索引号: | 发布机构: | ||
生效日期: | 2013-12-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国防 |
1. 贵南县公安局 2012年收支决算总表 2.贵南县公安局 部门2012年支出决算分类汇总表 3.贵南县公安局 部门2012年支出决算总表
贵南县公安局 2012年收支决算总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
资金来源 | 决算数 | 项目(按项目类别) | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | 项目(按经济分类) | 决算数 |
一.财政拨款(补助)收入 | 1,047.62 | 一.基本支出 | 648.14 | 一.一般公共服务 | 一.工资福利支出 | 500.06 | |
二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 500.06 | 二.外交 | 二.商品和服务支出 | 759.93 | ||
三.事业收入 | 2.公用经费支出 | 148.08 | 三.国防 | 三.对个人和家庭的补助 | 42.97 | ||
其中:教育收费收入 | 二.专项支出 | 611.85 | 四.公共安全 | 1,259.99 | 四.对企事业单位的补贴 | ||
四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 611.85 | 五.教育 | 五.转移性支出 | |||
五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 六.科学技术 | 六.赠与 | ||||
六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七.文化体育与传媒 | 七.债务利息支出 | ||||
三.事业单位经营支出 | 八.社会保障和就业 | 八.债务还本支出 | |||||
四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九.基本建设支出 | |||||
五.对下级单位补助支出 | 十.医疗卫生 | 十.其他资本性支出 | |||||
六.其他支出 | 十一.节能环保 | 十一.贷款转贷及产权参股 | |||||
住房公积金 | 42.97 | ……住房公积金 | 42.97 | ||||
本年收入合计 | 1,047.62 | 本年支出合计 | 1,302.96 | 本年支出合计 | 1,302.96 | 本年支出合计 | 1,302.96 |
九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 185.76 | 二十五.结转下年 | 185.76 | 十二.结转下年 | 185.76 | |
十.上年结余 | 441.10 | ||||||
基本支出结余 | 441.10 | ||||||
其中:财政拨款结余 | 441.10 | ||||||
项目支出结余 | |||||||
其中:财政拨款结余 | |||||||
收入总计 | 1,488.72 | 支出总计 | 1,488.72 | 支出总计 | 1,488.72 | 支出总计 | 1,488.72 |
贵南县公安局 部门2012年支出决算分类汇总表 | |||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||
科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 |
资金来源 | |||||||||||||||
总计 | 一般预算 财政拨款 (补助) 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 | 事业单位 经营收入 |
下级单位 上缴收入 |
其他 收入 |
使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 金额 | 其中:教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
小计 | 其中:财政拨款结余 | 小计 | 其中:财政拨款结余 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1,047.62 | 441.10 | |||||||||||||||
204 | 01 | 03 | 消防 | 26.30 | |||||||||||||
214 | 02 | 01 | 行政运行 | 612.41 | |||||||||||||
204 | 02 | 05 | 国内安全保卫 | 10.00 | 5.83 | ||||||||||||
204 | 02 | 12 | 道路交通管理 | 9.43 | |||||||||||||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 346.51 | 435.26 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.97 | |||||||||||||
贵南县公安局 部门2012年支出决算总表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 |
对个人和 家 庭 的 补助支出 |
商品和服务 支 出 |
项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,302.96 | 500.06 | 42.97 | 759.93 | ||||
204 | 01 | 03 | 消防 | 26.30 | 26.30 | |||
204 | 02 | 01 | 行政运行(公安) | 612.41 | 500.06 | 112.35 | ||
204 | 02 | 05 | 国内安全保卫 | 15.83 | 15.83 | |||
204 | 02 | 12 | 道路交通管理(交警) | 9.43 | 9.43 | |||
204 | 02 | 99 | 其他公安支出 | 596.02 | 596.02 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 42.97 | 42.97 | |||
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