| 索引号: | 发布机构: | ||
| 生效日期: | 2016-04-21 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 对外事务 | 
2016年度贵南县扶贫局部门预算
2016年度贵南县扶贫局部门预算
目 录
第一部分 扶贫局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 扶贫局2016年度部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
第三部分 “三公”经费预算安排及增减变化原因说明
第一部分 扶贫局部门概况
一、 主要职能(为机构改革后“三定方案”确定的职能)
1、贯彻落实党中央、国务院、省州委、省州政府关于扶贫开发工作的政策、规划和县委、县政府的指示、部署;研究提出扶贫开发和促进贫困地区社会经济发展的规划、措施。
2、根据省州所定标准,拟定全县农村牧区贫困人口和争取国家扶贫开发的扶持计划,组织贫困状况统计。
3、 拟定全县各项扶贫资金的管理办法和分配方案,指导监督检查扶贫资金的使用。
4、负责扶贫开发项目的筛选、推荐以及向省、州扶贫部门上报较大规模的项目,组织指导乡村扶贫开发项目实施工作。
5、组织指导省直、州直、县直机关的定点扶贫及社会扶贫工作;组织协调省内外对我县贫困地区的帮扶、经济协作。
6、 负责全县易地扶贫和贫困地区劳务输出的规划、管理、协调等工作。
7、 负责贫困地区干部培训和农牧民扶贫科技培训工作。
8、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
2016年度预算编制范围包括各级预算单位1个,单位年末人数9人,其中在职人员9人,离休人员0人,退休人员0人,其他人员0人。
第二部分 扶贫局2016年度部门预算表
部门收支总表
公开01表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       收入  | 
      
       支出  | 
    ||||
| 
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
      
       项目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
    
| 
       一、财政拨款收入  | 
      
       1  | 
      
       127.46  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       35  | 
      
       
  | 
    
| 
       其中:政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       36  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、上级补助收入  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
    
| 
       三、事业收入  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       38  | 
      
       
  | 
    
| 
       四、经营收入  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       39  | 
      
       
  | 
    
| 
       五、附属单位上缴收入  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       40  | 
      
       
  | 
    
| 
       六、其他收入  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒支出  | 
      
       41  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       42  | 
      
       13.45  | 
    
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       43  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       44  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       45  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       46  | 
      
       104.17  | 
    
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       47  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       48  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       49  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       50  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       51  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土海洋气象等支出  | 
      
       52  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       53  | 
      
       9.84  | 
    
| 
       
  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       54  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       二十一、其他支出  | 
      
       55  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       二十二、债务还本支出  | 
      
       56  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       二十三、债务付息支出  | 
      
       57  | 
      
       
  | 
    
| 
       本年收入合计  | 
      
       24  | 
      
       127.46  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       58  | 
      
       127.46  | 
    
| 
       用事业基金弥补收支差额  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       结余分配  | 
      
       59  | 
      
       
  | 
    
| 
       年初结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
      
       交纳所得税  | 
      
       60  | 
      
       
  | 
    
| 
       基本支出结转  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       提取职工福利基金  | 
      
       61  | 
      
       
  | 
    
| 
       项目支出结转和结余  | 
      
       28  | 
      
       
  | 
      
       转入事业基金  | 
      
       62  | 
      
       
  | 
    
| 
       经营结余  | 
      
       29  | 
      
       
  | 
      
       其他  | 
      
       63  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       30  | 
      
       
  | 
      
       年末结转和结余  | 
      
       64  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       65  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       32  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       66  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       33  | 
      
       
  | 
      
       经营结余  | 
      
       67  | 
      
       
  | 
    
| 
       总计  | 
      
       34  | 
      
       127.46  | 
      
       总计  | 
      
       68  | 
      
       127.46  | 
    
部门收入总表
公开02表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年收入合计  | 
      
       财政拨款收入  | 
      
       上级补助收入  | 
      
       事业收入  | 
      
       经营收入  | 
      
       附属单位上缴收入  | 
      
       其他收入  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      
       7  | 
    
| 
       合计  | 
      
       127.46  | 
      
       127.46  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       12.15  | 
      
       12.15  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080506  | 
      
       机关事业职业年金缴费支出  | 
      
       1.30  | 
      
       1.30  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130501  | 
      
       行政运行  | 
      
       104.17  | 
      
       104.17  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       9.84  | 
      
       9.84  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
部门支出总表
公开03表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
      
       上缴上级支出  | 
      
       经营支出  | 
      
       对附属单位补助支出  | 
      ||||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      |||||||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
      
       4  | 
      
       5  | 
      
       6  | 
      |
| 
       合计  | 
      
       127.46  | 
      
       127.46  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      ||||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       12.15  | 
      
       12.15  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080506  | 
      
       机关事业职业年金缴费支出  | 
      
       1.30  | 
      
       1.30  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2130501  | 
      
       行政运行  | 
      
       104.17  | 
      
       104.17  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       9.84  | 
      
       9.84  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      |||
财政拨款收支总表
公开04表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       收 入  | 
      
