施;指导、管理文物、博物事业;组织开展文物行政执法、文物安全保卫工作。组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。拟定全县文化体育广播电视市场发展规划;管理文化体育、广播电视市场;指导文化体育广播电视市场行政综合执法工作。指导、开展群众性体育健身活动,监督实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。负责全县广播电视对内对外宣传职能;并行使行业管理权;做好农村广播电视“村村通”“户户通“工作,负责广播电视安全播出工作。负责对全县文化、体育、广电依法行政管理工作,对文化、体育、广电经营活动进行行业监管;负责对网吧、游艺场所实行经营许可证管理;负责全县出版物市场管理和“扫黄打非”工作,组织查处非法出版物和非法出版活动的大案要案;负责全县电影发行、放映以及音像制品和广播电影电视节目的交流管理工作。负责全县广播电视发射、节目传送、节目监测设施的管理;监管广播电视节目的传输、监测和安全播 出工作,保障广播电视节目安全播出;负责对广播电视设备经营市场进行监管。拟订全县非物质文化遗产保护规划,组织实施非物质文化遗产保护、优秀民族文化和地域文化的传承普及研究、挖掘和整理工作。承办县委、县政府及上级业务部门交办的其它事项。

                                     二、部门预算单位构成

    2016年度预算编制范围包括一级预算单位1个,二级预算单位4。单位年末人数21人,其中在职人员行政编制3人,事业编制18人。

 

          附表:所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

贵南县文化馆

2

贵南县图书馆

3

贵南县文化市场综合执法大队

4

贵南县广播电视站

             

 

 第二部分  文体广电局2016年度部门预算表

部门收支总表

                                                                      公开01表

部门:文体广电局                                                                                      金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

预算数

项目

行次

预算数

一、财政拨款收入

1

610.61 

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

41

593.21 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

17.4 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

610.61 

   本年支出合计

58

 610.61

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

610.61 

总计

68

 610.61

 

                                                              部门收入总表

                                                                       公开02表

部门:文体广电局                                                                                       金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

610.61

610.61

 

 

 

 

 

 20700101

行政运行

60.15

60.15

 

 

 

 

 

 2070109

群众文化

372.56

372.56

 

 

 

 

 

 2070104

图书

30.59

30.59

 

 

 

 

 

 2070112

文化市场管理

18.71

18.71

 

 

 

 

 

 2070299

文物

5.3

5.3

 

 

 

 

 

 2070404

广播

82.8

82.8

 

 

 

 

 

 2070499

其他新闻出版广播影视支出

13.9

13.9

 

 

 

 

 

 2079999

其他文化体育与传媒支出

9.2

9.2

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金

17.4

17.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

                                                                        公开03表

部门:文体广电局                                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

610.61

238.21

372.4

 

 

 

 20700101

行政运行

60.15

60.15

 

 

 

 

 2070109

 群众文化

372.56

28.56

344

 

 

 

 2070104

 图书

30.59

30.59

 

 

 

 

 2070112

 文化市场管理

18.71

18.71

 

 

 

 

 2070299

 文物

5.3

 

5.3

 

 

 

 2070404

 广播

82.8

82.8

 

 

 

 

 2070499

 其他新闻出版广播影视支出

13.9

 

13.9

 

 

 

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

9.2

 

 

 

 

 

 2210201

住房公积金 

17.4

17.4

9.2

 

 

 

 

财政拨款收支总表

                                                                        公开04表

部门:文体广电局                                                                                        金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

预算数

项目(按功能分类)

行次

预算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

610.61 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

593.21 

593.21 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

17.4 

17.4 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

610.61 

本年支出合计

77

610.61 

610.61 

 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

610.61 

总计

83

610.61 

610.61 

 

                                         

                                      一般公共预算支出表

                                                                        公开05表

部门:文体广电局                                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

610.61

238.21

372.4

 20700101

行政运行

60.15

60.15

 

 2070109

 群众文化

372.56

28.56

344

 2070104

 图书

30.59

30.59

 

 2070112

 文化市场管理

18.71

18.71

 

 2070299

 文物

5.3

 

5.3

 2070404

 广播

82.8

82.8

 

 2070499

 其他新闻出版广播影视支出

13.9

 

13.9

 2079999

 其他文化体育与传媒支出

9.2

 

 

 2210201

住房公积金 

17.4

17.4

9.2

 

 一般公共预算基本支出表

                                                                          公开06表

部门:文体广电局                                                                                        金额单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

238.21

220.55

17.66

301

工资福利支出

201.59

201.59

 

30101

基本工资

145.09

145.09

 

30102

津贴补贴

 

 

 

30103

奖金

3.59

3.59

 

30104

社会保障缴费

21.88

21.88

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

31.03

31.03

 

302

商品和服务支出

17.66

 

17.66

30201

办公费

6.33

 

6.33

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

0.17

 

0.17

30206

电费

0.33

 

0.33

30207

邮电费

0.17

 

0.17

30208

取暖费

1.62

 

1.62

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

0.64

 

0.64

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

1.62

 

1.62

30217

公务接待费

1.62

 

1.62

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

4.02

 

4.02

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.81

 

0.81

303

对个人和家庭的补助

18.96

18.96

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

1.56

1.56

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

17.4

17.4

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

                                    

                                        政府性基金预算支出表

                                                                           公开07表

部门:文体广电局                                                                                          金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明

   一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表

部门:文体广电局                                                                                           金额单位:万元

年  度

合  计

因公出国

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

备注

(境)费用

公务用车购置费

公务用车运行维护费

本年预算数

5.68

 

1.62

 

4.02

 

2016年,我部门“三公”经费预算安排 5.68  万元。具体情况如下:

一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。

二、公务接待费

    2016年,拟安排公务接待费支出预算1.62万元。主要用于上级业务部门检查等公务接待。

三、公务用车购置及运行维护费

    2016年,拟安排公务用车运行费支出预算4.02万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。公务车保有量1辆。


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