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贵南县人民政府

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生效日期: 2016-08-29 废止日期:
文 号: 所属主题: 国防

贵南县水利局2015年度部门决算公开情况

来源: 发布时间:2016-08-29 浏览次数: 【字体:

 

        贵南县水利局2015年度部门决算公开情况

 

 

预算单位:贵南县水利局

 

单位领导签字:

 

预算单位管理股室:农财股 

 

国库管理科室: 支付中心

 

2016820

 

 

  

 

第一部分  贵南县水利局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  贵南县水利局2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵南县水利局2015年度部门决算情况说明

 

第四部分  名词解释

第一部分 贵南县水利局部门概况

 

一、 主要职能

行使县政府水利管理行政职能,宣传贯彻党和国家各项水利法规、政策,承担全县水利工程建设与管理任务,开展水政检查、水资源管理、河道管理、水土保持、预防监督、防汛抗旱、城镇供排水、农牧区人畜饮水及万亩灌区灌溉等业务工作。

二、部门决算单位构成

2015年度决算编制范围包括行政单位1个。其中二级预算单位7个(详情见附表)。年末人数187人,其中在职人员187人,行政21人、事业166人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。

        附表:贵南县水利局所属二级预算单位情况表

序 号

单位名称

1

贡卡沟流域水利管理工作站

2

茫拉河流域水利管理工作站

3

夏曲沟流域水利管理工作站

4

赛什塘水库管理所

5

茫拉渠管理所

6

贵南县水利水土保持工作站

7

贵南县水政水资源办公室

 

第二部分  贵南县水利局2015年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:贵南县水利局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

12050.18 

一、一般公共服务支出

35

349.36 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

686.17 

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

832.31 

 

12

 

十二、农林水支出

46

10885.14 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

50.34 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

12736.35 

   本年支出合计

58

 12117.15

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

59

 

    年初结转和结余

26

8126.30 

      交纳所得税

60

 

      基本支出结转

27

28.12 

      提取职工福利基金

61

 

      项目支出结转和结余

28

8098.18 

      转入事业基金

62

 

      经营结余

29

 

      其他

63

 

 

30

 

    年末结转和结余

64

 8745.50

 

31

 

      基本支出结转

65

 

 

32

 

      项目支出结转和结余

66

 8745.50

 

33

 

      经营结余

67

 

总计

34

20862.65 

总计

68

 20862.65

 

 

收入决算表

公开02

部门:贵南水利局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

12736.35 

12050.18 

 

 

 

 

686.17 

 2012499

 其他宗教事务支出

383 

 

 

 

 

 

383 

 2130301

 行政运行

122.03 

122.03 

 

 

 

 

 

 2130303

 机关服务

646.10 

646.10 

 

 

 

 

 

 2130305

 水利工程建设

5015 

5015 

 

 

 

 

 

2130310

水土保持

500

500

 

 

 

 

 

2130314

防汛

305

305

 

 

 

 

 

2130315

抗旱

56

56

 

 

 

 

 

2130316

农田水利

1929

1929

 

 

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

3206.71

3206.71

 

 

 

 

 

2130399

其他水利支出

283.17

 

 

 

 

 

283.17

2130504

农村基础设施建设

200

180

 

 

 

 

20

2130506

社会发展

40

40

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

50.34

50.34

 

 

 

 

 

 

支出决算表

公开03

部门:贵南县水利局

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12117.15 

846.59 

11270.56 

 

 

 

2012499

其他宗教事务支出

349.36

 

349.36

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

814.31

 

814.31

 

 

 

2120804

农村基础设施建设支出

18

 

18

 

 

 

2130101

行政运行

 

 

 

 

 

 

2130124

农业组织化与产业化经营

5.55

 

5.55

 

 

 

2130301

行政运行

150.15

150.15

 

 

 

 

2130303

机关服务

646.10

646.10

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

4869.00

 

4869.00

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

25

 

25

 

 

 

