| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-04-25 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 对外事务 | 
2016年度贵南县水利局部门预算
2016年度贵南县水利局部门预算
目 录
第一部分 贵南县水利局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 水利局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 水利局部门概况
一、主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
(一)负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省州有关水利工作的方针政策、法律法规和规章,拟定全县水利发展中长期规划,组织起草全县水利工作的政策措施和实施办法并监督实施;负责提出水利建设投资安排建议;负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作;提出有关水利价格、收费政策的建议。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹协调和保障。实施水资源的统一监督管理。组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;负责重点调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证等制度;指导水利行业供水。
(三)承担水资源保护和节约用水的责任。按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,组织编制全县水资源保护规划;组织拟定重要河道、水库的水功能区划并监督实施;核定水域纳污能力,提出限制排污总量意见,指导入河排污口设置工作;指导饮用水水源保护、地下水资源开发利用和保护工作;拟定节约用水政策,指导和推动节水型社会建设。
(四)组织、协调、监督、指挥全县防汛防潮抗旱工作,承担县政府防汛抗旱指挥部的日常工作。负责对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪、防潮的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见;指导城市防洪工作,发布水利信息,管理水利信息网络,对河道、水库和重要水利工程实施防汛抗旱调度;指导水利突发公共事件的应急管理工作。
(五)指导水利工程建设与管理工作。指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;指导河道、水库及河口湿地的治理和开发;组织实施具有控制性的或跨乡镇(街道)的重要水利工程建设与运行管理;组织实施水利工程建设有关制度;指导水利建设市场的监督管理;按规定权限审查河道管理范围内建设项目、工程建设方案;指导防潮堤建设与管理;负责水利移民工作的监督管理工作。
(六)指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、农村饮水、节水灌溉、乡镇(街道)供水、灌区管理、机井建设工作,指导水利社会化服务体系建设和农村水利工程产权制度改革工作。
(七)负责水土保持工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施;负责全县水土流失综合防治、监测预报并定期公告;归口管理全县农村“荒沟、荒丘、荒滩”治理开发的管理工作;负责开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作;承担县水土保持委员会的日常工作。
(八)组织指导水政监察和水行政执法,负责重大涉水违法事件的查处,调处部门间和乡镇(街道)间的水事纠纷,受县政府委托协调处理县际间的水事纠纷,指导水利行政事业性收费的征收管理工作。
(九)负责重点水利工程安全生产监督管理工作;指导水利行业安全生产工作;组织实施水利工程质量和安全监督。
(十)负责组织重大水利科学研究、技术推广工作;负责行业技术标准和规程规范的监督实施;指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。
( 十一 )负责水文工作。负责对地表水和地下水水量、水质实施监测;发布雨情、水情等水文水资源信息、情报预报和水资源公报。
( 十二 )负责本部门及部门职责范围内的安全工作。
( 十三 )承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围:1、行政预算单位1个;2、二级预算单位7个(详情见附表)。各级预算单位年末人数67人,在职人员67人(其中行政8人、事业59人,遗属人员10人。)
附表:贵南县水利局所属二级预算单位情况表
| 
       序 号  | 
      
       单位名称  | 
    |
| 
       1  | 
      
       贡卡沟流域水利管理工作站  | 
    |
| 
       2  | 
      
       茫拉河流域水利管理工作站  | 
    |
| 
       3  | 
      
       夏曲沟流域水利管理工作站  | 
    |
| 
       4  | 
      
       赛什塘水库管理所  | 
    |
| 
       5  | 
      
       茫拉渠管理所  | 
    |
| 
       6  | 
      
       贵南县水利水土保持工作站  | 
    |
| 
       7  | 
      
       贵南县水政水资源办公室  | 
    |
第二部分 水利局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
    ||||
| 
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
      
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
    
| 
       一、财政拨款收入  | 
      
       1  | 
      
       736.39  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       35  | 
      
       
  | 
    
| 
       其中:政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       36  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、上级补助收入  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
    
| 
       三、事业收入  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       38  | 
      
       
  | 
    
| 
       四、经营收入  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       39  | 
      
       
  | 
    
| 
       五、附属单位上缴收入  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       40  | 
      
       
  | 
    
| 
       六、其他收入  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒支出  | 
      
       41  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       42  | 
      
       95.07  | 
    
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       43  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       44  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       45  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       46  | 
      
       579.75  | 
    
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       47  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       48  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       49  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       50  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       51  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土海洋气象等支出  | 
      
       52  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       53  | 
      
       61.57  | 
    
| 
       
  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       54  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       二十一、其他支出  | 
      
