贵南县政府办2014年度部门决算情况
贵南县政府办2014年部门决算公开目录
第一部分 政府办部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 政府办2014年度部门决算表
一、财决01表《收入支出决算总表》;
二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;
三、财决02表《收入支出决算表》;
四、财决05表《支出决算明细表》;
五、财决06表《项目收入支出决算表》。
第三部分 政府办2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 政府办部门概况
一、 主要职能
(一)、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)、协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办名义发布的公文。
(三)、研究县政府各部门和乡镇政府请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。
(四)、督促检查县政府各部门和乡镇政府对县政府决定事项及县政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向县政府领导同志报告。
(五)、负责县政府值班工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志的指示。
(六)、协助县政府领导同志做好需由县政府直接处理的突发事件的应急处置工作。
(七)、指导、监督政府信息公开和电子政务工作,做好文件、电报、信件的收发以及后勤事务管理工作。
(八)、协调政府工作部门的关系,督查承办人大、政协对政府工作的意见建议、提案以及上级部门和领导批示的重要工作任务。
(九)、负责收集、反馈县内外重要信息;组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。
(十)、负责外事侨务、港澳台事务管理。
(十一)、负责公共机构节能监督管理工作。
(十二)、办理县政府和县政府领导同志交办的其他事项。
二、 部门决算单位构成
2014年度决算编制范围包括各级预算单位9个。其中二级预算单位8个(详情见附表)。各级单位年末人数232人,其中在职人员232人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
附表:政府办所属二级预算单位情况表
序 号
|
单位名称
|
1
|
贵南县人大办
|
2
|
贵南县信访局
|
3
|
贵南县机关事务局
|
4
|
贵南县统计局
|
5
|
贵南县审计局
|
6
|
贵南县民语办
|
7
|
贵南县人民武装部
|
8
|
贵南县残联
|
第二部分 政府办2014年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01表 |
编制单位:贵南县政府办公室 |
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
2 |
栏次 |
|
3 |
4 |
栏次 |
|
5 |
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
13,999,500.00 |
21,380,096.55 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
11,484,000.00 |
14,753,201.12 |
一、基本支出 |
60 |
13,599,500.00 |
20,051,520.62 |
其中:政府性基金 |
2 |
400,000.00 |
511,200.00 |
二、外交支出 |
38 |
|
|
人员经费 |
61 |
8,190,400.00 |
9,148,642.60 |
二、上级补助收入 |
3 |
|
|
三、国防支出 |
39 |
|
|
日常公用经费 |
62 |
5,409,100.00 |
10,902,878.02 |
三、事业收入 |
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
40 |
978,100.00 |
1,517,123.20 |
二、项目支出 |
63 |
400,000.00 |
534,104.00 |
四、经营收入 |
5 |
|
|
五、教育支出 |
41 |
|
|
基本建设类项目 |
64 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
|
行政事业类项目 |
65 |
400,000.00 |
534,104.00 |
六、其他收入 |
7 |
|
1,308,670.27 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
|
三、上缴上级支出 |
66 |
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
837,400.00 |
3,589,207.80 |
四、经营支出 |
67 |
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
|
五、对附属单位补助支出 |
68 |
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
|
|
69 |
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
|
支出经济分类 |
70 |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
20,000.00 |
基本支出和项目支出合计 |
71 |
— |
20,585,624.62 |
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
|
工资福利支出 |
72 |
— |
7,547,806.60 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
|
商品和服务支出 |
73 |
— |
11,229,756.02 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
74 |
— |
1,808,062.00 |
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
52 |
|
|
对企事业单位的补贴 |
75 |
— |
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
|
赠与 |
76 |
— |
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
50,000.00 |
66,991.50 |
债务利息支出 |
77 |
— |
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
55 |
650,000.00 |
639,101.00 |
基本建设支出 |
78 |
— |
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
|
其他资本性支出 |
79 |
— |
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
|
贷款转贷及产权参股 |
80 |
— |
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
|
其他支出 |
81 |
— |
|
|
23 |
|
|
|
59 |
|
|
|
82 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,999,500.00 |
22,688,766.82 |
本年支出合计 |
83 |
13,999,500.00 |
20,585,624.62 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
|
结余分配 |
84 |
— |
|
年初结转和结余 |
26 |
|
5,423,318.81 |
交纳所得税 |
85 |
— |
|
基本支出结转 |
27 |
— |
5,152,547.81 |
提取职工福利基金 |
86 |
— |
|
项目支出结转和结余 |
28 |
— |
270,771.00 |
转入事业基金 |
87 |
— |
|
经营结余 |