       支 出  | 
    ||||||
| 
       项 目  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
      
       项目(按功能分类)  | 
      
       行次  | 
      
       预算数  | 
    ||
| 
       小计  | 
      
       一般公共预算财政拨款  | 
      
       政府性基金预算财政拨款  | 
    |||||
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       1  | 
      
       127.46  | 
      
       一、一般公共服务支出  | 
      
       31  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       2  | 
      
       
  | 
      
       二、外交支出  | 
      
       32  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       3  | 
      
       
  | 
      
       三、国防支出  | 
      
       33  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       4  | 
      
       
  | 
      
       四、公共安全支出  | 
      
       34  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       5  | 
      
       
  | 
      
       五、教育支出  | 
      
       35  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       6  | 
      
       
  | 
      
       六、科学技术支出  | 
      
       36  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       7  | 
      
       
  | 
      
       七、文化体育与传媒支出  | 
      
       37  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       8  | 
      
       
  | 
      
       八、社会保障和就业支出  | 
      
       38  | 
      
       13.45  | 
      
       13.45  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       9  | 
      
       
  | 
      
       九、医疗卫生与计划生育支出  | 
      
       39  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       10  | 
      
       
  | 
      
       十、节能环保支出  | 
      
       40  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       11  | 
      
       
  | 
      
       十一、城乡社区支出  | 
      
       41  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       12  | 
      
       
  | 
      
       十二、农林水支出  | 
      
       42  | 
      
       104.17  | 
      
       104.17  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       13  | 
      
       
  | 
      
       十三、交通运输支出  | 
      
       43  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       14  | 
      
       
  | 
      
       十四、资源勘探信息等支出  | 
      
       44  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       15  | 
      
       
  | 
      
       十五、商业服务业等支出  | 
      
       45  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       16  | 
      
       
  | 
      
       十六、金融支出  | 
      
       46  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       17  | 
      
       
  | 
      
       十七、援助其他地区支出  | 
      
       47  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       18  | 
      
       
  | 
      
       十八、国土海洋气象等支出  | 
      
       48  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       19  | 
      
       
  | 
      
       十九、住房保障支出  | 
      
       49  | 
      
       9.84  | 
      
       9.84  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       20  | 
      
       
  | 
      
       二十、粮油物资储备支出  | 
      
       50  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       21  | 
      
       
  | 
      
       二十一、其他支出  | 
      
       51  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       22  | 
      
       
  | 
      
       二十二、债务还本支出  | 
      
       52  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       23  | 
      
       
  | 
      
       二十三、债务付息支出  | 
      
       53  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       本年收入合计  | 
      
       24  | 
      
       127.46  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       77  | 
      
       127.46  | 
      
       127.46  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       25  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       78  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       年初财政拨款结转和结余  | 
      
       26  | 
      
       
  | 
      
       年末财政拨款结转和结余  | 
      
       79  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       一、一般公共预算财政拨款  | 
      
       27  | 
      
       
  | 
      
       基本支出结转  | 
      
       80  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       二、政府性基金预算财政拨款  | 
      
       28  | 
      
       
  | 
      
       项目支出结转和结余  | 
      
       81  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       
  | 
      
       29  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       82  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       总计  | 
      
       30  | 
      
       127.46  | 
      
       总计  | 
      
       83  | 
      
       127.46  | 
      
       127.46  | 
      
       
  | 
    
一般公共预算支出表
公开05表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    |||
| 
       支出功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    
| 
       合计  | 
      
       127.46  | 
      
       127.46  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       2080505  | 
      
       机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 
      
       12.15  | 
      
       12.15  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2080506  | 
      
       机关事业职业年金缴费支出  | 
      
       1.30  | 
      
       1.30  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2130501  | 
      
       行政运行  | 
      
       104.17  | 
      
       104.17  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       2210201  | 
      
       住房公积金  | 
      
       9.84  | 
      
       9.84  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
一般公共预算基本支出表
公开06表
部门: 贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出合计  | 
      
       人员经费  | 
      
       公用经费  | 
    |
| 
       经济分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
    |||
| 
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    |
| 
       合计  | 
      