       55  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       二十二、债务还本支出  | 
      
       56  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       二十三、债务付息支出  | 
      
       57  | 
      
       
  | 
    
| 
       本年收入合计  | 
      
       24  | 
      
       736.39  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       58  | 
      
       736.39  | 
    
| 
       用事业基金弥补收支差额  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       结余分配  | 
      
       59  | 
      
       
  | 
    
| 
       年初结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
      
       交纳所得税  | 
      
       60  | 
      
       
  | 
    
| 
       基本支出结转  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       提取职工福利基金  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
    
| 
       项目支出结转和结余  | 
      
       28  | 
      
       
  | 
      
       转入事业基金  | 
      
       62  | 
      
       
  | 
    
| 
       经营结余  | 
      
       29  | 
      
       
  | 
      
       其他  | 
      
       63  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       30  | 
      
       
  | 
      
       年末结转和结余  | 
      
       64  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       65  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       32  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       66  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       33  | 
      
       
  | 
      
       经营结余  | 
      
       67  | 
      
       
  | 
    
| 
       总计  | 
      
       34  | 
      
       736.39  | 
      
       总计  | 
      
       68  | 
      
       736.39  | 
    
部门收入总表
公开02表
部门: 贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年收入合计  | 
      
       财政拨款收入  | 
      
       上级补助收入  | 
      
       事业收入  | 
      
       经营收入  | 
      
       附属单位上缴收入  | 
      
       其他收入  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
    
| 
       合计  | 
      
       736.39  | 
      
       736.39  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       2130301  | 
      
       行政运行  | 
      
       73.75  | 
      
       73.75  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130303  | 
      
       机关服务  | 
      
       503.5  | 
      
       503.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       61.57  | 
      
       61.57  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业基本养老保险费  | 
      
       95.07  | 
      
       95.07  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130316  | 
      
       农田水利  | 
      
       2.5  | 
      
       2.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
部门支出总表
公开03表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       上缴上级支出  | 
      
       经营支出  | 
      
       对附属单位补助支出  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    ||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
    
| 
       合计  | 
      
       736.39  | 
      
       733.89  | 
      
       2.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       2130301  | 
      
       行政运行  | 
      
       73.75  | 
      
       73.75  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130303  | 
      
       机关服务  | 
      
       503.5  | 
      
       503.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       61.57  | 
      
       61.57  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业基本养老保险费  | 
      
       95.07  | 
      
       95.07  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130316  | 
      
       农田水利  | 
      
       2.5  | 
      
       
  | 
      
       2.5  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
财政拨款收支总表
公开04表
部门: 贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       收 入  | 
      
       支 出  | 
    ||||||
| 
       项 目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
      
       项目(按功能分类)  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
    ||
| 
       小计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    |||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       736.39  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       32  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       33  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       34  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       35  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       36  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒支出  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       38  | 
      
       95.07  | 
      
       95.07  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       39  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       40  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       41  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       42  | 
      
       579.75  | 
      
       579.75  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       43  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       44  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       45  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       46  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       47  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土海洋气象等支出  | 
      
       48  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       49  | 
      
       61.57  | 
      
       61.57  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       50  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       二十一、其他支出  | 
      
       51  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       二十二、债务还本支出  | 
      
       52  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       二十三、债务付息支出  | 
      
       53  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       本年收入合计  | 
      
       24  | 
      
       736.39  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       77  | 
      
       736.39  | 
      
       736.39  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       78  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       79  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       80  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       28  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       81  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       29  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       82  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       总计  | 
      
       30  | 
      
       736.39  | 
      
       总计  | 
      
       83  | 
      
       736.39  | 
      
       736.39  | 
      
       
  | 
    
一般公共预算支出表
公开05表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    
| 
       合计  | 
      
       736.39  | 
      
       733.89  | 
      
       2.5  | 
    |||
| 
       2130301  | 
      
       行政运行  | 
      
       73.75  | 
      
       73.75  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130303  | 
      
       机关服务  | 
      
       503.5  | 
      
       503.5  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房保障支出  | 
      
       61.57  | 
      
       61.57  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业基本养老保险费  | 
      
       95.07  | 
      
       95.07  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130316  | 
      
       农田水利  | 
      
       2.5  | 
      
       
  | 
      
       2.5  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       人员经费  | 
      
       公用经费  | 
    |
| 
       经济分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    |
| 
       合计  | 
      