29 |
— |
|
其他 |
88 |
— |
|
|
30 |
|
|
年末结转和结余 |
89 |
|
7,526,461.01 |
|
31 |
|
|
基本支出结转 |
90 |
— |
7,278,594.01 |
|
32 |
|
|
项目支出结转和结余 |
91 |
— |
247,867.00 |
|
33 |
|
|
经营结余 |
92 |
— |
|
|
34 |
|
|
|
93 |
|
|
|
35 |
|
|
|
94 |
|
|
总计 |
36 |
13,999,500.00 |
28,112,085.63 |
总计 |
95 |
13,999,500.00 |
28,112,085.63 |
注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决01_1表 |
编制单位:贵南县政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
支 出 |
项 目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
2 |
栏 次 |
|
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
栏 次 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
一、公共预算财政拨款 |
1 |
13,599,500.00 |
20,868,896.55 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
11,484,000.00 |
11,484,000.00 |
|
14,372,685.64 |
14,372,685.64 |
|
一、基本支出 |
54 |
13,599,500.00 |
13,599,500.00 |
|
19,461,005.14 |
19,461,005.14 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
400,000.00 |
511,200.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
人员经费 |
55 |
8,190,400.00 |
8,190,400.00 |
|
9,148,642.60 |
9,148,642.60 |
|
|
3 |
|
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
日常公用经费 |
56 |
5,409,100.00 |
5,409,100.00 |
|
10,312,362.54 |
10,312,362.54 |
|
|
4 |
|
|
四、公共安全支出 |
34 |
978,100.00 |
978,100.00 |
|
1,307,123.20 |
1,307,123.20 |
|
二、项目支出 |
57 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
534,104.00 |
|
534,104.00 |
|
5 |
|
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目 |
59 |
400,000.00 |
|
400,000.00 |
534,104.00 |
|
534,104.00 |
|
7 |
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
837,400.00 |
437,400.00 |
400,000.00 |
3,589,207.80 |
3,055,103.80 |
534,104.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
62 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
63 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
支出经济分类 |
64 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
12 |
|
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
工资福利支出 |
65 |
— |
— |
— |
7,547,806.60 |
7,547,806.60 |
|
|
13 |
|
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
66 |
— |
— |
— |
10,639,240.54 |
10,312,362.54 |
326,878.00 |
|
14 |
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
67 |
— |
— |
— |
1,808,062.00 |
1,600,836.00 |
207,226.00 |
|
15 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴 |
68 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
16 |
|
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
赠与 |
69 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
17 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
债务利息支出 |
70 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
18 |
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|
66,991.50 |
66,991.50 |
|
基本建设支出 |
71 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
19 |
|
|
十九、住房保障支出 |
49 |
650,000.00 |
650,000.00 |
|
639,101.00 |
639,101.00 |
|
其他资本性支出 |
72 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
20 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
73 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
21 |
|
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
74 |
— |
— |
— |
|
|
|
|
22 |
|
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
|
|
|
23 |
|
|
|
53 |
|
|
|
|
|
|
|
76 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
13,999,500.00 |
21,380,096.55 |
本年支出合计 |
77 |
13,999,500.00 |
13,599,500.00 |
400,000.00 |
19,995,109.14 |
19,461,005.14 |
534,104.00 |
|
25 |
|
|
|
78 |
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
|
5,423,318.81 |
年末财政拨款结转和结余 |
79 |
|
|
|
6,808,306.22 |
6,560,439.22 |
247,867.00 |
一、公共预算财政拨款 |
27 |
|
5,152,547.81 |
基本支出结转 |
80 |
|
|
|
6,560,439.22 |
6,560,439.22 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
270,771.00 |
项目支出结转和结余 |
81 |
|
|
|
247,867.00 |
|
247,867.00 |
|
29 |
|
|
|
82 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