2130310

水土保持

500

 

500

 

 

 

2130314

防汛

275.34

 

275.34

 

 

 

2130315

抗旱

56

 

56

 

 

 

2130316

农田水利

1602.92

 

1602.92

 

 

 

2130335

农村人畜饮水

2500.74

 

2500.74

 

 

 

2130502

一般行政管理事务

6

 

6

 

 

 

2130504

农村基础设施建设

208.34

 

208.34

 

 

 

2130506

社会发展

40

 

40

 

 

 

2210201

住房公积金

50.34

50.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:贵南县水利局

金额单位:万元

    

    

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

3

   

 

10

11

12

一、一般公共预算财政拨款

1

12050.18 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

832.31 

814.31 

18 

 

12

 

十二、农林水支出

42

10865.14 

10865.14 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

50.34 

50.34 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

本年收入合计

24

12050.18 

本年支出合计

77

11747.79 

11729.79 

18 

 

25

 

 

78

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

8126.30 

年末财政拨款结转和结余

79

8428.69 

8428.69 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

8108.30 

    基本支出结转

80

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

18 

    项目支出结转和结余

81

8428.69 

8428.69 

 

 

29

 

 

82

 

 

 

总计

30

20176.48 

总计

83

20176.48 

20158.48 

18 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

部门:贵南县水利局

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

11729.79

846.59

10883.20

2110605

退耕还林工程建设

 

 

 

2120399

其他城乡社区公共设施支出

814.31

 

814.31

2130124

农业组织化与产业化经营

5.55

 

5.55

2130301

行政运行

150.15

150.15

 

2130303

机关服务

646.10

646.10

 

2130305

水利工程建设

4869.00

 

4869.00

2130306

水利工程运行与维护

25.00

 

25.00

2130310

水土保持

500.00

 

500.00

2130314

防汛

275.34

 

275.34

2130315

抗旱

56.00

 

56.00

2130316

农田水利

1602.92

 

1602.92

2130335

农村人畜饮水

2500.74

 

2500.74

2130502

一般行政管理事务

6.00

 

6.00

2130504

农村基础设施建设

188.34

 

188.34

2130506

社会发展

40.00

 

40.00

2210201

住房公积金

50.34

50.34

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:贵南县水利局

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

846.59 

740.45 

106.14 

301

工资福利支出

685.49 

685.49 

 

30101

基本工资

124.17 

124.17 

 

30102

津贴补贴

462.61 

462.61 

 

30103

奖金

4.66 

4.66 

 

30104

社会保障缴费

48.04 

48.04 

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30107

绩效工资

 

 

 

30199

其他工资福利支出

46.01 

46.01 

 

302

商品和服务支出

106.14 

 

106.14 

30201

办公费

12.83 

 

12.83 

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

1.08 

 

1.08 

30206

电费

2.05 

 

2.05 

30207

邮电费

0.65 

 

0.65 

30208

取暖费

3.76 

 

3.76 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

7.84 

 

7.84 

30212

因公出国(境)费用

 

 

 

30213

维修()

62.94 

 

62.94 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

0.16 

 

0.16 

30217

公务接待费

1.56 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30224

被装购置费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

 

 

 

30229

福利费

 

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.77 

 

5.77 

30239

其他交通费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.48 

 

7.48 

303

对个人和家庭的补助

54.96 

54.96 

 

30301

离休费

 

 

 

30302

退休费

 

 

 

30303

退职(役)费

 

 

 

30304

抚恤金

 

 

 

30305

生活补助

4.62 

4.62 

 

30307

医疗费

 

 

 

30309

奖励金

 

 

 

30311

住房公积金

50.34 

50.34 

 

30312

提租补贴

 

 

 

30313

购房补贴

 

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

31002

办公设备购置

 

 

 

31003

专用设备购置

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:贵南县水利局

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.04 

 

15.02 

 

15.02

6.02 

7.33 

 

5.77 

 

5.77 

1.56 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开08

 