       733.89  | 
      
       669.71  | 
      
       64.18  | 
    |
| 
       301  | 
      
       工资福利支出  | 
      
       608.14  | 
      
       608.14  | 
      
       
  | 
    
| 
       30101  | 
      
       基本工资  | 
      
       187.85  | 
      
       187.85  | 
      
       
  | 
    
| 
       30102  | 
      
       津贴补贴  | 
      
       287.67  | 
      
       287.67  | 
      
       
  | 
    
| 
       30103  | 
      
       奖金  | 
      
       4.58  | 
      
       4.58  | 
      
       
  | 
    
| 
       30104  | 
      
       社会保障缴费  | 
      
       101.35  | 
      
       101.35  | 
      
       
  | 
    
| 
       30106  | 
      
       伙食补助费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30107  | 
      
       绩效工资  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30199  | 
      
       其他工资福利支出  | 
      
       26.69  | 
      
       26.69  | 
      
       
  | 
    
| 
       302  | 
      
       商品和服务支出  | 
      
       64.18  | 
      
       
  | 
      
       64.18  | 
    
| 
       30201  | 
      
       办公费  | 
      
       22.03  | 
      
       
  | 
      
       22.03  | 
    
| 
       30202  | 
      
       印刷费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30203  | 
      
       咨询费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30204  | 
      
       手续费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30205  | 
      
       水费  | 
      
       0.61  | 
      
       
  | 
      
       0.61  | 
    
| 
       30206  | 
      
       电费  | 
      
       1.22  | 
      
       
  | 
      
       1.22  | 
    
| 
       30207  | 
      
       邮电费  | 
      
       0.61  | 
      
       
  | 
      
       0.61  | 
    
| 
       30208  | 
      
       取暖费  | 
      
       6.02  | 
      
       
  | 
      
       6.02  | 
    
| 
       30209  | 
      
       物业管理费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30211  | 
      
       差旅费  | 
      
       2.4  | 
      
       
  | 
      
       2.4  | 
    
| 
       30212  | 
      
       因公出国(境)费用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30213  | 
      
       维修(护)费  | 
      
       1.22  | 
      
       
  | 
      
       1.22  | 
    
| 
       30214  | 
      
       租赁费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30215  | 
      
       会议费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30216  | 
      
       培训费  | 
      
       6.02  | 
      
       
  | 
      
       6.02  | 
    
| 
       30217  | 
      
       公务接待费  | 
      
       6.02  | 
      
       
  | 
      
       6.02  | 
    
| 
       30218  | 
      
       专用材料费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30224  | 
      
       被装购置费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30225  | 
      
       专用燃料费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30226  | 
      
       劳务费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30227  | 
      
       委托业务费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30228  | 
      
       工会经费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30229  | 
      
       福利费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30231  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
      
       15.02  | 
      
       
  | 
      
       15.02  | 
    
| 
       30239  | 
      
       其他交通费用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30299  | 
      
       其他商品和服务支出  | 
      
       3.01  | 
      
       
  | 
      
       3.01  | 
    
| 
       303  | 
      
       对个人和家庭的补助  | 
      
       61.57  | 
      
       61.57  | 
      
       
  | 
    
| 
       30301  | 
      
       离休费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30302  | 
      
       退休费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30303  | 
      
       退职(役)费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30304  | 
      
       抚恤金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30305  | 
      
       生活补助  | 
      
       4.37  | 
      
       4.37  | 
      
       
  | 
    
| 
       30307  | 
      
       医疗费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30309  | 
      
       奖励金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30311  | 
      
       住房公积金  | 
      
       57.2  | 
      
       57.2  | 
      
       
  | 
    
| 
       30312  | 
      
       提租补贴  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30313  | 
      
       购房补贴  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30399  | 
      
       其他对个人和家庭的补助支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       310  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31002  | 
      
       办公设备购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31003  | 
      
       专用设备购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31007  | 
      
       信息网络及软件购置更新  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31019  | 
      
       其他交通工具购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31099  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
政府性基金预算支出表
公开07表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出  | 
    |||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    ||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    
| 
       合计  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:贵南县水利局 金额单位:万元
| 
       年 度  | 
      
       合 计  | 
      
       因公出国  | 
      
       公务接待费  | 
      
       公务用车购置及运行维护费  | 
      
       备注  | 
    |
| 
       (境)费用  | 
      
       公务用车购置费  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
    ||||
| 
       本年预算数  | 
      
       21.04  | 
      
       
  | 
      
       6.02  | 
      
       
  | 
      
       15.02  | 
      
       
  | 
    
2016年,我部门“三公”经费预算安排21.04万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算6.02万元。主要用于公务接待费。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算15.02万元,主要用于公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。公务车保有量8辆。
用户登录
还没有账号?
立即注册