30 |
13,999,500.00 |
26,803,415.36 |
支出总计 |
83 |
13,999,500.00 |
13,599,500.00 |
400,000.00 |
26,803,415.36 |
26,021,444.36 |
781,971.00 |
|
收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决02表 |
编制单位:贵南县政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
收支结余 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
合计 |
交纳所得税 |
提取职工福利基金 |
转入事业基金 |
其他 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
经营结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
合计 |
5,423,318.81 |
5,152,547.81 |
270,771.00 |
|
|
22,688,766.82 |
20,585,624.62 |
7,526,461.01 |
7,278,594.01 |
247,867.00 |
|
|
|
|
|
|
|
7,526,461.01 |
7,278,594.01 |
247,867.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
900,713.81 |
900,713.81 |
|
|
|
19,319,821.82 |
14,753,201.12 |
5,467,334.51 |
5,467,334.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,467,334.51 |
5,467,334.51 |
|
|
|
20101 |
人大事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
2,491,392.94 |
2,446,192.94 |
145,200.00 |
145,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
145,200.00 |
145,200.00 |
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
2,127,192.94 |
2,067,792.94 |
59,400.00 |
59,400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
59,400.00 |
59,400.00 |
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
|
|
|
|
|
266,000.00 |
266,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
|
|
|
|
|
98,200.00 |
98,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
0.00 |
14,200.00 |
85,800.00 |
85,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
85,800.00 |
85,800.00 |
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
693,126.79 |
693,126.79 |
|
|
|
14,316,252.08 |
9,914,191.36 |
5,095,187.51 |
5,095,187.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,095,187.51 |
5,095,187.51 |
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
675,808.79 |
675,808.79 |
|
|
|
7,145,636.16 |
6,826,918.36 |
994,526.59 |
994,526.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
994,526.59 |
994,526.59 |
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
17,318.00 |
17,318.00 |
|
|
|
3,667,496.92 |
2,599,994.00 |
1,084,820.92 |
1,084,820.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,084,820.92 |
1,084,820.92 |
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
|
|
|
|
|
433,119.00 |
417,279.00 |
15,840.00 |
15,840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15,840.00 |
15,840.00 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
|
3,070,000.00 |
70,000.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
66,710.00 |
66,710.00 |
|
|
|
1,228,781.40 |
1,192,104.40 |
103,387.00 |
103,387.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
103,387.00 |
103,387.00 |
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
21,551.00 |
21,551.00 |
|
|
|
978,081.40 |
941,404.40 |
58,228.00 |
58,228.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
58,228.00 |
58,228.00 |
|
|
|
2010507 |
专项普查活动 |
45,159.00 |
45,159.00 |
|
|
|
|
|
45,159.00 |
45,159.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
45,159.00 |
45,159.00 |
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
|
|
|
|
|
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
|
|
|
|
|
208,700.00 |
208,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
40,877.02 |
40,877.02 |
|
|
|
713,230.20 |
710,347.22 |
43,760.00 |
43,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
43,760.00 |
43,760.00 |
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
288.00 |
288.00 |
|
|
|
613,230.20 |
589,758.20 |
23,760.00 |
23,760.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
23,760.00 |
23,760.00 |
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
|
|
|
|
|
80,000.00 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
40,589.02 |
40,589.02 |
|
|
|
20,000.00 |
