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贵南县财政局2014年度部门决算公开

来源: 发布时间:2015-08-27 浏览次数: 【字体:

                       

           

     

           
     

2014年度贵南县财政局部门

     


     

决算公开

     

     

     

     


           

     

贵南县财政局2014年度部门决算

     


           

     

     

     

     

     

贵南县财政局2014年部门决算公开目录

     

     

第一部分  贵南县财政局部门概况


     

     

一、主要职能

     

二、部门决算单位构成

     

第二部分  贵南县财政局2014年度部门决算表


     

     

一、财决01表《收入支出决算总表》;

     

二、财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》;

     

三、财决02表《收入支出决算表》;

     

四、财决05表《支出决算明细表》;

     

五、财决06表《项目收入支出决算表》。

     

第三部分  贵南县财政局2014年度部门决算情况说明


     

     

第四部分  名词解释

     

第一部分  贵南县财政局部门概况

     

     

一、贵南县财政局主要职能

     

(1)贯彻执行国家财政、税收等各项方针政策及法律法规;参与全县宏观经济的决策和管理;拟定全县财政、税收的发展战略、中长期规划、改革方案;提出运用财政、税收政策宏观调控和综合平衡社会财力的建议;拟定县对乡(办)财政管理体制
           
  (2)编制年度全县预算草案并组织执行;受县人民政府委托,向县人民代表大会报告全县财政预算及执行情况,向人大常委会委员会报告决算。
           
  (3)管理各项财政收入、县级预算外资金和政府性基金。
           
  (4)办理和监督全县农业、科技、教育、社会保障、城市建设、行政执法、文化卫生等各项财政公共支出;负责管理和监督政府采购工作;负责对行政性投资工程预决算审核工作,组织实施各预算单位会计集中核算;根据国家规定的开支标准和支出政策,制定全县统一规定的开支标准和支出意见。
           
  (5)拟定国有资本金基础管理办法,组织实施清产核资、资本金权属界定和登记,负责国有资本金的统计分析,指导财产评估业务,负责组织实施国有企业财产监管工作。
           
  

     

(6)管理和指导全县会计工作,负责会计技术资格管理,会计人员业务培训和会计委派制工作;指导和监督全县注册会计师会计师事务所的业务。
           
  (7)监督财税方针政策和法律法规的执行情况,检查反映财政收支管理中的重大问题,提出加强财政管理的意见。              (8)承办县政府交办的其它事项。

     

二、 部门决算单位构成

     

2014年度贵南县财政局决算编制范围包括县级预算单位1个。其中二级预算单位0个。县级单位年末人数31人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人,遗属人员2人。