部门:贵南县水利局

单位:万元

 

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 18.00

 

18.00 

 

18.00 

 

 

 2120804

 农村基础设施建设支出

 18.00

 

18.00 

 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 贵南县水利局2015年度部门决算情况说明

  

 一、关于贵南县水利局2015年度部门决算收支情况总体说明

贵南县水利局2015年度收总决算12736.35万元,比2014年收总决算减201.05万元。主要原因是:项目资金减少贵南县水利局2015年度支出总决算12117.15万元,比2014支出总决算减529.23万元,原因:项目资金减少。

(一)收入总计12736.35万元。包括:

1、财政拨款收入12050.18万元,为省财政当年拨付资金。

2、其他收入686.17万元,其中:383万元从州宗治委转来,20万元从国库支付中心拨款,283.17万元从省水利厅拨款。

3、上年结转和结余8126.30万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。

(二)支出总计12117.15万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出349.36万元,主要用于水利局及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2城乡社区(类)支出832.31万元,主要用于城乡社区方面的支出。包括行政管理、基础设施建设等方面的支出。

3农林水(类)支出10885.13万元,主要用于农林水利方面的支出。包括水利工程建设、基础设施建设等方面的支出。

4、住房保障支出()支出50.34万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5、结转下年8745.49万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,财政拨款结转和结余。

二、关于贵南县水利局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。贵南县水利局2015年度财政拨款支出11747.49万元,占本年支出总计的96%2015年决算数比2014年增加961.25万元,财政资金力度加大

(二)财政拨款支出决算构成情况。2015本单位财政拨款用于以下方面:城乡社区(类)支出832.31万元,占7.18%;住房保障支出(类)支出50.34万元,占0.42%农林水(类)支出10865.13万元,占92.40%.

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出846.59万元。其中:

1、工资福利支出685.49万元。其中:基本工资124.17万元、津贴补贴462.61万元、奖金4.66万元、社会保障缴费48.04万元、其他工资福利支出46.01万元。

2、对个人和家庭的补助54.96万元。其中:生活补助4.62万元、住房公积金50.34万元。

3、商品和服务支出106.14万元。其中:办公费12.83万元、水费1.08万元、电费2.06万元、邮电费0.65万元、取暖费3.76万元、差旅费7.84万元、维修(护)费62.94万元、培训费0.16万元、公务接待费1.56万元、公务用车运行维护费5.77万元、其他商品和服务支出7.48万元。

三、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况说明

(一)三公经费财政拨款支出预算执行情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出预算为21.04万元,其中:公务接待费预算6.02万元。支出决算为1.56万元,完成预算的25.91%,公务用车运行费支出预算15.02万元,决算支出数5.77万元,完成预算的38.41%

(二)三公经费财政拨款支出决算情况说明

2015年度三公经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算5.77万元,占77%;公务接待费支出决算1.56万元,占23%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费支出5.77万元。其中:公务用车运行费支出5.77万元。汽车现有2辆(其中:轿车1辆,小型载客汽车1辆),无增减变动

3、公务接待费支出1.56万元。其中:国内公务接待支出1.56万元,接待3批次,50人次。

(三)三公经费与上年执行情况差异说明

2015年度三公经费支出决算数比上年决算数减少0.38万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少0.30万元,公务接待费支出决算数比上年数减少0.08万元,主要原因是:按正常压缩比例支付

四、2015年度政府性基金收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余18万元,本年收入0万元,本年支出18万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

农林水(类)支出18万元,占100%

第四部分  名词解释

()财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

()上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

()事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

()事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

()其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

()用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

()上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

()一般公共服务()档案事务():**机关档案管理方面的支出。

()教育() **教育()

1**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术()应用研究():指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术()科技条件与服务():指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术() 其他科学技术支出():指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒() 新闻出版():指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出

():指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业()行政事业单位离退休()

1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生()公立医院()

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出()住房改革支出()

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(二十二)三公经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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