索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-12-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
1. 贵南县发展改革和经济商务局2012年收支决算总表 2.贵南县发展改革和经济商务局2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县发展改革和经济商务局2012年支出决算总表 4.贵南县发展改革和经济商务局2012年项目支出决算表
贵南县发展改革和经济商务局2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 155,261,595.60 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 11,315,924.40 | 一.工资福利支出 | 749,882.60 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 109,507.00 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 72,206.00 | |||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | 4,730,000.00 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 2,980,000.00 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 5,040,010.50 | 七.债务利息支出 | ||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 7,096,853.40 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | 76,737,207.50 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 2,000,000.00 | 十.其他资本性支出 | 2,977,264.57 | |||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 6,922,969.50 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
…… | 4,802,206.00 | ||||||
本年收入合计 | 158,241,595.60 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 85,376,067.67 | ||
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | 145,159,693.90 | |||
十.上年结余 | 72,294,165.97 | ||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | 72,294,165.97 | ||||||
其中:财政拨款结余 | 72,105,341.37 | 144,028,133.87 | |||||
收入总计 | 230,535,761.57 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | 230,535,761.57 |
贵南县发展改革和经济商务局2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 155,261,595.60 | 一.基本支出 | 一.一般公共服务 | 11,315,924.40 | 一.工资福利支出 | 749,882.60 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 109,507.00 | |||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 72,206.00 | |||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 四.公共安全 | 四.对企事业单位的补贴 | 4,730,000.00 | |||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 五.教育 | 五.转移性支出 | ||||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 2,980,000.00 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 5,040,010.50 | 七.债务利息支出 | ||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 7,096,853.40 | 八.债务还本支出 | ||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | 76,737,207.50 | ||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 2,000,000.00 | 十.其他资本性支出 | 2,977,264.57 | |||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 6,922,969.50 | 十一.贷款转贷及产权参股 | ||||
…… | 4,802,206.00 | ||||||
本年收入合计 | 158,241,595.60 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 本年支出合计 | 85,376,067.67 | ||
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | 145,159,693.90 | |||
十.上年结余 | 72,294,165.97 | ||||||
基本支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
项目支出结余 | 72,294,165.97 | ||||||
其中:财政拨款结余 | 72,105,341.37 | 144,028,133.87 | |||||
收入总计 | 230,535,761.57 | 支出总计 | 支出总计 | 支出总计 | 230,535,761.57 |
贵南县发展改革和经济商务局2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1******595.60 | 1******000.00 | 2980000.00 | 72294165.97 | 72294165.97 | 69700000.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 32149389.60 | 32149389.60 | 5035341.37 | 3230000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23700000.00 | 23700000.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12700000.00 | 12700000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关事务 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9500000.00 | 9500000.00 | 1605341.37 | |||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 1459389.60 | 1459389.60 | |||||||||||||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 859389.60 | 859389.60 | ||||||||||||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务 | 600000.00 | 600000.00 | 1605341.37 | |||||||||||
201 | 26 | 档案事务 | 490000.00 | 490000.00 | 3230000.00 | 3230000.00 | |||||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 490000.00 | 490000.00 | 1860000.00 | 1860000.00 | ||||||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事物支出 | 1370000.00 | 1370000.00 | ||||||||||||
201 | 29 | 200000.00 | |||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 200000.00 | ||||||||||||||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6500000.00 | 6500000.00 | |||||||||||||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6500000.00 | 6500000.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 9000000.00 | 9000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||||
207 | 03 | 体育 | 9000000.00 | 9000000.00 | |||||||||||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 9000000.00 | 9000000.00 | ||||||||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | |||||||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障与就业 | 11088824.60 | 10900000.00 | ||||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 5500000.00 | 5500000.00 | |||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5500000.00 | 5500000.00 | ||||||||||||