  第二部分  贵南县财政局2014年度部门决算表  

     2014年财政局财政拨款收入支出决算总表财决01_1表编制单位:贵南县财政局2014年度金额单位:元收     入支     出支     出项    目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏    次12栏    次345678栏    次91011121314一、公共预算财政拨款15,420,600.00110,600,274.05一、一般公共服务支出315,420,600.005,420,600.0010,438,818.4710,438,818.47一、基本支出543,240,600.003,240,600.0028,370,303.4728,370,303.47二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出32    人员经费552,795,000.002,795,000.0023,514,025.8023,514,025.803三、国防支出33    日常公用经费56445,600.00445,600.004,856,277.674,856,277.674四、公共安全支出34210,000.00210,000.00二、项目支出572,180,000.002,180,000.00147,502,465.65147,402,465.65100,000.005五、教育支出35    基本建设类项目586六、科学技术支出36    行政事业类项目592,180,000.002,180,000.00147,502,465.65147,402,465.65100,000.007七、文化体育与传媒支出3734,570.8634,570.86608八、社会保障和就业支出3820,151,404.9620,151,404.96619九、医疗卫生与计划生育支出397,040,000.007,040,000.006210十、节能环保支出406311十一、城乡社区支出41支出经济分类64——————12十二、农林水支出42133,031,889.83133,031,889.83    工资福利支出65———2,426,588.802,426,588.8013十三、交通运输支出43    商品和服务支出66———833,277.67833,277.6714十四、资源勘探信息等支出44    对个人和家庭的补助67———127,591,937.00127,591,937.0015十五、商业服务业等支出453,383,000.003,383,000.00    对企事业单位的补贴68———16十六、金融支出46    赠与69———17十七、援助其他地区支出47    债务利息支出70———18十八、国土海洋气象等支出4810,000.0010,000.00    基本建设支出71———19十九、住房保障支出49464,085.00464,085.00    其他资本性支出72———45,020,965.6544,920,965.65100,000.0020二十、粮油物资储备支出5023,000.0023,000.00    贷款转贷及产权参股73———21二十一、国债还本付息支出51    其他支出74———22二十二、其他支出521,086,000.00986,000.00100,000.0075235376本年收入合计245,420,600.00110,600,274.05本年支出合计775,420,600.005,420,600.00175,872,769.12175,772,769.12100,000.002578年初财政拨款结转和结余2690,642,018.78年末财政拨款结转和结余7925,369,523.7125,369,523.71一、公共预算财政拨款2790,542,018.78基本支出结转80596,378.83596,378.83二、政府性基金预算财政拨款28100,000.00     项目支出结转和结余8124,773,144.8824,773,144.882982收入总计305,420,600.00201,242,292.83支出总计835,420,600.005,420,600.00201,242,292.83201,142,292.83100,000.002014年财政局收入支出决算总表财决01表编制单位:贵南县财政局2014年度金额单位:元收入支出项目行次年初预算数决算数项目(按功能分类)行次年初预算数决算数项目(按支出性质和经济分类)行次年初预算数决算数栏次12栏次34栏次56一、财政拨款收入15,420,600.00110,600,274.05一、一般公共服务支出375,420,600.0010,438,818.47一、基本支出603,240,600.0028,370,303.47  其中:政府性基金2二、外交支出38    人员经费612,795,000.0023,514,025.80二、上级补助收入3三、国防支出39    日常公用经费62445,600.004,856,277.67三、事业收入4四、公共安全支出40210,000.00二、项目支出632,180,000.00147,535,143.79四、经营收入5五、教育支出41    基本建设类项目64五、附属单位上缴收入6六、科学技术支出42    行政事业类项目652,180,000.00147,535,143.79六、其他收入771,143.30七、文化体育与传媒支出4334,570.86三、上缴上级支出668八、社会保障和就业支出4420,151,404.96四、经营支出679九、医疗卫生与计划生育支出457,040,000.00五、对附属单位补助支出6810十、节能环保支出466911十一、城乡社区支出4731,009.14支出经济分类70——12十二、农林水支出48133,033,558.83基本支出和项目支出合计71—175,905,447.2613十三、交通运输支出49  工资福利支出72—2,426,588.8014十四、资源勘探信息等支出50  商品和服务支出73—833,277.6715十五、商业服务业等支出513,383,000.00  对个人和家庭的补助74—127,591,937.0016十六、金融支出52  对企事业单位的补贴75—17十七、援助其他地区支出53  赠与76—18十八、国土海洋气象等支出5410,000.00  债务利息支出77—19十九、住房保障支出55464,085.00  基本建设支出78—20二十、粮油物资储备支出5623,000.00  其他资本性支出79—45,053,643.7921二十一、国债还本付息支出57  贷款转贷及产权参股80—22二十二、其他支出581,086,000.00  其他支出81—235982本年收入合计245,420,600.00110,671,417.35本年支出合计835,420,600.00175,905,447.26    用事业基金弥补收支差额25    结余分配84—    年初结转和结余2690,858,663.78      交纳所得税85—      基本支出结转27—4,573,789.36      提取职工福利基金86—      项目支出结转和结余28—86,284,874.42      转入事业基金87—      经营结余29—      其他88—30    年末结转和结余8925,624,633.8731      基本支出结转90—848,216.6632      项目支出结转和结余91—24,776,417.2133      