40,589.02 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
|
|
|
|
|
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
|
|
|
|
|
550,165.20 |
470,365.20 |
79,800.00 |
79,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79,800.00 |
79,800.00 |
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
550,165.20 |
470,365.20 |
79,800.00 |
79,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
79,800.00 |
79,800.00 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
39,342.00 |
39,342.00 |
|
|
|
1,497,581.20 |
1,517,123.20 |
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
20401 |
武装警察 |
39,342.00 |
39,342.00 |
|
|
|
1,497,581.20 |
1,517,123.20 |
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
2040199 |
其他武装警察支出 |
39,342.00 |
39,342.00 |
|
|
|
1,497,581.20 |
1,517,123.20 |
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19,800.00 |
19,800.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,421,263.00 |
4,150,492.00 |
270,771.00 |
|
|
1,110,062.80 |
3,589,207.80 |
1,942,118.00 |
1,766,451.00 |
175,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
1,942,118.00 |
1,766,451.00 |
175,667.00 |
|
|
20811 |
残疾人事业 |
4,150,492.00 |
4,150,492.00 |
|
|
|
671,062.80 |
3,055,103.80 |
1,766,451.00 |
1,766,451.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,766,451.00 |
1,766,451.00 |
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
8,969.00 |
8,969.00 |
|
|
|
296,210.80 |
293,960.80 |
11,219.00 |
11,219.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,219.00 |
11,219.00 |
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
175,152.00 |
175,152.00 |
|
|
|
136,300.00 |
214,042.00 |
97,410.00 |
97,410.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
97,410.00 |
97,410.00 |
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
3,966,371.00 |
3,966,371.00 |
|
|
|
238,552.00 |
2,547,101.00 |
1,657,822.00 |
1,657,822.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,657,822.00 |
1,657,822.00 |
|
|
|
20860 |
残疾人就业保障金支出 |
270,771.00 |
|
270,771.00 |
|
|
439,000.00 |
534,104.00 |
175,667.00 |
|
175,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
175,667.00 |
|
175,667.00 |
|
|
2086001 |
就业和培训 |
270,771.00 |
|
270,771.00 |
|
|
439,000.00 |
534,104.00 |
175,667.00 |
|
175,667.00 |
|
|
|
|
|
|
|
175,667.00 |
|
175,667.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
21305 |
扶贫 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|
|
|
|
20,000.00 |
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22,000.00 |
22,000.00 |
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
50,000.00 |
66,991.50 |
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
22004 |
地震事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
16,991.50 |
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|
|
|
|
16,991.50 |
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,008.50 |
3,008.50 |
|
|
|
22005 |
气象事务 |
|
|
|
|
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200509 |
气象服务 |
|
|
|
|
|
50,000.00 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
|
|
639,101.00 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
|
|
639,101.00 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
639,101.00 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
|
72,200.00 |
|
|
支出决算明细表 |
支出决算明细表 |
编制单位:贵南县政府办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度 |
|
|
|
|
|
项目 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本工资 |
津贴补贴 |
奖金 |
社会保障缴费 |
伙食费 |
伙食补助费 |
绩效工资 |
其他工资福利支出 |
小计 |
办公费 |
印刷费 |
咨询费 |
手续费 |
水费 |
电费 |
邮电费 |
取暖费 |
物业管理费 |
差旅费 |
因公出国(境)费用 |
维修(护)费 |
租赁费 |
会议费 |
培训费 |
公务接待费 |
专用材料费 |
被装购置费 |
专用燃料费 |
劳务费 |
委托业务费 |
工会经费 |
福利费 |
公务用车运行维护费 |
其他交通费用 |
税金及附加费用 |
其他商品和服务支出 |
小计 |
离休费 |
退休费 |
退职(役)费 |
抚恤金 |
生活补助 |
救济费 |
医疗费 |
助学金 |
奖励金 |
生产补贴 |
住房公积金 |
提租补贴 |
购房补贴 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
合计 |
20,585,624.62 |