208 | 06 | 企业改革补助 | 188824.60 | ||||||||||||||
208 | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 188824.60 | |||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | |||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 800000.00 | 800000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||||||||||||
210 | 02 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 800000.00 | 800000.00 | |||||||||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 800000.00 | 800000.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保 | 5950000.00 | 5950000.00 | 11140000.00 | 11140000.00 | ||||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | 5950000.00 | 5950000.00 | 11140000.00 | 11140000.00 | |||||||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 7000000.00 | 7000000.00 | ||||||||||||
211 | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品 | 5950000.00 | 5950000.00 | 4140000.00 | 4140000.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | ||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | |||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | ||||||||||
你 | 农林水事务 | 2240000.00 | 60000.00 | 2180000.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 1700000.00 | 1700000.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 11 | 水资源管理与保护 | 1700000.00 | 1700000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 540000.00 | 60000.00 | 480000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 480000.00 | 480000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输 | 880000.00 | 880000.00 | ||||||||||||||
214 | 05 | 邮政业支出 | 880000.00 | 880000.00 | |||||||||||||
214 | 05 | 05 | 邮政普遍服务及特殊服务 | 880000.00 | 880000.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | |||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | ||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | |||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 | ||||||||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 | |||||||||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 72206.00 | 72206.00 | ||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 72206.00 | 72206.00 | |||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72206.00 | 72206.00 |
贵南县发展改革和经济商务局2012年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
201 | 一般公共服务 | 85,376,067.67 | 749,882.60 | 72,206.00 | 109,507.00 | 84,444,472.07 | ||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 8,194,100.80 | 8,194,100.80 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 610,238.30 | 610,238.30 | |||
201 | 03 | 03 | 机关事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 6,083,862.50 | 6,083,862.50 | |||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 1,489,389.60 | 749,882.60 | 109,507.00 | 630,000.00 | ||
201 | 04 | 01 | 行政运行 | 859,389.60 | 749,882.60 | 109,507.00 | ||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务 | 630,000.00 | 630,000.00 | |||
201 | 26 | 档案事务 | 623,290.50 | 623,290.50 | ||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 623,290.50 | 623,290.50 | |||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,009,143.50 | 1,009,143.50 | ||||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 1,009,143.50 | 1,009,143.50 | |||
207 | 文化体育与传媒 | 5,040,010.50 | 5,040,010.50 | |||||
207 | 03 | 体育 | 40,010.50 | 40,010.50 | ||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 40,010.50 | 40,010.50 | |||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||
208 | 社会保障与就业 | 7,096,853.40 | 7,096,853.40 | |||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | ||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 1,596,853.40 | 1,596,853.40 | ||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 1,596,853.40 | 1,596,853.40 | |||
210 | 医疗卫生 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||||
210 | 02 | 公立医院 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||
210 | 02 | 01 | 综合医院 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | |||
211 | 节能环保 | 6,922,969.50 | 6,922,969.50 | |||||
211 | 03 | 污染防治 | 6,922,969.50 | 6,922,969.50 | ||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
211 | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品 | 3,922,969.50 | 3,922,969.50 | |||
212 | 城乡社区事务 | 46,100,839.50 | 46,100,839.50 | |||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 46,100,839.50 | 46,100,839.50 | ||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 46,100,839.50 | 46,100,839.50 | |||
213 | 农林水事务 | 2,097,264.57 | 2,097,264.57 | |||||
213 | 03 | 水利 | 1,557,264.57 | 1,557,264.57 | ||||
213 | 03 | 11 | 水资源管理与保护 | 1,557,264.57 | 1,557,264.57 | |||
213 | 05 | 扶贫 | 540,000.00 | 540,000.00 | ||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 480,000.00 | 480,000.00 | |||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | |||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||