经营结余92—34933594总计365,420,600.00201,530,081.13总计955,420,600.00201,530,081.132014年财政局收入支出决算表财决02表编制单位:贵南县财政局2014年度金额单位:元项目年初结转和结余本年收入本年支出收支结余用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余合计交纳所得税提取职工福利基金转入事业基金其他合计基本支出结转项目支出结转和结余经营结余小计其中:基本建设资金结转和结余小计其中:基本建设资金结转和结余类款项栏次12345678910111213141516171819202122合计90,858,663.784,573,789.3686,284,874.42110,671,417.35175,905,447.2625,624,633.87848,216.6624,776,417.2125,624,633.87848,216.6624,776,417.21201一般公共服务支出5,807,789.364,187,789.361,620,000.005,479,245.7710,438,818.47848,216.66848,216.66848,216.66848,216.6620103政府办公厅(室)及相关机构事务1,610,000.001,610,000.001,610,000.002010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,610,000.001,610,000.001,610,000.0020106财政事务4,187,789.364,187,789.365,479,245.778,818,818.47848,216.66848,216.66848,216.66848,216.662010601  行政运行187,789.36187,789.362,968,176.972,693,749.67462,216.66462,216.66462,216.66462,216.662010605  财政国库业务79,069.0079,069.002010699  其他财政事务支出4,000,000.004,000,000.002,431,999.806,045,999.80386,000.00386,000.00386,000.00386,000.0020199其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.002019999  其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.00204公共安全支出210,000.00210,000.009,330,000.00210,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.0020402公安9,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.002040217  拘押收教场所管理9,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.0020406司法210,000.00210,000.00210,000.002040699  其他司法支出210,000.00210,000.00210,000.00205教育支出300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.0020502普通教育300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.002050299  其他普通教育支出300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00207文化体育与传媒支出300,000.00300,000.001,800,000.0034,570.862,065,429.142,065,429.142,065,429.142,065,429.1420701文化1,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.002070199  其他文化支出1,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.0020799其他文化体育与传媒支出300,000.00300,000.00200,000.0034,570.86465,429.14465,429.14465,429.14465,429.1******999  其他文化体育与传媒支出300,000.00300,000.00200,000.0034,570.86465,429.14465,429.14465,429.14465,429.14208社会保障和就业支出1,462,785.281,462,785.2818,688,619.6820,151,404.9620803财政对社会保险基金的补助8,166,400.008,166,400.002080308  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助8,166,400.008,166,400.0020807就业补助1,462,785.281,462,785.281,945,219.683,408,004.962080702  职业培训补贴150,000.00150,000.002080704  社会保险补贴230,000.00230,000.002080705  公益性岗位补贴890,000.00890,000.002080706  小额担保贷款贴息1,462,785.281,462,785.28550,219.682,013,004.962080707  补充小额贷款担保基金125,000.00125,000.0020812城市居民最低生活保障5,822,000.005,822,000.002081201  城市居民最低生活保障金支出5,822,000.005,822,000.0020817农村最低生活保障2,755,000.002,755,000.002081701  农村最低生活保障金支出2,755,000.002,755,000.00210医疗卫生与计划生育支出4,200,000.004,200,000.002,840,000.007,040,000.0021003基层医疗卫生机构2,400,000.002,400,000.002,400,000.002100399  其他基层医疗卫生机构支出2,400,000.002,400,000.002,400,000.0021005医疗保障2,840,000.002,840,000.002100509  城乡医疗救助2,840,000.002,840,000.0021007人口与计划生育事务1,800,000.001,800,000.001,800,000.002100799  其他人口与计划生育事务支出1,800,000.001,800,000.001,800,000.00212城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1421299其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1******999  