7,547,806.60 |
1,396,931.00 |
4,816,638.00 |
696,800.00 |
334,103.60 |
— |
|
|
303,334.00 |
11,229,756.02 |
1,277,965.02 |
43,300.00 |
40,000.00 |
|
52,731.90 |
156,495.39 |
814,333.94 |
98,850.00 |
15,118.00 |
684,522.60 |
|
941,453.48 |
|
191,177.00 |
154,052.00 |
1,389,185.00 |
84,700.00 |
145,180.00 |
|
1,024,180.00 |
|
|
|
1,158,287.90 |
292,862.80 |
|
2,665,360.99 |
1,808,062.00 |
|
|
|
|
1,168,961.00 |
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
14,753,201.12 |
7,043,926.60 |
1,305,213.00 |
4,485,100.00 |
645,000.00 |
328,691.60 |
— |
|
|
279,922.00 |
7,480,690.52 |
1,049,853.02 |
|
40,000.00 |
|
52,731.90 |
156,495.39 |
801,849.94 |
|
15,118.00 |
576,822.40 |
|
660,953.48 |
|
191,177.00 |
112,752.00 |
1,389,185.00 |
29,600.00 |
|
|
688,116.00 |
|
|
|
1,089,015.40 |
241,117.00 |
|
385,903.99 |
228,584.00 |
|
|
|
|
228,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
2,446,192.94 |
1,385,958.00 |
298,541.00 |
891,694.00 |
105,000.00 |
37,620.00 |
— |
|
|
53,103.00 |
1,060,234.94 |
249,116.00 |
|
|
|
|
|
37,416.94 |
|
|
128,592.00 |
|
|
|
85,600.00 |
22,168.00 |
|
|
|
|
109,562.00 |
|
|
|
193,415.00 |
229,877.00 |
|
4,488.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
2,067,792.94 |
1,385,958.00 |
298,541.00 |
891,694.00 |
105,000.00 |
37,620.00 |
— |
|
|
53,103.00 |
681,834.94 |
157,015.00 |
|
|
|
|
|
35,916.94 |
|
|
122,552.00 |
|
|
|
4,350.00 |
|
|
|
|
|
13,727.00 |
|
|
|
190,889.00 |
157,385.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010104 |
人大会议 |
266,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
266,000.00 |
54,069.00 |
|
|
|
|
|
1,500.00 |
|
|
1,563.00 |
|
|
|
81,250.00 |
|
|
|
|
|
76,800.00 |
|
|
|
2,526.00 |
48,292.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010108 |
代表工作 |
98,200.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
98,200.00 |
38,032.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
4,477.00 |
|
|
|
|
22,168.00 |
|
|
|
|
19,035.00 |
|
|
|
|
10,000.00 |
|
4,488.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
14,200.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
14,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
14,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
9,914,191.36 |
4,038,814.00 |
709,076.00 |
2,507,597.00 |
393,500.00 |
264,781.00 |
— |
|
|
163,860.00 |
5,646,793.36 |
398,379.00 |
|
40,000.00 |
|
52,731.90 |
156,495.39 |
758,987.00 |
|
15,118.00 |
360,838.20 |
|
649,653.48 |
|
105,577.00 |
75,540.00 |
1,389,185.00 |
29,600.00 |
|
|
485,714.00 |
|
|
|
808,769.40 |
790.00 |
|
319,414.99 |
228,584.00 |
|
|
|
|
228,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
6,826,918.36 |
2,036,422.20 |
350,509.00 |
1,361,573.00 |
211,400.00 |
37,468.20 |
— |
|
|
75,472.00 |
4,561,912.16 |
273,675.50 |
|
25,000.00 |
|
52,731.90 |
154,113.39 |
655,160.00 |
|
15,118.00 |
320,475.00 |
|
640,805.48 |
|
105,577.00 |
74,690.00 |
1,063,406.00 |
10,000.00 |
|
|
217,200.00 |
|
|
|
748,934.90 |
|
|
205,024.99 |
228,584.00 |
|
|
|
|
228,584.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2,599,994.00 |
1,696,712.80 |
296,986.00 |
935,638.00 |
160,300.00 |
227,312.80 |
— |
|
|
76,476.00 |
903,281.20 |
41,160.50 |
|
15,000.00 |
|
|
2,182.00 |
103,160.00 |
|
|
14,511.20 |
|
8,278.00 |
|
|
|
325,779.00 |
19,600.00 |
|
|
258,914.00 |
|
|
|
31,303.50 |
|
|
83,393.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010308 |
信访事务 |
417,279.00 |
305,679.00 |
61,581.00 |
210,386.00 |
21,800.00 |
|
— |
|
|
11,912.00 |
111,600.00 |
13,843.00 |
|
|
|
|
200.00 |
367.00 |
|
|
25,852.00 |
|
570.00 |
|
|
850.00 |
|
|
|
|
9,600.00 |
|
|
|
28,531.00 |
790.00 |
|
30,997.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
70,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
70,000.00 |
69,700.00 |
|
|
|
|
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20105 |