216 | 商业服务业等事务 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | |||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | ||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 3,230,000.00 | 3,230,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 72,206.00 | 72,206.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 72,206.00 | 72,206.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 72,206.00 | 72,206.00 |
贵南县发展改革和经济商务局2012年项目支出决算表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收 入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中: 教育收费 |
合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1******000.00 | 1******595.60 | 2980000.00 | 72294165.97 | 72294165.97 | 69700000.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务 | 32149389.60 | 32149389.60 | 5035341.37 | 3230000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 23700000.00 | 23700000.00 | |||||||||||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 12700000.00 | 12700000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 03 | 机关事务 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||||||||||||
201 | 03 | 99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9500000.00 | 9500000.00 | 1605341.37 | |||||||||||
201 | 04 | 发展与改革事务 | 1459389.60 | 1459389.60 | |||||||||||||
201 | 04 | 99 | 其他发展与改革事务 | 600000.00 | 600000.00 | 1605341.37 | |||||||||||
201 | 26 | 档案事务 | 490000.00 | 490000.00 | 3230000.00 | 3230000.00 | |||||||||||
201 | 26 | 04 | 档案馆 | 490000.00 | 490000.00 | 1860000.00 | 1860000.00 | ||||||||||
201 | 26 | 99 | 其他档案事物支出 | 1370000.00 | 1370000.00 | ||||||||||||
201 | 29 | 200000.00 | |||||||||||||||
201 | 29 | 99 | 200000.00 | ||||||||||||||
201 | 31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 6500000.00 | 6500000.00 | |||||||||||||
201 | 31 | 02 | 一般行政管理事务 | 6500000.00 | 6500000.00 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒 | 9000000.00 | 9000000.00 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||||
207 | 03 | 体育 | 9000000.00 | 9000000.00 | |||||||||||||
207 | 03 | 07 | 体育场馆 | 9000000.00 | 9000000.00 | ||||||||||||
207 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | |||||||||||||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 5000000.00 | 5000000.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障与就业 | 11088824.60 | 10900000.00 | ||||||||||||||
208 | 02 | 民政管理事务 | 5500000.00 | 5500000.00 | |||||||||||||
208 | 02 | 08 | 基层政权和社区建设 | 5500000.00 | 5500000.00 | ||||||||||||
208 | 06 | 企业改革补助 | 188824.60 | ||||||||||||||
208 | 06 | 01 | 企业关闭破产补助 | 188824.60 | |||||||||||||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | |||||||||||||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 5400000.00 | 5400000.00 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生 | 800000.00 | 800000.00 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||||||||||||
210 | 02 | 2000000.00 | 2000000.00 | ||||||||||||||
210 | 02 | 01 | 2000000.00 | 2000000.00 | |||||||||||||
210 | 04 | 公共卫生 | 800000.00 | 800000.00 | |||||||||||||
210 | 04 | 02 | 卫生监督机构 | 800000.00 | 800000.00 | ||||||||||||
211 | 节能环保 | 5950000.00 | 5950000.00 | 11140000.00 | 11140000.00 | ||||||||||||
211 | 03 | 污染防治 | 5950000.00 | 5950000.00 | 11140000.00 | 11140000.00 | |||||||||||
211 | 03 | 02 | 水体 | 7000000.00 | 7000000.00 | ||||||||||||
211 | 03 | 04 | 固体废弃物与化学品 | 5950000.00 | 5950000.00 | 4140000.00 | 4140000.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区事务 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | ||||||||||||
212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | |||||||||||
212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 104850000.00 | 104850000.00 | 35600000.00 | 35600000.00 | ||||||||||
你 | 农林水事务 | 2240000.00 | 60000.00 | 2180000.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 水利 | 1700000.00 | 1700000.00 | |||||||||||||
213 | 03 | 11 | 水资源管理与保护 | 1700000.00 | 1700000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 扶贫 | 540000.00 | 60000.00 | 480000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 04 | 农村基础设施建设 | 480000.00 | 480000.00 | ||||||||||||
213 | 05 | 99 | 其他扶贫支出 | 60000.00 | 60000.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输 | 880000.00 | 880000.00 | ||||||||||||||
214 | 05 | 邮政业支出 | 880000.00 | 880000.00 | |||||||||||||
214 | 05 | 05 | 邮政普遍服务及特殊服务 | 880000.00 | 880000.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | |||||||||||||
215 | 08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | ||||||||||||
215 | 08 | 05 | 中小企业发展专项 | 1200000.00 | 1200000.00 | 300000.00 | |||||||||||
216 | 商业服务业等事务 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 | ||||||||||||
216 | 02 | 商业流通事务 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 | |||||||||||
216 | 02 | 99 | 其他商业流通事务支出 | 1100000.00 | 1100000.00 | 2130000.00 | 1830000.00 |
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