其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.14213农林水支出73,833,080.0073,833,080.0072,281,466.90133,033,558.8313,080,988.0713,080,988.0713,080,988.0713,080,988.0721301农业53,154,500.0053,154,500.0053,410,000.00106,304,500.00260,000.00260,000.00260,000.00260,000.002130135  农业资源保护与利用53,154,500.0053,154,500.0053,150,000.00106,304,500.002130142  农村道路建设260,000.00260,000.00260,000.00260,000.00260,000.0021303水利17,800,700.0017,800,700.0017,800,700.002130305  水利工程建设17,600,700.0017,600,700.0017,600,700.002130315  抗旱200,000.00200,000.00200,000.0021305扶贫1,440,000.001,440,000.003,980,000.001,670,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.002130504  农村基础设施建设1,440,000.001,440,000.001,160,000.001,440,000.001,160,000.001,160,000.001,160,000.001,160,000.002130505  生产发展200,000.00200,000.002130506  社会发展600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.002130599  其他扶贫支出2,020,000.0030,000.001,990,000.001,990,000.001,990,000.001,990,000.0021307农村综合改革87,880.0087,880.008,094,941.335,908,358.832,274,462.502,274,462.502,274,462.502,274,462.502130701  对村级一事一议的补助87,880.0087,880.008,064,941.335,878,358.832,274,462.502,274,462.502,274,462.502,274,462.502130799  其他农村综合改革支出30,000.0030,000.0021308促进金融支农支出1,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.002130802  涉农贷款增量奖励1,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.0021399其他农林水支出1,350,000.001,350,000.005,500,225.571,350,000.005,500,225.575,500,225.575,500,225.575,500,225.572139999  其他农林水支出1,350,000.001,350,000.005,500,225.571,350,000.005,500,225.575,500,225.575,500,225.575,500,225.57216商业服务业等支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.0021602商业流通事务3,383,000.003,383,000.003,383,000.002160299  其他商业流通事务支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.00220国土海洋气象等支出10,000.0010,000.0022001国土资源事务10,000.0010,000.002200120  矿产资源专项收入安排的支出10,000.0010,000.00221住房保障支出245,000.00245,000.00219,085.00464,085.0022101保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.002210199  其他保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.0022102住房改革支出219,085.00219,085.002210201  住房公积金219,085.00219,085.00222粮油物资储备支出23,000.0023,000.0022201粮油事务23,000.0023,000.002220115  粮食风险基金23,000.0023,000.00229其他支出1,086,000.00386,000.00700,000.001,086,000.0022904其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.002290400  其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.0022999其他支出986,000.00386,000.00600,000.00986,000.002299901  其他支出986,000.00386,000.00600,000.00986,000.00支出决算明细表财决05表编制单位:贵南县财政局金额单位:元项目合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助其他资本性支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本工资津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出小计办公费印刷费手续费水费电费邮电费取暖费差旅费因公出国(境)费用维修(护)费培训费劳务费公务用车运行维护费其他商品和服务支出小计生活补助救济费医疗费住房公积金其他对个人和家庭的补助支出小计基础设施建设其他资本性支出类款项栏次12345610111213151617181921222326313538394445465053656979合计175,905,447.262,426,588.80427,650.001,529,860.5081,288.0034,617.00353,173.30833,277.6742,320.9019,318.00333.005,184.0047,474.0210,010.0062,481.0060,985.45247,675.0054,575.5061,340.00115,448.00106,132.80127,591,937.00106,519,452.0016,743,400.002,840,000.00219,085.001,270,000.0045,053,643.795,878,358.8339,175,284.96201一般公共服务支出10,438,818.472,426,588.80427,650.001,529,860.5081,288.0034,617.00353,173.30377,277.6742,320.9019,318.00333.005,184.007,474.0210,010.0032,481.0060,985.45107,675.0024,575.5011,340.0050,448.005,132.8014,952.0014,952.007,620,000.007,620,000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务1,610,000.001,610,000.001,610,000.002010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,610,000.001,610,000.001,610,000.0020106财政事务8,818,818.472,426,588.80427,650.001,529,860.5081,288.0034,617.00353,173.30377,277.6742,320.9019,318.00333.005,184.007,474.0210,010.0032,481.0060,985.45107,675.0024,575.5011,340.0050,448.005,132.8014,952.0014,952.006,000,000.006,000,000.002010601  