统计信息事务 |
1,192,104.40 |
792,127.40 |
143,932.00 |
527,437.00 |
74,300.00 |
15,167.40 |
— |
|
|
31,291.00 |
399,977.00 |
170,088.00 |
|
|
|
|
|
2,650.00 |
|
|
51,027.00 |
|
11,300.00 |
|
|
2,824.00 |
|
|
|
|
56,500.00 |
|
|
|
44,954.00 |
10,450.00 |
|
50,184.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010501 |
行政运行 |
941,404.40 |
792,127.40 |
143,932.00 |
527,437.00 |
74,300.00 |
15,167.40 |
— |
|
|
31,291.00 |
149,277.00 |
47,800.00 |
|
|
|
|
|
2,650.00 |
|
|
27,027.00 |
|
11,300.00 |
|
|
2,824.00 |
|
|
|
|
14,500.00 |
|
|
|
41,796.00 |
|
|
1,380.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010508 |
统计抽样调查 |
42,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
208,700.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
208,700.00 |
122,288.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
24,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
3,158.00 |
10,450.00 |
|
48,804.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20108 |
审计事务 |
710,347.22 |
489,697.20 |
88,370.00 |
326,948.00 |
45,000.00 |
10,963.20 |
— |
|
|
18,416.00 |
220,650.02 |
143,379.02 |
|
|
|
|
|
2,126.00 |
|
|
30,132.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,300.00 |
|
|
|
33,391.00 |
|
|
7,322.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010801 |
行政运行 |
589,758.20 |
489,697.20 |
88,370.00 |
326,948.00 |
45,000.00 |
10,963.20 |
— |
|
|
18,416.00 |
100,061.00 |
39,342.00 |
|
|
|
|
|
590.00 |
|
|
20,651.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,300.00 |
|
|
|
30,456.00 |
|
|
5,722.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010804 |
审计业务 |
80,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
80,000.00 |
77,885.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
515.00 |
|
|
1,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010899 |
其他审计事务支出 |
40,589.02 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
40,589.02 |
26,152.02 |
|
|
|
|
|
1,536.00 |
|
|
9,481.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,000.00 |
|
|
|
2,420.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20115 |
工商行政管理事务 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,000.00 |
5,180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
|
|
12,220.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011506 |
消费者权益保护 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,000.00 |
5,180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,600.00 |
|
|
|
|
12,220.00 |
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20123 |
民族事务 |
470,365.20 |
337,330.00 |
65,294.00 |
231,424.00 |
27,200.00 |
160.00 |
— |
|
|
13,252.00 |
133,035.20 |
83,711.00 |
|
|
|
|
|
670.00 |
|
|
3,633.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,040.00 |
|
|
|
8,486.00 |
|
|
4,495.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012301 |
行政运行 |
470,365.20 |
337,330.00 |
65,294.00 |
231,424.00 |
27,200.00 |
160.00 |
— |
|
|
13,252.00 |
133,035.20 |
83,711.00 |
|
|
|
|
|
670.00 |
|
|
3,633.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32,040.00 |
|
|
|
8,486.00 |
|
|
4,495.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
1,517,123.20 |
276,195.00 |
46,407.00 |
183,265.00 |
29,300.00 |
4,140.00 |
— |
|
|
13,083.00 |
1,240,928.20 |
31,186.00 |
|
|
|
|
|
11,200.00 |
98,850.00 |
|
68,598.20 |
|
280,500.00 |
|
|
|
|
55,100.00 |
145,180.00 |
|
138,220.00 |
|
|
|
60,100.00 |
|
|
351,994.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20401 |
武装警察 |
1,517,123.20 |
276,195.00 |
46,407.00 |
183,265.00 |
29,300.00 |
4,140.00 |
— |
|
|
13,083.00 |
1,240,928.20 |
31,186.00 |
|
|
|
|
|
11,200.00 |
98,850.00 |
|
68,598.20 |
|
280,500.00 |
|
|
|
|
55,100.00 |
145,180.00 |
|
138,220.00 |
|
|
|
60,100.00 |
|
|
351,994.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2040199 |
其他武装警察支出 |
1,517,123.20 |
276,195.00 |
46,407.00 |
183,265.00 |