       127.46  | 
      
       115.29  | 
      
       12.17  | 
    |
| 
       301  | 
      
       工资福利支出  | 
      
       102.81  | 
      
       102.81  | 
      
       
  | 
    
| 
       30101  | 
      
       基本工资  | 
      
       30.51  | 
      
       30.51  | 
      
       
  | 
    
| 
       30102  | 
      
       津贴补贴  | 
      
       51.53  | 
      
       51.53  | 
      
       
  | 
    
| 
       30103  | 
      
       奖金  | 
      
       4.26  | 
      
       4.26  | 
      
       
  | 
    
| 
       30104  | 
      
       社会保障缴费  | 
      
       12.38  | 
      
       12.38  | 
      
       
  | 
    
| 
       30106  | 
      
       伙食补助费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30107  | 
      
       绩效工资  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30199  | 
      
       其他工资福利支出  | 
      
       4.13  | 
      
       4.13  | 
      
       
  | 
    
| 
       302  | 
      
       商品和服务支出  | 
      
       12.17  | 
      
       
  | 
      
       12.17  | 
    
| 
       30201  | 
      
       办公费  | 
      
       6.8  | 
      
       
  | 
      
       6.8  | 
    
| 
       30202  | 
      
       印刷费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30203  | 
      
       咨询费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30204  | 
      
       手续费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30205  | 
      
       水费  | 
      
       0.08  | 
      
       
  | 
      
       0.08  | 
    
| 
       30206  | 
      
       电费  | 
      
       0.15  | 
      
       
  | 
      
       0.15  | 
    
| 
       30207  | 
      
       邮电费  | 
      
       0.08  | 
      
       
  | 
      
       0.08  | 
    
| 
       30208  | 
      
       取暖费  | 
      
       0.77  | 
      
       
  | 
      
       0.77  | 
    
| 
       30209  | 
      
       物业管理费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30211  | 
      
       差旅费  | 
      
       0.31  | 
      
       
  | 
      
       0.31  | 
    
| 
       30212  | 
      
       因公出国(境)费用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30213  | 
      
       维修(护)费  | 
      
       0.15  | 
      
       
  | 
      
       0.15  | 
    
| 
       30214  | 
      
       租赁费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30215  | 
      
       会议费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30216  | 
      
       培训费  | 
      
       0.77  | 
      
       
  | 
      
       0.77  | 
    
| 
       30217  | 
      
       公务接待费  | 
      
       0.77  | 
      
       
  | 
      
       0.77  | 
    
| 
       30218  | 
      
       专用材料费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30224  | 
      
       被装购置费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30225  | 
      
       专用燃料费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30226  | 
      
       劳务费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30227  | 
      
       委托业务费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30228  | 
      
       工会经费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30229  | 
      
       福利费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30231  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
      
       1.91  | 
      
       
  | 
      
       1.91  | 
    
| 
       30239  | 
      
       其他交通费用  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30299  | 
      
       其他商品和服务支出  | 
      
       0.38  | 
      
       
  | 
      
       0.38  | 
    
| 
       303  | 
      
       对个人和家庭的补助  | 
      
       12.48  | 
      
       12.48  | 
      
       
  | 
    
| 
       30301  | 
      
       离休费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30302  | 
      
       退休费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30303  | 
      
       退职(役)费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30304  | 
      
       抚恤金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30305  | 
      
       生活补助  | 
      
       1.34  | 
      
       1.34  | 
      
       
  | 
    
| 
       30307  | 
      
       医疗费  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30309  | 
      
       奖励金  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30311  | 
      
       住房公积金  | 
      
       9.84  | 
      
       9.84  | 
      
       
  | 
    
| 
       30312  | 
      
       提租补贴  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30313  | 
      
       购房补贴  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       30399  | 
      
       其他对个人和家庭的补助支出  | 
      
       1.3  | 
      
       1.3  | 
      
       
  | 
    
| 
       310  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31002  | 
      
       办公设备购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31003  | 
      
       专用设备购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31007  | 
      
       信息网络及软件购置更新  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31019  | 
      
       其他交通工具购置  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
| 
       31099  | 
      
       其他资本性支出  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    
政府性基金预算支出表
公开07表
部门: 贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       项目  | 
      
       本年支出  | 
    |||||
| 
       功能分类科目编码  | 
      
       科目名称  | 
      
       小计  | 
      
       基本支出  | 
      
       项目支出  | 
    ||
| 
       类  | 
      
       款  | 
      
       项  | 
      
       栏次  | 
      
       1  | 
      
       2  | 
      
       3  | 
    
| 
       合计  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    |||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
| 
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
      
       
  | 
    ||
第三部分“三公”经费预算安排及增减变化原因说明
一般公共预算财政拨款“三公”经费预算表
部门:贵南县扶贫局 金额单位:万元
| 
       年 度  | 
      
       合 计  | 
      
       因公出国  | 
      
       公务接待费  | 
      
       公务用车购置及运行维护费  | 
      
       备注  | 
    |
| 
       (境)费用  | 
      
       公务用车购置费  | 
      
       公务用车运行维护费  | 
    ||||
| 
       本年预算数  | 
      
       2.68  | 
      
       
  | 
      
       0.77  | 
      
       
  | 
      
       1.91  | 
      
       
  | 
    
2016年,我部门“三公”经费预算安排2.68万元。具体情况如下:
一、因公出国(境)费
    2016年,拟安排因公出国(境)费支出预算0万元。
二、公务接待费
2016年,拟安排公务接待费支出预算0.77万元,主要用于工作检查、项目验收等方面的公务接待。
三、公务用车购置及运行维护费
2016年,拟安排公务用车运行费支出预算1.91万元,主要用于2辆公务车辆正常运行、维护、保养以及正常公务活动所发生的费用。
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