行政运行2,693,749.672,426,588.80427,650.001,529,860.5081,288.0034,617.00353,173.30252,208.87333.005,184.007,474.0210,010.0012,000.0023,169.35107,675.0024,575.5011,340.0050,448.0014,952.0014,952.002010605  财政国库业务79,069.0079,069.0042,320.9019,318.0017,430.102010699  其他财政事务支出6,045,999.8045,999.8020,481.0020,386.005,132.806,000,000.006,000,000.0020199其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.002019999  其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.00204公共安全支出210,000.00210,000.00210,000.0020406司法210,000.00210,000.00210,000.002040699  其他司法支出210,000.00210,000.00210,000.00207文化体育与传媒支出34,570.8634,570.8634,570.8620799其他文化体育与传媒支出34,570.8634,570.8634,570.862079999  其他文化体育与传媒支出34,570.8634,570.8634,570.86208社会保障和就业支出20,151,404.9618,013,400.0016,743,400.001,270,000.002,138,004.962,138,004.9620803财政对社会保险基金的补助8,166,400.008,166,400.008,166,400.002080308  财政对城乡居民社会养老保险基金的补助8,166,400.008,166,400.008,166,400.0020807就业补助3,408,004.961,270,000.001,270,000.002,138,004.962,138,004.962080702  职业培训补贴150,000.00150,000.00150,000.002080704  社会保险补贴230,000.00230,000.00230,000.002080705  公益性岗位补贴890,000.00890,000.00890,000.002080706  小额担保贷款贴息2,013,004.962,013,004.962,013,004.962080707  补充小额贷款担保基金125,000.00125,000.00125,000.0020812城市居民最低生活保障5,822,000.005,822,000.005,822,000.002081201  城市居民最低生活保障金支出5,822,000.005,822,000.005,822,000.0020817农村最低生活保障2,755,000.002,755,000.002,755,000.002081701  农村最低生活保障金支出2,755,000.002,755,000.002,755,000.00210医疗卫生与计划生育支出7,040,000.002,840,000.002,840,000.004,200,000.004,200,000.0021003基层医疗卫生机构2,400,000.002,400,000.002,400,000.002100399  其他基层医疗卫生机构支出2,400,000.002,400,000.002,400,000.0021005医疗保障2,840,000.002,840,000.002,840,000.002100509  城乡医疗救助2,840,000.002,840,000.002,840,000.0021007人口与计划生育事务1,800,000.001,800,000.001,800,000.002100799  其他人口与计划生育事务支出1,800,000.001,800,000.001,800,000.00212城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1421299其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1******999  其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.14213农林水支出133,033,558.8360,000.0030,000.0030,000.00106,504,500.00106,504,500.0026,469,058.835,878,358.8320,590,700.0021301农业106,304,500.00106,304,500.00106,304,500.002130135  农业资源保护与利用106,304,500.00106,304,500.00106,304,500.0021303水利17,800,700.0017,800,700.0017,800,700.002130305  水利工程建设17,600,700.0017,600,700.0017,600,700.002130315  抗旱200,000.00200,000.00200,000.0021305扶贫1,670,000.0030,000.0030,000.00200,000.00200,000.001,440,000.001,440,000.002130504  农村基础设施建设1,440,000.001,440,000.001,440,000.002130505  生产发展200,000.00200,000.00200,000.002130599  其他扶贫支出30,000.0030,000.0030,000.0021307农村综合改革5,908,358.8330,000.0030,000.005,878,358.835,878,358.832130701  对村级一事一议的补助5,878,358.835,878,358.835,878,358.832130799  其他农村综合改革支出30,000.0030,000.0030,000.0021399其他农林水支出1,350,000.001,350,000.001,350,000.002139999  