29,300.00 |
4,140.00 |
— |
|
|
13,083.00 |
1,240,928.20 |
31,186.00 |
|
|
|
|
|
11,200.00 |
98,850.00 |
|
68,598.20 |
|
280,500.00 |
|
|
|
|
55,100.00 |
145,180.00 |
|
138,220.00 |
|
|
|
60,100.00 |
|
|
351,994.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
3,589,207.80 |
227,685.00 |
45,311.00 |
148,273.00 |
22,500.00 |
1,272.00 |
— |
|
|
10,329.00 |
2,421,145.80 |
181,326.00 |
43,300.00 |
|
|
|
|
1,284.00 |
|
|
39,102.00 |
|
|
|
|
41,300.00 |
|
|
|
|
147,844.00 |
|
|
|
7,781.00 |
51,745.80 |
|
1,907,463.00 |
940,377.00 |
|
|
|
|
940,377.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
3,055,103.80 |
227,685.00 |
45,311.00 |
148,273.00 |
22,500.00 |
1,272.00 |
— |
|
|
10,329.00 |
2,094,267.80 |
59,306.00 |
43,300.00 |
|
|
|
|
645.00 |
|
|
24,075.00 |
|
|
|
|
560.00 |
|
|
|
|
78,000.00 |
|
|
|
7,781.00 |
18,790.80 |
|
1,861,810.00 |
733,151.00 |
|
|
|
|
733,151.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
293,960.80 |
227,685.00 |
45,311.00 |
148,273.00 |
22,500.00 |
1,272.00 |
— |
|
|
10,329.00 |
66,275.80 |
1,750.00 |
30,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
10,568.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
4,922.00 |
18,655.80 |
|
380.00 |
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
214,042.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,532.00 |
|
13,300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
5,792.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
1,440.00 |
|
|
|
193,510.00 |
|
|
|
|
193,510.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
2,547,101.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
2,007,460.00 |
57,556.00 |
|
|
|
|
|
645.00 |
|
|
7,715.00 |
|
|
|
|
560.00 |
|
|
|
|
78,000.00 |
|
|
|
1,419.00 |
135.00 |
|
1,861,430.00 |
539,641.00 |
|
|
|
|
539,641.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20860 |
残疾人就业保障金支出 |
534,104.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
326,878.00 |
122,020.00 |
|
|
|
|
|
639.00 |
|
|
15,027.00 |
|
|
|
|
40,740.00 |
|
|
|
|
69,844.00 |
|
|
|
|
32,955.00 |
|
45,653.00 |
207,226.00 |
|
|
|
|
207,226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2086001 |
就业和培训 |
534,104.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
326,878.00 |
122,020.00 |
|
|
|
|
|
639.00 |
|
|
15,027.00 |
|
|
|
|
40,740.00 |
|
|
|
|
69,844.00 |
|
|
|
|
32,955.00 |
|
45,653.00 |
207,226.00 |
|
|
|
|
207,226.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
扶贫 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130507 |
扶贫贷款奖补和贴息 |
20,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
20,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
国土海洋气象等支出 |
66,991.50 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
66,991.50 |
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
1,391.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22004 |
地震事务 |
16,991.50 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
16,991.50 |
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
1,391.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200410 |
防震减灾基础管理 |
16,991.50 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
16,991.50 |
15,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
1,391.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22005 |
气象事务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2200509 |
气象服务 |
50,000.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
639,101.00 |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
639,101.00 |
|
|
|
|
项目收入支出决算表 |
|
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|
财决06表 |
编制单位:贵南县政府办公室 |
|
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|
2014年度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
项目 |
资金来源 |
支出数 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
年初结转和结余 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