其他农林水支出1,350,000.001,350,000.001,350,000.00216商业服务业等支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.0021602商业流通事务3,383,000.003,383,000.003,383,000.002160299  其他商业流通事务支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.00220国土海洋气象等支出10,000.0010,000.0010,000.0022001国土资源事务10,000.0010,000.0010,000.002200120  矿产资源专项收入安排的支出10,000.0010,000.0010,000.00221住房保障支出464,085.00219,085.00219,085.00245,000.00245,000.0022101保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.002210199  其他保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.0022102住房改革支出219,085.00219,085.00219,085.002210201  住房公积金219,085.00219,085.00219,085.00222粮油物资储备支出23,000.0023,000.0023,000.0022201粮油事务23,000.0023,000.0023,000.002220115  粮食风险基金23,000.0023,000.0023,000.00229其他支出1,086,000.00386,000.00140,000.0030,000.0050,000.0065,000.00101,000.00700,000.00700,000.0022904其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.002290400  其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.0022999其他支出986,000.00386,000.00140,000.0030,000.0050,000.0065,000.00101,000.00600,000.00600,000.002299901  其他支出986,000.00386,000.00140,000.0030,000.0050,000.0065,000.00101,000.00600,000.00600,000.002014年财政局项目收入支出决算表财决06表编制单位:贵南县财政局2014年度金额单位:元项目资金来源支出数用事业基金弥补收支差额结余分配年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计年初结转和结余财政拨款其他资金合计财政拨款其他资金合计其中:财政拨款结转和结余小计其中:财政拨款结转和结余小计财政拨款结转财政拨款结余类款项栏次123467810111213141516合计172,311,561.0086,284,874.4286,253,865.2886,021,745.254,941.33147,535,143.79147,502,465.6532,678.1424,776,417.2124,773,144.8824,773,144.88201一般公共服务支出3,620,000.001,620,000.001,620,000.002,000,000.003,620,000.003,620,000.0020103政府办公厅(室)及相关机构事务1,610,000.001,610,000.001,610,000.001,610,000.001,610,000.002010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,610,000.001,610,000.001,610,000.001,610,000.001,610,000.0020106财政事务2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002010699  其他财政事务支出2,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.0020112201122011299  201129920199其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.002019999  其他一般公共服务支出10,000.0010,000.0010,000.0010,000.0010,000.00204公共安全支出9,540,000.00210,000.00210,000.009,330,000.00210,000.00210,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.0020402公安9,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.002040217  拘押收教场所管理9,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.009,330,000.0020406司法210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00210,000.002040699  其他司法支出210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00210,000.00205教育支出300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.0020502普通教育300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.002050299  其他普通教育支出300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00300,000.00207文化体育与传媒支出2,100,000.00300,000.00300,000.001,800,000.0034,570.8634,570.862,065,429.142,065,429.142,065,429.1420701文化1,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.002070199  其他文化支出1,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.001,600,000.0020799其他文化体育与传媒支出500,000.00300,000.00300,000.00200,000.0034,570.8634,570.86465,429.14465,429.14465,429.1******999  其他文化体育与传媒支出500,000.00300,000.00300,000.00200,000.0034,570.8634,570.86465,429.14465,429.14465,429.14208社会保障和就业支出2,138,004.961,462,785.281,462,785.28675,219.682,138,004.962,138,004.9620807就业补助2,138,004.961,462,785.281,462,785.28675,219.682,138,004.962,138,004.962080706  小额担保贷款贴息2,013,004.961,462,785.281,462,785.28550,219.682,013,004.962,013,004.962080707  补充小额贷款担保基金125,000.00125,000.00125,000.00125,000.00210医疗卫生与计划生育支出4,200,000.004,200,000.004,200,000.004,200,000.004,200,000.0021003基层医疗卫生机构2,400,000.002,400,000.002,400,000.002,400,000.002,400,000.002100399  其他基层医疗卫生机构支出2,400,000.002,400,000.002,400,000.002,400,000.002,400,000.0021007人口与计划生育事务1,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.002100799  其他人口与计划生育事务支出1,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.001,800,000.00212城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1431,009.1421299其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1431,009.1******999  其他城乡社区支出31,009.1431,009.1431,009.1431,009.14213农林水支出146,054,546.9073,833,080.0073,833,080.0072,216,525.574,941.33132,973,558.83132,971,889.831,669.0013,080,988.0713,077,715.7413,077,715.7421301农业106,564,500.0053,154,500.0053,154,500.0053,410,000.00106,304,500.00106,304,500.00260,000.00260,000.00260,000.002130135  农业资源保护与利用106,304,500.0053,154,500.0053,154,500.0053,150,000.00106,304,500.00106,304,500.002130142  农村道路建设260,000.00260,000.00260,000.00260,000.00260,000.0021303水利17,800,700.0017,800,700.0017,800,700.0017,800,700.0017,800,700.002130305  水利工程建设17,600,700.0017,600,700.0017,600,700.0017,600,700.0017,600,700.002130315  抗旱200,000.00200,000.00200,000.00200,000.00200,000.0021305扶贫5,390,000.001,440,000.001,440,000.003,950,000.001,640,000.001,640,000.003,750,000.003,750,000.003,750,000.002130504  农村基础设施建设2,600,000.001,440,000.001,440,000.001,160,000.001,440,000.001,440,000.001,160,000.001,160,000.001,160,000.002130505  生产发展200,000.00200,000.00200,000.00200,000.002130506  社会发展600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.002130599  其他扶贫支出1,990,000.001,990,000.001,990,000.001,990,000.001,990,000.0021307农村综合改革8,152,821.3387,880.0087,880.008,060,000.004,941.335,878,358.835,876,689.831,669.002,274,462.502,271,190.172,271,190.172130701  对村级一事一议的补助8,152,821.3387,880.0087,880.008,060,000.004,941.335,878,358.835,876,689.831,669.002,274,462.502,271,190.172,271,190.1721308促进金融支农支出1,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.002130802  涉农贷款增量奖励1,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.001,296,300.0021399其他农林水支出6,850,225.571,350,000.001,350,000.005,500,225.571,350,000.001,350,000.005,500,225.575,500,225.575,500,225.572139999  其他农林水支出6,850,225.571,350,000.001,350,000.005,500,225.571,350,000.001,350,000.005,500,225.575,500,225.575,500,225.57216商业服务业等支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.0021602商业流通事务3,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.002160299  其他商业流通事务支出3,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.003,383,000.00221住房保障支出245,000.00245,000.00245,000.00245,000.00245,000.0022101保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.00245,000.00245,000.002210199  其他保障性安居工程支出245,000.00245,000.00245,000.00245,000.00245,000.00229其他支出700,000.00700,000.00700,000.00700,000.00700,000.0022904其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.002290400  其他政府性基金支出100,000.00100,000.00100,000.00100,000.00100,000.0022999其他支出600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.002299901  其他支出600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00600,000.00
     