合计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
其中:财政拨款结转和结余 |
小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
合计 |
781,971.00 |
270,771.00 |
270,771.00 |
511,200.00 |
|
|
534,104.00 |
534,104.00 |
|
|
|
|
247,867.00 |
247,867.00 |
247,867.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
709,771.00 |
270,771.00 |
270,771.00 |
439,000.00 |
|
|
534,104.00 |
534,104.00 |
|
|
|
|
175,667.00 |
175,667.00 |
175,667.00 |
|
20860 |
残疾人就业保障金支出 |
709,771.00 |
270,771.00 |
270,771.00 |
439,000.00 |
|
|
534,104.00 |
534,104.00 |
|
|
|
|
175,667.00 |
175,667.00 |
175,667.00 |
|
2086001 |
就业和培训 |
709,771.00 |
270,771.00 |
270,771.00 |
439,000.00 |
|
|
534,104.00 |
534,104.00 |
|
|
|
|
175,667.00 |
175,667.00 |
175,667.00 |
|
229 |
其他支出 |
72,200.00 |
|
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
72,200.00 |
72,200.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
72,200.00 |
|
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
72,200.00 |
72,200.00 |
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
72,200.00 |
|
|
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
72,200.00 |
72,200.00 |
72,200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
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|
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注:本表为自动生成表。 |
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第三部分 政府办2014年度部门决算情况说明
一、关于政府办2014年度部门决算收支情况总体说明
政府办2014年度收入总决算2268.88万元,比2013年收入总决算2185.3万元增加83.58万元。主要原因是:1、职工工资调增;2、援建资金增加。2014年支出总决算2058.56万元,比2013年支出总决算2537.2减少了478.64万元,主要原因是:1、政府周转楼完工;2、“三公经费”的严格控制。其中:
(一)收入总计2811.21万元。包括:
1、财政拨款收入2138.01万元,为省财政当年拨付资金。
2、其他收入130.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”之外取得的收入。例如:存款利息收入、援建经费收入。
3、上年结转和结余542.33万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即只包括财政拨款结余。
(二)支出总计2811.21万元。包括:
1、一般公共服务(类)支出1475.32万元,主要用于政府办及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。
2、公共安全(类)支出151.71万元,主要用于武装部民兵训练、国防动员委员会建设及基层民兵连部建设等方面的支出。
3、社会保障和就业(类)支出358.92万元,主要用于残联为残疾人提供管理和服务所发生的工作支出。
4、农林水支出2万元,主要用于残疾人扶贫贷款奖补和贴息的支出。
5、国土海洋气象等支出6.7万元,主要用于防震减灾基础管理和气象服务方面的支出。
6、住房保障支出(类)支出63.91万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的住房公积金的支出。
7、结转下年752.65万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括其他收入的结转和结余。
二、 关于政府办2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算变化情况。政府办2014年度财政拨款支出1999.51万元,占本年支出总计的97.13%。2014年决算数比2013年减少537.69万元,主要原因:一是残疾人托养服务建设项目基本完工;二是“三公经费”的严格控制。
(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年政府办财政拨款用于以下方面:社会保障和就业(类)支出358.92万元,占17.95%;农林水支出2万元,占0.1%;公共安全(类)支出130.71万元,占6.54%;住房保障支出(类)支出63.91万元,占3.19%;国土海洋气象(类)支出6.7万元,占0.34%;一般公共服务(类)支出1437.27万元,占71.88%。
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。
(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。
(十)教育(类) **教育(款)
1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。
2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。
(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。
(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。
(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于
科技业务管理、培训方面的支出。
(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。
(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出
(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。
(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)
(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。
(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。
(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。
(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)
1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。
2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。
(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)
1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。
(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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