     

 

第三部分  贵南县财政局2014年度部门决算情况说明

    一、关于贵南县财政局2014年度部门决算收支情况总体说明

贵南县财政局2014年度收支总决算11067.14万元,比2013年收支总决算增1623.32万元。主要原因是:本年公共预算财政拨款11060.03万元比上年9383.98万元增加1676.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元比上年10万元减少10万元,其他收入7.11万元比上年49.84万元减少42.73万元。其中:

(一)收入总计11067.14万元。包括:

1、财政拨款收入11060.03万元,为县财政当年拨付资金。

2、其他收入7.11万元,为县总工会转入工会经费1.62万元,经建股转入农资补贴管理费5万元,政府基建专户银行存款利息0.49万元。

8、上年结转和结余9085.87万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,即包括财政拨款结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计17590.54万元。包括:

1、一般公共服务(类)支出1043.88万元,主要用于财政局及政府基建及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。

2、公共安全(类)支出21万元,主要用于其他等方面的支出。

3、文化体育与传媒(类)支出3.46万元,主要用于贵南县文化体育与传媒方面的支出。

4、社会保障和就业(类)支出2015.14万元,主要用于县级财政对城乡居民社会养老保险及就业保障服务所发生的工作支出。

5、医疗卫生(类) 支出704万元,主要用于各医疗卫生、重大疾病预防控制及突发公共卫生事件处理等方面的支出。

6、城乡社区事务(类)支出3.1万元,主要用于县级、乡村社区行政管理、基础设施建设等方面的支出。

7、农林水事务(类)支出13303.36万元,主要用于县级农林水综合能源节约利用等方面的支出。

8、商业服务业等事务(类)支出338.3万元。主要用于其他旅游业管理及所属文体出版单位的体育活动、新闻通讯、出版发行等方面的支出。

9、国土资源气象等事务(类)支出1万元。主要用于工作经费方面的支出。

10、住房保障支出(类)支出46.41万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳和发放的20%住房公积金财政配套、农村危房改造、其他城乡保障性住房支出等住房改革方面的支出。

11、粮油物资储备事务(类)支出2.3万元,主要用于上缴上级粮油物资储备事务支出的支出。

12、其他支出(类)支出108.6万元。主要用于财政绩效考评工作经费及县级其他方面的支出。

结转下年2562.46万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余、也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、 关于贵南县财政局2014年度公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算变化情况。贵南县财政局2014年度财政拨款支出17577.28万元,占本年支出总计的99.92%。2014年决算数比2013年增加10949.76万元,主要原因:一是人员工资及城乡居民养老保险增支2113.92万元;二是财政事务支出增支235.03万元;三、财政专户项目支出增支8600.81万元,其中:政府基建一事一议项目等增支114.12万元,其他县级专户项目增支8486.69万元。

(二)财政拨款支出决算构成情况。2014年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出1043.88万元,占5.95%;公共安全(类)支出21万元,占0.12%;社会保障和就业(类)支出2015.14万元,占11.46%;文化体育与传媒(类)支出3.46万元,占0.02%;医疗卫生(类)支出704万元,占4.01%;农林水事务(类)支出13303.19万元,占75.68%;商业服务业等事务(类)支出338.3万元,占1.92%;国土资源气象等事务(类)支出,1万元,占0.01%;住房保障支出(类)支出46.41万元,占0.26%;粮油物资储备事务(类)支出2.3万元,占0.01%;其他(类)支出98.6万元,占0.56%。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。

(三)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)下级单位上缴收入:指所属的事业单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入、其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务(类)档案事务(款):指**机关档案管理方面的支出。

(十)教育(类) **教育(款)

1、**教育:指所属**学校用于教学等方面的支出。

2、干部教育:指所属干部教育单位用于教学方面的支出。

(十一)科学技术(类)应用研究(款):指所属科研单位用于社会公益研究、高技术研究筹方面的支出。

(十二)科学技术(类)科技条件与服务(款):指所属科研单位用于改善科技条件方面的支出。

(十三)科学技术(类) 其他科学技术支出(款):指用于

科技业务管理、培训方面的支出。

(十四) 文化体育与传媒(类) 新闻出版(款):指用于所属新闻等单位的支出。

(十五) 文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出

(款):指所属出版单位用于文化产业发展的支出。

(十六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

(1)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(2)事业单位离退休:指用于所属事业单位离退休方面的支出。

(3)离退休人员管理机构:指用于离退休人员管理机构方面的支出。

(4)未归口管理的行政单位离退休:指所属行政单位未实行归口管理的离退休经费方面的支出。

(十七)医疗卫生(类)公立医院(款)

1、行业医院:指所属医疗卫生单位用于医疗卫生方面的支出。

2、重大公共卫生专项:指所属医疗卫生单位用于重大疾病预防控制和突发公共卫生事件处置方面的支出。

(十八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)

1、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2、购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(十九)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


     


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